Салон красоты налогообложение 2019: Налоги для парикмахерской — патент или ЕНВД (вмененный налог)

Содержание

Система налогообложения салона красоты \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Система налогообложения салона красоты (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Система налогообложения салона красоты Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Тематический выпуск: Настольная книга бизнесменов на патенте
(Волохова А.В.)
(«Экономико-правовой бюллетень», 2019, N 8)В соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 346.43 НК РФ патентная система налогообложения может применяться индивидуальными предпринимателями в отношении вида предпринимательской деятельности по предоставлению парикмахерских и косметических услуг. Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), утвержденному Приказом Росстандарта от 31. 01.2014 N 14-ст, перечень видов деятельности по предоставлению парикмахерских и косметических услуг содержится в группировке «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» (код 96.02).

Нормативные акты: Система налогообложения салона красоты
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:

ФСС РФ от 03.04.2012 N 15-03-18/08-3638
(вместе с Минздравсоцразвития России от 26.03.2012 N 842-19, от 22.03.2012 N 800-19, от 22.03.2012 N 792-19, от 15.03.2012 N 19-6/3017632-1898, от 07.03.2012 N 625-19, от 07.03.2012 N 619-19, от 07.03.2012 N 618-19)В соответствии с положениями пункта 8 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» одним из условий применения пониженного тарифа страховых вносов в государственные внебюджетные фонды на период 2012 — 2013 годов в размере 20 процентов организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в производственной и социальной сфере, в т.
ч. деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты (код ОКВЭД 93.02), является соблюдение ими критерия о применении упрощенной системы налогообложения.

Онлайн-кассы для парикмахерских

Онлайн-кассы для парикмахерских Используя официальный сайт sbis.ru, вы даете согласие на работу с cookie, Яндекс.Метрикой, Google Analytics для сбора технических данных. Подробнее

  • 77 Москва
  • 78 Санкт-Петербург
  • 01 Республика Адыгея
  • 02 Республика Башкортостан
  • 03 Республика Бурятия
  • 04 Республика Алтай
  • 05 Республика Дагестан
  • 06 Республика Ингушетия
  • 07 Респ. Кабардино-Балкария
  • 08 Республика Калмыкия
  • 09 Респ. Карачаево-Черкессия
  • 10 Республика Карелия
  • 11 Республика Коми
  • 12 Республика Марий Эл
  • 13 Республика Мордовия
  • 14 Республика Саха (Якутия)
  • 15 Северная Осетия — Алания
  • 16 Республика Татарстан
  • 17 Республика Тыва
  • 18 Республика Удмуртия
  • 19 Республика Хакасия
  • 20 Республика Чечня
  • 21 Республика Чувашия
  • 22 Алтайский край
  • 23 Краснодарский край
  • 24 Красноярский край
  • 25 Приморский край
  • 26 Ставропольский край
  • 27 Хабаровский край
  • 28 Амурская обл.
  • 29 Архангельская обл.
  • 30 Астраханская обл.
  • 31 Белгородская обл.
  • 32 Брянская обл.
  • 33 Владимирская обл.
  • 34 Волгоградская обл.
  • 35 Вологодская обл.
  • 36 Воронежская обл.
  • 37 Ивановская обл.
  • 38 Иркутская обл.
  • 39 Калининградская обл.
  • 40 Калужская обл.
  • 41 Камчатский край
  • 42 Кемеровская обл.
  • 43 Кировская обл.
  • 44 Костромская обл.
  • 45 Курганская обл.
  • 46 Курская обл.
  • 47 Ленинградская обл.
  • 48 Липецкая обл.
  • 49 Магаданская обл.
  • 50 Московская обл.
  • 51 Мурманская обл.
  • 52 Нижегородская обл.
  • 53 Новгородская обл.
  • 54 Новосибирская обл.
  • 55 Омская обл.
  • 56 Оренбургская обл.
  • 57 Орловская обл.
  • 58 Пензенская обл.
  • 59 Пермский край
  • 60 Псковская обл.
  • 61 Ростовская обл.
  • 62 Рязанская обл.
  • 63 Самарская обл.
  • 63 Тольятти
  • 64 Саратовская обл.
  • 65 Сахалинская обл.
  • 66 Свердловская обл.
  • 67 Смоленская обл.
  • 68 Тамбовская обл.
  • 69 Тверская обл.
  • 70 Томская обл.
  • 71 Тульская обл.
  • 72 Тюменская обл.
  • 73 Ульяновская обл.
  • 74 Челябинская обл.
  • 75 Забайкальский край
  • 76 Ярославская обл.
  • 79 Еврейская АО
  • 83 Ненецкий АО
  • 86 Ханты-Мансийский АО
  • 87 Чукотский АО
  • 89 Ямало-Ненецкий АО
  • 91 Республика Крым
  • 92 Севастополь

Может ли физлицо — «единщик» І группы открыть салон красоты и парикмахерскую?

Какие ФЛП принадлежат к I группе?

Главное управление ГНС в Киевской области сообщает, что к плательщикам единого налога первой группе относятся физические лица — предприниматели, не использующие труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и / или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1000000 грн.

(п.п.1 п.291.4 ст.291 НКУ).

Где найти перечень услуг?

Перечень бытовых услуг населению, предоставляемых плательщиками единого налога первой и второй групп, определены п.291.7 ст.291 НКУ, включающий вид деятельности «услуги парикмахерских».

Что указать в заявлении о применении упрощенной системы?

При заполнении заявления о применении упрощенной системы налогообложения указываются выбранные предприятием виды хозяйственной деятельности согласно Классификатору видов экономической деятельности ДК 009: 2010 (далее — КВЭД ДК 009: 2010), утвержденным приказом Госпотребстандарта Украины от 11.10.2010 №457.

Основным назначением Классификации видов экономической деятельности является определение и кодирование основных и второстепенных видов экономической деятельности юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц и ФЛП. В соответствии с КВЭД ДК 009: 2010, услуги парикмахерских относятся к классу 96.02 «Услуги парикмахерских и салонов красоты».

Что включает класс 96.02?

Приказом Государственного комитета статистики Украины от 23.12.2011 №396 «Об утверждении методологических основ и объяснений к позициям Классификации видов экономической деятельности» класс 96.02 «Услуги парикмахерских и салонов красоты» КВЭД ДК 009: 2010 включает мытье волос, подравнивание и стрижку, укладку, покраска, тонировка, вой, распрямления волос и подобные виды услуг, предоставляемых для мужчин и женщин, а также принадлежности и подравнивания бороды, массаж лица, маникюр и педикюр, макияж и тому подобное.

Вывод

Физическое лицо — предприниматель — плательщик единого налога первой группы, осуществляющей деятельность с предоставления парикмахерских услуг, относится к классу 96.02 «Услуги парикмахерских и салонов красоты», также имеет право предоставлять услуги маникюра, педикюра, визажа, косметологии и массажа лица без использования труда наемных лиц.

kyivobl.tax.gov.ua

Парикмахеры и барбершоперы Петербурга обратились к правительству с просьбой поддержать их в период пандемии

Ассоциация предпринимателей индустрии красоты написала открытое письмо губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой поддержать их в период пандемии коронавируса. Руководители сетей салонов красоты и барбершопов просят помочь им с выплатой зарплат, кредитов и оплатой аренды.

Представители бьюти-сферы просят освободить предприятия малого бизнеса от уплаты налогов до конца режима повышенной готовности или ЧС на территории региона, установить право работодателя отпускать персонал в вынужденный отпуск на период до 6 месяцев с направлением списков в органы соцзащиты для выплаты им ежемесячных пособий, предоставить кредитные каникулы по действующим кредитам с отсрочкой 180 дней, а также арендные каникулы и отсрочки по коммунальным платежам.

«Наши предприятия несут колоссальные убытки, ставящие под угрозу их существование и, как следствие, сохранение рабочих мест и бизнеса. Для недопущения массового сокращения рабочих мест и повышения уровня безработицы, а также во избежание огромного количества банкротств предприятий малого и среднего бизнеса 3 апреля 2020 года Правительство РФ по поручению Президента внесло индустрию красоты (салоны красоты и парикмахерские) в список отраслей, которые в первую очередь нуждаются в государственной поддержке.

Однако на региональном уровне наши проблемы остаются без внимания», — говорится в тексте обращения.

Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса. Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры. 

Онлайн кассы для парикмахерской или салона красоты в Барнауле

 

Согласно указу правительства за номером 54-ФЗ все юридические организации и ИП обязаны обзавестись ККТ. Для некоторых видов бизнеса предоставлялись отсрочки, одна из которых заканчивается уже 1.07.2019 года. Это организаций оказывающие услуги, независимо от используемого режима налогообложения, организации обязаны купить онлайн кассу, которая будет соответствовать установленным требованиям. Исполнить Федеральный Закон можно двумя способами, это приобрести полноценную автономную онлайн кассу или фискальный регистратор, но в этом в случае потребуется компьютер.

 

Рекомендуемые фискальные регистраторы

 

Самый экономичный вариант для небольших магазинов.

Для выездной торговли и курьерской доставки

Передача данных в ОФД, работает с ДККТ версии 10 и выше.

Самый компактный и бюджетный регистратор

 

Покупая фискальный регистратор, можно рассчитывать на более низкую стоимость, чем автономная ККТ. Далее рассмотрим несколько достойных вариантов.

 

VIKI PRINT 57 Ф

VIKI PRINT 57 Ф, это одна из самых бюджетных моделей предлагаемых на рынке. Но низкая цена, никак не повлияла на большой список возможностей, этого устройства. Вот лишь некоторые из них, это:

  • поддержка Set Retail 10, R-Keeper, LiteBox и другого ПО;
  • большой ресурс печатающей головки;
  • возможность печати QR кодов;
  • разъем RJ-12 для подключения денежного ящика;
  • питание от компьютера или электросети.

 

АТОЛ 15Ф

АТОЛ 15Ф, миниатюрный ФР с внутренним аккумулятором, которого при определенных условиях хватит на полный рабочий день. Также достоинством этого регистратора являются:

  • наличие подключений к ПК через Bluetooth, Wi-Fi, micro USB;
  • адаптация к работе с кассовой программой Бифит Касса;
  • возможность использовать вне офиса.

 

Обе представленные модели, при наличии компьютера, полностью удовлетворят потребности рабочего процесса и требования законодательства.

 

Рекомендуемые онлайн кассы

 

Самый компактный терминал Эвотор!

Дисплей 7 дюймов

Встроенный эквайринг (опционально)

Идеально подходит для магазинов розничной торговли

 

Если нужна автономная онлайн касса для салона красоты и парикмахерской, можно присмотреться к следующим моделям.

 

ЭВОТОР 5

ЭВОТОР 5, это небольшое устройство идеально впишется в небольшие помещения организаций по оказанию услуг. Его функционал входят:

  • сенсорный дисплей размером 5,5 дюймов;
  • процессор MediaTek с ОС Evotor;
  • слот под карту сотового оператора, размера mini-SIM;
  • два аккумулятора по 2600 мА часов;
  • модуль GPS и две камеры.

 

Смарт-терминал aQsi 5

Смарт-терминал aQsi 5. Стильное недорогое устройство объединившее в одном корпусе планшет, ФР и сканер. Также преимуществами терминала, можно считать:

  • ОС Android 7.0;
  • интуитивное меню;
  • встроенные принтер чеков и сканер штрих-кодов;
  • бесплатную интеграцией с 1С;
  • встроенный эквайринг.

 

Представленная выше ККТ соответствует строгим техническим стандартам и поддерживают беспроблемное подключение к ОФД.

 

Где купить онлайн кассу для парикмахерской или салона красоты в Барнауле?

Выбор онлайн кассы занятие непростое и требует определенных технических знаний, поэтому обративший за помощью к нашим специалистам вы однозначно сэкономите время и деньги. Также можно воспользоваться удобным онлайн консультантом или лично посетить офис. Мы находимся в Барнауле, но осуществляем продажу онлайн касс по всему Алтайскому краю.

 

С радостью ответим на все Ваши вопросы по телефонам: +7 (3852) 226-023, +7 (3852) 226-024

Для каких случаев предназначена новая форма транспортной накладной

Добрый день, уважаемый читатель.

Водитель автомобиля, который перевозит груз, должен иметь при себе документы на указанный груз, а также передавать эти документы для проверки сотрудниками ГИБДД.

С 1 января 2022 года в правилах дорожного движения будет закреплен перечень документов на груз, которые могут быть предъявлены полицейским.

Один из таких документов — транспортная накладная. В данной статье речь пойдет о том, как оформить транспортную накладную при перевозке груза:

  • В каком случае используется транспортная накладная?
  • Кто составляет транспортную накладную?
  • Сколько экземпляров транспортной накладной нужно составить?
  • Бланк (форма) транспортной накладной.
  • Образец заполнения транспортной накладной.
  • Правила заполнения транспортной накладной.

Нормативный документ, в котором описаны правила заполнения транспортных накладных, — Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации». Ниже приведены выдержки именно из этого документа.

В каком случае используется транспортная накладная?

Транспортная накладная составляется в том случае, если грузоотправитель передает груз перевозчику для доставки его грузополучателю. То есть, перевозчик предоставляет транспортное средство, в которое загружается груз, отвозит его грузополучателю, где транспортное средство разгружается. При этом заключается договор перевозки груза.

Заказ наряд составляется в случае, если при перевозке груза присутствует представитель грузовладельца. При этом заключается договор фрахтования.

Сопроводительная ведомость составляется в том случае, если груз перевозится в контейнере. То есть на транспортное средство устанавливается контейнер с грузом, а в месте выгрузки контейнер снимается с транспортного средства.

В данной статье речь пойдет только о первом документе, то есть о транспортной накладной.

Важные требования к оформлению

Чтобы правильно заполнить бланк, ответственному работнику важно учитывать требования:

  1. Документ является подтверждением факта заключения договора на транспортировку груза.
  2. Один бланк ТП оформляется на один рейс транспортного средства, независимо от количества партий. Исключение: условия договора предусматривают иной порядок.
  3. Если одна партия товара доставляется несколькими автомобилями, то придется оформить отдельную ТН на каждое транспортное средство.
  4. В стандартной ситуации образец заполнения ТН на перевозку груза оформляется в трех экземплярах — по одному для каждой из сторон участников: отправитель, перевозчик и получатель. Но количество сторон уменьшается, например, когда перевозку выполняет покупатель или продавец.
  5. По общим правилам, оформляет документ отправитель. То есть лицо, которое совершает отгрузку товара. Но можно предусмотреть иные условия в договоре.
  6. При любых исправлениях в уже составленном документе корректирующая запись заверяется подписью ответственного лица с расшифровкой должности и Ф.И.О.

ВАЖНО!

Накладную подписывают только ответственные лица, уполномоченные на совершение таких действий учредительными документами или доверенностями.

Кто составляет транспортную накладную?

Рассмотрим пункты 7 и 23 правил перевозок грузов:

Заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной, составленной, если иное не предусмотрено договором перевозки груза, грузоотправителем по форме согласно приложению N 4 на бумажном носителе или в виде электронной транспортной накладной. … 23. Составление (формирование) транспортной накладной или заказа-наряда в случае перевозки грузов для личных, семейных, домашних или иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, может осуществлять перевозчик (фрахтовщик) по согласованию с грузоотправителем (фрахтователем), если это предусмотрено соглашением сторон.

По умолчанию транспортную накладную составляет грузоотправитель, то есть человек или организация, которые передают груз перевозчику (транспортной компании).

В случае перевозки груза для личных, семейных или домашних нужд транспортную накладную может оформить перевозчик (транспортная компания).

Важно понимать, что изначально транспортная накладная заполняется не полностью. Некоторые поля должны быть оставлены пустыми, т.к. они заполняются в процессе перевозки, либо при погрузке или выгрузке груза.

28. Перевозчик (водитель) по завершении погрузки подписывает транспортную накладную и в случае необходимости указывает свои замечания и оговорки при приеме груза в пункте 12 транспортной накладной на бумажном носителе или в электронной транспортной накладной.

70. В случае оформления транспортной накладной на бумажном носителе при подаче транспортного средства под выгрузку грузополучатель вносит в транспортную накладную в присутствии перевозчика (водителя) фактические дату и время подачи транспортного средства под выгрузку, а также состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования, массу груза и количество грузовых мест.

Например, после завершения погрузки водитель подписывает накладную и указывает в ней свои замечания. А при разгрузке транспортного средства в накладную вносит данные грузополучатель.

То есть, транспортная накладная, которая предъявляется сотрудникам ГИБДД, должна быть заполнена не полностью.

Когда оформляют накладную

В апреле 2011 года чиновники скорректировали правила российских перевозок грузов автомобильным транспортом. Новый порядок, утвержденный Постановлением Правительства от 15.04.2011 № 272, ввел в оборот обновленную форму транспортной накладной. Составлять формуляр придется в двух случаях:

  • если товар, продукция, груз доставляются силами сторонней организации, например, транспортной компанией;
  • если ТМЦ доставляются экспедитором, условиями договора предусмотрена прямая обязанность экспедитора по заключению договора перевозки.

В остальных случаях применять образец транспортной накладной на перевозку груза не требуется. Например, если компания доставляет груз собственными силами, без привлечения специализированного перевозчика.

Кто доставляет ТМЦ от продавца покупателю Кто составляет накладную Кто указан в накладной Комментарий по заполнению
грузоотправителем грузополучателем
Сам покупатель Так как договор перевозки не заключается, то и составлять накладную не требуется Расходы на перевозку подтвердите путевым листом и чеками на приобретение ГМС в поездке (Письмо Минфина от 22.12.2011 № 03-03-10/123)
Сам продавец, но покупатель перевозку отдельно не оплачивает (цена перевозки в договоре отдельно не выделена)
Сам продавец, а покупатель оплачивает перевозку. При условии, что цена перевозки ТМЦ в договоре выделена отдельно Продавец Продавец Покупатель В формуляре в строке «перевозчик» продавец указывает сам себя. В этом случае достаточно составить всего два экземпляра первички — по одному для покупателя и продавца
Перевозчик, нанятый покупателем
  • Или покупатель;
  • или перевозчик от имени покупателя по доверенности
Покупатель Покупатель Для получения ТМЦ у продавца перевозчику нужна доверенность, оформленная от имени покупателя
Перевозчик, нанятый продавцом
  • Или продавец;
  • или перевозчик (экспедитор) от имени продавца по доверенности
Продавец Покупатель Накладная подтвердит реальность сделки по покупке товара

Сколько экземпляров транспортной накладной нужно составить?

10. Транспортная накладная составляется (формируется) на одну или несколько партий груза, перевозимых на одном транспортном средстве.

Транспортная накладная составляется на бумажном носителе в 3 экземплярах (оригиналах) соответственно для грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика или формируется в виде электронной транспортной накладной.

Минимальное количество накладных — 3 экземпляра (для грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика). Если автомобиль выполняет несколько аналогичных перевозок, то для них допускается составить одну накладную.

12. В случае погрузки подлежащего перевозке груза на различные транспортные средства составляется (формируется) такое количество транспортных накладных, которое соответствует количеству используемых транспортных средств.

Если груз перевозится на нескольких транспортных средствах, то количество накладных должно соответствовать количеству транспортных средств. Причем каждая из накладных должна быть в 3-х экземплярах.

ТТН нового образца 2021 образец заполнения

ТТН состоит из двух разделов:

Раздел 1. Товарный оформляется для грузоотправителей и грузополучателей и служит основанием списания ТМЦ у грузоотправителей и оприходования их у грузополучателей.

В разделе указывается порядковый номер документа и дату составления, реквизиты сторон и заполняются все имеющиеся сведения о партии отгружаемого товара (наименование, количество, тип упаковки, количество мест, вес, цену и сумму партии).

В строках «Грузоотправитель» и «Грузополучатель» указывается наименования сторон (такие же, как в учредительных документах), их юридический адрес и номера телефонов.

В строке «Плательщик», которым чаще всего выступает грузоотправитель, необходимо обязательно указать банковские реквизиты этой стороны.

В нижней части первого раздела ТТН слева подписывают уполномоченные лица грузоотправителя (лица, разрешившие и произведшие отгрузку, и главного бухгалтера), справа — подпись водителя, которая является подтверждением факта передачи ответственности за сохранность груза от грузоотправителя перевозчику).

Важно! Грузополучатель на этой же стороне ТТН делает отметку о наличии или отсутствии претензий и проставляет свою подпись, но уже после доставки груза. Здесь ставится подпись материально-ответственного лица (далее — МОЛ), которое лично принимает доставленный груз. Лица, которые проставляют свою подпись о принятии активов должны быть уполномочены действительными доверенностями или должностными обязанностями.

Раздел 2. Транспортный определяет взаимоотношения грузоотправителя — заказчика автотранспорта с организацией — владельцем автотранспорта (выполняет перевозку грузов). Данный раздел служит для учета транспортной работы и расчетов грузоотправителей (грузополучателей) с организациями — владельцами автотранспорта за услуги по перевозке грузов.

Заполнение транспортного (второго) раздела ТТН осуществляет грузоперевозчик (грузоотправитель) согласно информации представленной грузоперевозчиком. Здесь указываются данные компании-грузоперевозчика (реквизиты). Сведения о плательщике дублируются из лицевой стороны ТТН. Также заполняются регистрационные данные автомобиля и водителя, место погрузки и разгрузки, при необходимости, сведения о переадресовке.

В табличной части указываются сведения о грузе: наименование, количество мест, им занимаемых, масса брутто, а также перечень документов, которые следуют с грузом. Обязательно заполняются строки, касающиеся способа определения массы груза. Под табличной частью указывается информация о пломбах, подбивается количество мест и общий вес брутто.

Важно дублировать подписи МОЛ грузоотправителя («Сдал») и грузополучателя («Принял»). Подпись водителя (экспедитора) проставляется в двух местах: вначале у грузоотправителя при принятии груза к перевозке, затем — в пункте разгрузки при сдаче груза получателю.

В таблице «Погрузочно-разгрузочные работы» оформляются сведения о погрузке (разгрузке) груза исполнителя, типе операции, способе погрузки (разгрузки), ответственном лице, времени выполнения данной работы. Строки ниже заполняются таксировщиком грузоперевозчика, на основе указанных сведений рассчитывается зарплата водителю.

Все реквизиты, предусмотренные формой, обязательно должны быть заполнены.

Образец заполнения ттн нового образца 2021 должен учитывать требования Постановления N 78.

ТТН составляется грузоотправителем. Для каждого грузополучателя и на каждую поездку автомобиля отдельно. Когда на одном автомобиле одновременно перевозится несколько грузов в адрес одного или нескольких получателей, ТТН выписывается на каждую партию грузов и каждому грузополучателю в отдельности.

ТТН выписывается в четырех экземплярах:

  • 1-й — остается у грузоотправителя и используется для списания ТМЦ;
  • 2-й, 3-й и 4-й экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) грузоотправителя и подписью водителя, вручаются водителю;
  • 2-й — сдается водителем грузополучателю и предназначается для оприходования ТМЦ у получателя груза;
  • 3-й и 4-й экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) грузополучателя, сдаются организации — владельцу автотранспорта. Третий экземпляр, служащий основанием для расчетов, организация — владелец автотранспорта прилагает к счету за перевозку и высылает плательщику — заказчику автотранспорта, а четвертый — прилагается к путевому листу и служит основанием для учета транспортной работы и начисления заработной платы водителю.

Бланк товарно-транспортной накладной 2020

Справочник по налогам для самозанятых парикмахеров

Перефразируя старую пословицу, мы можем быть уверены в двух вещах в жизни: волосы будут расти и придется платить налоги. Опытные парикмахеры не сочтут эту новость чем-то шокирующим, но ознакомление с этим обзором изменений в налоговом кодексе может быть очень полезным (Конгресс принял самый крупный закон о налоговой реформе за более чем три десятилетия, начиная с 2018 года). Мы создали это руководство, чтобы помочь нашим специалистам по прическам разобраться в сложностях налогов.Если вы только начинаете заниматься парикмахерским бизнесом, усвойте эти основы, чтобы понять свои отношения с IRS и подготовиться к налоговому сезону. *

Обзор налоговых секций

Раздел 1: Если вы Если вы являетесь сотрудником салона, ваш работодатель удерживает налоги с каждой зарплаты, а налоговая форма, которую выдает вам салон, имеет форму W-2. Раздел 1 для вас.

Раздел 2: Если вы работаете по найму или работаете внештатно в качестве независимого подрядчика, вы обязаны платить налог на самозанятость ежеквартально, и вам следует ознакомиться с формой 1099-MISC.Раздел 2 для вас.

Раздел 3: Если вы являетесь владельцем бизнеса или создали корпорацию или товарищество, Раздел 3 для вас; Вы также можете найти Раздел 1 полезным для личных налогов.

Раздел 4: Если вы продаете товары, как и большинство из вас — независимо от вашего статуса занятости — Раздел 4 представляет собой учебник по налогу с продаж.

Раздел 1. Налог на сотрудников

Это изменения в налоговом кодексе, которые вступили в силу для федерального налога, подлежащего уплате в 2018 году, и повлияют на вашу налоговую декларацию за 2019 год:

• Максимальная индивидуальная ставка была незначительно снижена до 37%.

• Лимит вычета процентов по ипотеке снижен до 750 000 долларов по новой ипотеке (375 000 долларов для супружеской пары, подающей отдельную декларацию).

• Только проценты по ссудам под залог собственного капитала по ссудам, используемым для улучшения жилья или связанным с расходами на бизнес, инвестиции или пассивную деятельность, остаются вычетом.

• Физическим лицам разрешается вычитать до 10 000 долларов США в виде общих государственных и местных налогов, которые включают подоходный налог или налог с продаж плюс налог на недвижимость. Для государственных и местных налогов, ранее удерживаемых в таблицах C, E или F, ограничение не применяется.

• Налоговая скидка на ребенка увеличена до 2 000 долларов США, при этом возмещается до 1 400 долларов США. Уровень поэтапного отказа увеличен, поэтому больше лиц с детьми в возрасте до 17 лет будут иметь право на получение кредита.

• Медицинские расходы, превышающие 7,5% скорректированного валового дохода (AGI), подлежат вычету в 2018 году, а затем 10% AGI.

• В соответствии с новым налоговым законодательством освобождение от налогов для физических лиц или иждивенцев не предусмотрено.

• Расходы на переезд не подлежат вычету (кроме военнослужащих вооруженных сил США, находящихся на действительной военной службе).

• Никакие алименты не подлежат налогообложению или вычету, начиная с 2019 года, для договоров, заключенных после 2018 года.

• Никаких прочих детализированных вычетов: Невозмещенные расходы сотрудников больше не подлежат вычету. В список расходов парикмахерской входят такие вещи, как профессиональные сборы, рабочая одежда, инструменты и оборудование. Хотя они больше не подлежат вычету, стандартный вычет был увеличен …

Воспользуйтесь преимуществами увеличенного стандартного вычета

В попытке упростить налоги для большего числа людей и устранить необходимость разбивать вычитаемые расходы по статьям, новый налоговое законодательство почти вдвое увеличивает стандартную сумму вычета. Для налогоплательщиков единого налога размер стандартных вычетов увеличится с 6350 долларов США за налоги 2017 года до 12 200 долларов США за налоги 2019 года (те, которые вы подаете в 2020 году). Супружеские пары, подающие совместно, вырастут с 12 700 до 24 400 долларов.

Законопроект ограничивает сумму вычитаемых государственных и местных налогов на имущество, доход и с продаж до 10 000 долларов. В прошлом эти налоги, как правило, полностью вычитались из налогооблагаемой базы.

Если в прошлом году вы посещали курс повышения квалификации, его тоже можно вычесть, если это школа посткосметологии.К сожалению, вычеты не могут быть сделаны на образование, чтобы «подготовить вас к новой профессии или новому бизнесу».

Раздел 2: Самостоятельная занятость

Налог Новые самозанятые люди — например, индивидуальные предприниматели и независимые подрядчики — могут быть удивлены, когда они внезапно платят намного больше налогов, чем они платили в качестве наемного работника. Это потому, что они несут полное бремя оплаты своего социального обеспечения и медицинской помощи, расходы, которые сотрудники разделяют со своими работодателями.

Налог разделен на две части:

• 12.4% на социальное обеспечение. В 2019 году это относится к первым 128 400 долларам дохода.

• 2,9% для Medicare. Часть налога на самозанятость Medicare не прекращается; независимо от того, сколько вы зарабатываете, вы заплатите 2,9 процента.

Когда вы начинаете малый бизнес, но не регистрируете и не формируете партнерство, укажите результаты своей деятельности в Приложении C и подайте его вместе с формой 1040. Вы можете потребовать 50% от суммы, которую вы платите в качестве налога на самозанятость, как удержание подоходного налога. Этот вычет представляет собой корректировку дохода, заявленного в форме 1040, и доступен независимо от того, перечислили вы вычеты или нет.

Если в прошлом году вы посещали курс повышения квалификации, его тоже можно вычесть, если это школа посткосметологии. К сожалению, вычеты не могут быть сделаны на образование, «чтобы подготовить вас к новой профессии или новому бизнесу».

Новый кодекс позволяет малым предприятиям, включая фрилансеров и индивидуальных предпринимателей, вычитать 20% от их общего дохода. Таким образом, если вы заработали 50 000 долларов в прошлом году, ваш общий налогооблагаемый доход составит 40 000 долларов даже без учета затрат, описанных выше.Приветствую вас!

Раздел 3: Бизнес-налог

Если вы зарегистрировали или создали партнерство, первоначальные затраты — инструменты, мебель и оборудование — могут уменьшить сумму налогов, которые вы должны. Расходы на определенное имущество для вашего бизнеса в первый год были увеличены до 100% для всего, что было приобретено и введено в эксплуатацию после 27 сентября 2017 года, но до 1 января 2023 года.

Если ваших покупок хватит на долгое время, вы можете потребовать некоторые из этих затрат за меньшую налоговую льготу в течение нескольких лет (так называемая амортизация). Если они прослужат год или меньше, расходуйте их заранее как обычные коммерческие вычеты, используя вычеты по Разделу 179. Например:

• Если вы покупаете парикмахерское кресло за 1500 долларов, вы можете амортизировать эту стоимость в течение 5 лет.

• Для вычета по разделу 179 вы можете вычесть все 1500 долларов в первый год (при условии, что ваши общие вычеты по разделу 179 не превышают 1 000 000 долларов в 2018 году).

Новый законопроект отменяет требование о том, чтобы первоначальное использование квалифицированной собственности начиналось с налогоплательщика — это означает, что это может быть подержанный («винтажный!») Предмет.

Вы также можете претендовать на другие расходы, связанные с ведением вашего бизнеса: рекламу, хостинг веб-сайтов, плату за аренду или рабочее место, а также материалы, которые помогают снизить ваш налогооблагаемый доход — и сумму налога, которую вы должны.

Если вы ведете свой бизнес из дома, вы можете вычесть часть арендной платы, коммунальных услуг и страхования домовладельцев, а также лицензионных и юридических сборов и страховых взносов, связанных с бизнесом.

Новый кодекс позволяет малым предприятиям, в том числе фрилансерам (индивидуальным предпринимателям, также известным как индивидуальные предприниматели), вычитать 20% от их общего дохода.Таким образом, если вы заработали 50 000 долларов в прошлом году, ваш общий налогооблагаемый доход составит 40 000 долларов даже без учета затрат, описанных выше.

Раздел 4: Налог с продаж

Если вы продаете физические товары, вы, вероятно, обязаны собирать налог с продаж со своих клиентов. Ставки государственного налога колеблются от штата к штату. Если вы продаете товары в одном из 45 штатов с налогом с продаж, вы несете ответственность за сбор и подачу этих налогов в правительство своего штата. Имейте в виду, что вы также можете нести ответственность за местный налог с продаж в зависимости от города, округа или юрисдикции, в которой вы или ваш клиент проживаете.

Для того, чтобы законно собирать налоги с продаж, вы должны получить разрешение или лицензию продавца в вашем штате. В некоторых штатах, например в Калифорнии, вы получите разрешение продавца на уровне штата, в других вам также потребуется получить лицензию в вашем городе, округе или юрисдикции (например, в Темпе, штат Аризона, есть собственная лицензия на налог с продаж. заявление).

Чтобы подать заявление на получение разрешения по налогу с продаж, посетите веб-сайт государственного департамента и найдите приложение «налог с продаж» или разрешение (или лицензию) на «продавцов» в Департаменте доходов.

* * * 15 апреля — срок уплаты налогов, и готовиться никогда не рано. У всех разные финансы, поэтому проконсультируйтесь с бухгалтером, чтобы убедиться, что вы полностью соблюдаете правила и платите только то, что должны. Эти правила применимы только к федеральным налогам, и вы все равно можете нести ответственность за уплату государственных и других местных налогов, размер которых может быть разным. И что бы вы ни делали, платите вовремя. Штрафы и проценты за просрочку платежа накапливаются быстро и быстро и могут быстро стать паразитирующими. Не шутите с этими парнями!

* Прическа — это многое, но мы не налоговые консультанты! Проконсультируйтесь со своим бухгалтером, чтобы уточнить ваши индивидуальные обстоятельства.

Как подать налоговую декларацию, если вы парикмахер | Малый бизнес

Автор Fraser Sherman Обновлено 7 марта 2019 г.

В качестве парикмахера вы можете работать в салоне красоты или работать фрилансером, ведущим собственный бизнес. Если вы являетесь владельцем малого бизнеса или фрилансером, вы указываете свои коммерческие доходы и расходы в Приложении C. Затем вы указываете общую сумму по вашему 1040 вместе с любым другим доходом. Большинство расходов, связанных с вашим бизнесом, не подлежат налогообложению, поэтому ведите тщательный учет.

Отчетность о доходах и доходах


Все, что вы зарабатываете на своей работе, попадает в раздел отчетов о доходах в Приложении C. Это может включать не только гонорары и чаевые, которые вы получаете от своих клиентов. Например, если вы продаете косметические товары, этот доход тоже имеет значение.

Если вы арендуете место в салоне, владельцы могут отправить вам 1099-MISC с указанием ваших доходов за год. Не все салоны делают это, поэтому важно вести собственные записи. Это особенно актуально для платежей наличными, поскольку у вас нет чеков или квитанций по кредитным картам, которые напоминали бы вам.Если вас когда-либо проверяли, хорошие записи помогут убедить IRS в том, что вы ничего не скрываете.

Заявление о коммерческих расходах

Если вы продаете какие-либо средства для волос, вы указываете стоимость покупки расходных материалов отдельно от других расходов. Вы можете найти точную информацию на сайте IRS. Вычитание стоимости проданных товаров из вашего общего дохода дает вам валовую прибыль. Затем вы вычтите другие расходы, чтобы получить чистую прибыль:

  • Плата за аренду кабины
  • Инструменты, оборудование и полотенца для вашей работы
  • Визитные карточки
  • Реклама
  • Стоимость лицензии вашего косметолога
  • Продолжение образования и обучения
  • Деловые налоги
  • Профессиональные журналы
  • Транспортные и дорожные расходы

Хороший налоговый справочник или веб-сайт IRS могут объяснить, что именно считается действительным списанием. Например, поездка из дома в салон не считается, потому что это будет обычная плата за поездку на работу. Но можно было ехать из домашнего офиса в салон. Если вы стригетесь дома или у вас есть домашний офис, вы можете вычесть часть домашних расходов.

Налог на самозанятость

Налог на самозанятость на начало 2018 года составляет 15,3 процента от вашего чистого дохода. Это покрывает то, что работодатель взял бы из вашей заработной платы по социальному обеспечению и программе Medicare, а также то, что работодатель внесет дополнительно.Вы рассчитываете и указываете налог в Таблице SE. Вы можете списать половину налога как вычет из вашего 1040.

Расчетные налоговые платежи

Еще одна вещь, о которой обычно заботятся работодатели, — это удержание налогов в течение года. Если вы работаете не по найму, расчетные налоги служат той же цели. Вы платите им, если считаете, что должны заплатить налог на сумму 1000 долларов или более, включая самозанятость и подоходный налог, с вашего заработка за этот год. Вы делаете четыре платежа в год, используя рабочие листы IRS для определения сумм.Если вы не заплатите и в следующем году у вас будет слишком большая задолженность, IRS может наложить на вас налоговый штраф.

Наконечник

Если в вашем штате действует подоходный налог, в целом применяются те же правила. Однако вам не нужно платить налог на самозанятость на уровне штата. Ставка налога, стандартные вычеты и освобождение от уплаты налогов будут разными.

Подрядчик или сотрудник?

Некоторые предприятия незаконно классифицируют сотрудников как подрядчиков, потому что это дешевле и проще для них. Правило IRS заключается в том, что если вы контролируете, когда вы работаете и как вы ведете свой бизнес, вы работаете не по найму.Если парикмахерская имеет право диктовать эти вещи, вы можете квалифицироваться как сотрудник. У IRS есть онлайн-рекомендации для выяснения этого.

Как подавать налоги как профессиональный стилист

Профессиональный парикмахер или парикмахер подает налоговую декларацию двумя способами. Если стилист работает в парикмахерской, которая платит им почасовую оплату, то компания удерживает налоги. Если стилист снимает кабинку в парикмахерской или работает не по найму, то налоги подаются по-другому. Когда налоги удерживаются из заработной платы, работник подает налоги на основании дохода, указанного в форме W-2.Однако самозанятые лица подают налоговую документацию как владелец бизнеса. Когда владельцы бизнеса готовят свои налоги, они предоставляют информацию, содержащуюся в документах, перечисленных в следующем контрольном списке.

Контрольный список налоговых деклараций для парикмахеров

  • W-9, 1099 или полный отчет о годовом доходе
  • Отчисления на коммерческие нужды (расходы и прочие расходы)
  • Документы для иждивенцев (карточки социального страхования и водительские права)
  • Форма 1040
  • Приложение C и Приложение SE, если вы работаете не по найму
  • Копии квитанций на квартальную уплату налогов

Налоговая подготовка для самостоятельно занятых стилистов-парикмахеров

Парикмахеры обязаны вести тщательный учет доходов, поскольку некоторые компании не предоставляют 1099. Эти записи включают платежи наличными, чеки и плату за услуги по кредитной карте. Программное обеспечение для упрощенного бухгалтерского учета, такое как Microsoft Excel, идеально подходит для хранения этой информации.

Самостоятельно работающие стилисты также должны вести записи, связанные с расходами, такими как расходные материалы, аренда кабинок и визитные карточки. Эти записи показывают стилисту общую сумму расходов, которые он вычтет из своего дохода при уплате налогов. Любые расходы, связанные с укладкой, не облагаются налогом. Они также могут вычесть стоимость мобильного телефона, если он используется для связи с клиентами.
Ежеквартальные налоговые платежи для государственного, федерального, социального страхования и Medicare позволяют стилисту вести записи. Эти ваучеры подаются в IRS в апреле, июне и сентябре в зависимости от дохода, полученного в этих кварталах. В категории «плюс» любая переплата налогов обычно возвращается в виде возврата в конце года.

Налоговый процесс для самостоятельно работающих стилистов

В налоговое время стилист, работающий не по найму, может использовать налоговую форму 1040 для заполнения своих налогов. Они также должны будут заполнить График C, чтобы определить, считается ли доход, полученный в течение года, прибылью или убытком. Затем заполняется График SE для определения суммы налога на самозанятость, который требуется.

Если стилист подал ежеквартальные налоговые платежи, эти суммы вычитаются из требуемой суммы налога для общего годового дохода. Профессиональные стилисты, которые воздержались от досрочной уплаты налоговых ожидаемых платежей, должны отправить полную сумму налогов на самозанятость.

Форма 1040 используется для перечисления всех удержаний, включая иждивенцев. Если стилист имеет право на получение кредита на заработанный доход, сумма возмещения может покрывать налог на самозанятость. Стилисты в возрасте 25 лет и младше могут претендовать на получение кредита на заработанный доход и более низкие суммы налога на самозанятость.

Стоимость деловых расходов может быть вычтена при подготовке к уплате федерального подоходного налога. Налоговая форма 1040 предлагает стилистам возможность указать эти расходы как общую сумму. Хотя IRS не требует предоставления квитанций об этих расходах, стилисту выгодно хранить эти записи в случае аудита.

Кроме того, стилист должен подать налоговую декларацию штата в соответствии с местным законодательством о подоходном налоге. Стилисты, работающие не по найму, также обязаны платить налоги, связанные с этим статусом подачи документов, в соответствии с руководящими принципами и таблицами штата. Стоимость расходов, связанных с ведением киоска или бизнеса, также может быть вычтена при подаче заявки.

Налоговая подготовка для почасовых стилистов

Все парикмахеры с почасовой оплатой заполняют налоговую форму 1040 или 1040EZ.Правильная форма зависит от статуса подачи. Например, если стилист планирует требовать иждивенцев, лучше всего использовать форму 1040. При подаче налоговой декларации используйте информацию, указанную в W-2, полученном работодателем.

Чем может помочь Авалон?

Avalon — это колледж красоты с полным спектром услуг, обеспечивающий профессиональную подготовку начинающих парикмахеров и профессионалов в области красоты. Мы предлагаем обучение, которое включает в себя бизнес-аспекты отрасли. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и начните строить карьеру своей мечты или открывать собственный бизнес!

31+ Часто упускаемые налоговые вычеты для стилистов, парикмахеров и косметологов

Поделитесь этой статьей!

Каждый год упускается множество налоговых вычетов для парикмахеров и профессионалов красоты!

Вы находитесь в мире совершенствования внешнего вида своего клиента, будь то прическа, мода или макияж.

Последнее, о чем вы хотите беспокоиться, — это правильно и тщательно подготовить ваши налоги. Я определенно знаю об этом и всегда хочу облегчить вашу жизнь, когда дело касается помощи в подготовке налогов.

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что все ваши документы соответствуют друг другу. В этой статье я покажу вам, как получить максимальные бизнес-вычеты и снизить налоговые расходы.

ЭТОТ ЗАПИСЬ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ МОЙ РАСКРЫТИЕ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Это означает, что если вы нажмете на любую из ссылок, я получу небольшую комиссию.

Подготовка к налоговому сезону

При подготовке к налоговому сезону имейте в виду, что вы можете списать общие для вашей профессии и необходимые для ведения бизнеса расходы.

Если вам необходимо заявить о расходах как наемному работнику, обязательно заполните детализированную форму «График А» вычетов.

Я составил быстрый и БЕСПЛАТНЫЙ общий контрольный список налоговых вычетов для стилистов, парикмахеров, мастеров маникюра и других профессионалов красоты, который вы можете скачать ниже.

Обновление: с начала 2018 года сотрудники больше не могут вычитать свои невозмещенные расходы сотрудников из своих налогов.

Что такое налоговый вычет?

Налоговый вычет — это деньги, которые вы вычтете из вашего заработанного дохода , что уменьшит сумму денег, которую вы облагаете налогом, и сумму налога, которую вы, возможно, должны должны.

5 Общие налоговые вычеты для парикмахеров, стилистов или косметологов

1 — Одежда / униформа

Ваша рабочая одежда должна соответствовать вашей работе стилиста, косметолога или парикмахера. Например, фартук, халат или обувь — это предметы, которые вы можете списать при уплате налогов.

Если вы думаете о чем-то, связанном с чувством моды, вы должны быть в состоянии доказать, что это необходимо для выполнения вашей работы.

2 — Расходные материалы

Любая сумма, которую вы тратите на материалы, которые вы покупаете в качестве стилиста или парикмахера для своего бизнеса или работы.

Сюда входят:
  • Фен
  • Машинки для стрижки
  • Расчески и щетки
  • Наборы для макияжа
  • Ножницы
  • Шампунь и кондиционер
  • Наконечники и т. Д.
      9000 a good record: каждого предмета, который вы покупаете, на случай, если он вам понадобится в будущем для IRS.

      3 — Лицензии и образование

      Лицензирование — обычное требование для профессионалов индустрии красоты.Для вас хорошо то, что вы можете списать плату, связанную с получением лицензии и поддержанием ее.

      Вы также можете списать плату за лицензию на ведение местного бизнеса.

      Когда дело доходит до вашего образования, которое очень важно для поддержания конкурентоспособности, эти сборы также могут быть списаны. Наряду с любыми поездками, связанными с получением дальнейшего образования, такими как парикмахерские или конференции.

      После получения лицензии вы можете вычесть стоимость любых курсов повышения квалификации, необходимых для улучшения ваших навыков.

      Подписка на журналы, связанные с вашей работой, также считается вычетом, поскольку они нужны вам, чтобы быть в курсе последних тенденций и мод.

      Обучение в школе должно производиться отдельно с формы 1098-T , которую вы получите в своей школе.

      Файл с легкостью из дома сегодня!

      4 — Начальные и операционные расходы

      Начальные расходы — это все, что вы потратили на запуск бизнеса, такие как оборудование, аренда, маркетинг и т. Д.

      IRS рассматривает их по-разному, поскольку вы можете списать до 5000 долларов ваших налогов, а остальная часть будет амортизироваться в течение 15 лет. Ваш CPA (сертифицированный бухгалтер или доверенный налоговый консультант может обсудить с вами более подробную информацию об амортизации).

      Амортизация означает, что вы можете потребовать часть затрат на оборудование с меньшей налоговой льготой в течение нескольких лет (подробнее о процессе , называемом амортизацией , см. Здесь).

      Операционные расходы — это расходы, необходимые для поддержания вашего бизнеса, такие как униформа, страхование, площадь стенда и т. Д.

      5 — Любые услуги

      Такие услуги, как химчистка, реклама или чистка салона, являются примерами услуг, необходимых для поддержания целостности вашего бизнеса.

      Прочие налоговые вычеты для парикмахеров, косметологов и стилистов

      Рабочие инструменты

      • Рабочий телефон
      • Автоответчик
      • Сотовый телефон
      • Интернет-служба

      Расходные материалы

      • Расходные материалы для стирки
      • Расходные материалы для стирки
      • Расходные материалы для уборки
      • Почтовые расходы
      • Продукты

      Профессиональные

      • Взносы
      • Лицензии
      • Членство
      • Юридические и профессиональные
      • Страхование
      • Семинары
      • Публикации
      • Публикации Компьютерное программное обеспечение Стул
      • Шкаф для хранения документов

      Транспортное средство и путешествия

      • Описание автомобиля
      • Прокат автомобилей
      • Парковка и сборы
      • Общее количество пройденных миль
      • Получено бизнес-миль
      • Авиабилеты
      • Такси, автобус
      • ng

      Разное

      • Питание
      • Развлечения
      • Реклама
      • Аренда
      • Подарки клиентам
      • Рабочая одежда
      • Пожертвования / благотворительность
      • Банковские сборы
      • Требуются налоговые декларации 9
      • a Косметолог

        Парикмахеры, стилисты и косметологи, как правило, являются независимыми подрядчиками, то есть самостоятельно занятыми. Каким бы способом вам ни платили, вам нужно будет отслеживать каждую получаемую сумму.

        Форма 1040 IRS необходима для списания ваших расходов на парикмахера, косметолога или стилиста. Расходы вашего бизнеса будут помещены в область вычетов формы 1040.

        Подсказка: используйте стандартный вычет только в том случае, если ваши общие расходы не превышают сумму в долларах, установленную IRS.

        Детализированный вычет необходим только в том случае, если ваши расходы превышают установленную стандартную сумму вычета в долларах.Вы можете использовать IRS Form 1040 Schedule C , если вам нужно детализировать свои вычеты.

        Помните: Следите за своими расходами и доходами с помощью электронной таблицы или бухгалтерской программы, такой как FreshBooks.

        Как узнать, являетесь ли вы самозанятым / независимым подрядчиком или сотрудником?

        Это зависит от налоговой формы, которую вам дает парикмахерская. : W-2 = сотрудник и 1099-MISC = самозанятый / независимый подрядчик.

        Помните: следите за своими расходами и доходами с помощью электронной таблицы или бухгалтерской программы , такой как FreshBooks.

        Как хранить ваши файлы в порядке налоговой информации

        • Сохраняйте формы W-2 и 1099
        • Сохраняйте квитанции товаров, купленных для вашего бизнеса, если вы являетесь подрядчиком
        • Следите за расходами в таблице Excel или с помощью бухгалтерского программного обеспечения, такого как FreshBooks
        • Имейте контрольный список для подготовки налоговых заполнен

        Последние мысли о налоговых вычетах для парикмахеров, стилистов и косметологов

        Надеюсь, что этот контрольный список налоговых вычетов поможет вам сориентироваться в иногда мутных водах сезона подоходного налога .

        Не забывайте отслеживать свои квитанции, и если у вас возникнут вопросы о возможных вычетах, обязательно свяжитесь со мной. Я определенно не хочу, чтобы вы упускали какие-либо вычеты.

        Пропущенные вычеты означают, что вы вкладываете меньше денег в собственный карман, а вы можете в конечном итоге заплатить слишком много налогов.

        Чтобы получить больше советов и руководств по экономии денег, подпишитесь на еженедельную рассылку !

        Пин на потом!

        Если вам понравилась эта статья, то вам понравятся эти:

        Начните на ваши налоги заранее здесь!

        До очередного денежного приключения берегись!

        Handy

        Заявление о раскрытии информации: Все данные и информация, представленные на этом сайте, предназначены только для информационных целей.Handy Tax Guy не делает никаких заявлений относительно правильности, ошибок, упущений, задержек, уместности или законности любой информации на этом сайте. ** Примечание: обстоятельства каждого клиента зависят от конкретного случая **

        (Дата первоначальной статьи: 3 декабря 2018 г. / Обновлено 26 июня 2020 г.)

        Контрольный список налоговых вычетов для Ultimate Hair Stylist — Stride Blog

        3. Профессиональное развитие: Вы можете списать любые занятия (например, по технике окрашивания), семинары, съезды и публикации по волосам (например, по технике окрашивания).грамм. которые выделяют новые стили или методы), которые помогут вам улучшить свой бизнес.

        4 . Инструменты и расходные материалы: Не забудьте вычесть из стоимости все расходные материалы — например, ножницы, шампунь, фен, халаты, раковины, зеркала, стулья для укладки, пленку, полотенца и многое другое! — которые вы используете в своем бизнесе.

        5. Счета за сотовый телефон: Вы используете свой телефон исключительно для бизнеса? Вы можете полностью вычесть соответствующие расходы (включая покупку телефона и ежемесячные счета). Если вы также используете свой телефон в личных целях, вы должны вычесть только ту часть, которая используется для бизнеса. Лучший способ сделать это — подсчитать, какой процент ваших звонков был связан с работой, и затем потребовать этот процент от вашего счета.

        6. Визитные карточки: Разработка и печать визиток — это вычитаемые маркетинговые расходы.

        7. Печать и копирование: Сохраняйте квитанцию ​​всякий раз, когда вы распечатываете или копируете рабочие материалы, такие как рекламные листовки, брошюры и офисные документы.Задания на печать подлежат вычету!

        8. Реклама: Когда вы инвестируете в продвижение своего бизнеса, следите за тем, сколько вы тратите! Интернет-реклама, вывески, печатная реклама, видео, плата за хостинг веб-сайтов и многое другое подлежит вычету.

        9. Рекламные сувениры: Если вы раздаете такие предметы, как щетки для волос или ручки, чтобы помочь продвинуть свой бизнес, сохраняйте чеки . .. промо-лакомства вычитаются!

        10. Парковка: Каждый раз, когда вам нужно платить за парковку во время работы, сохраняйте квитанции; эти расходы подлежат вычету.К сожалению, это не относится к штрафам за парковку или нарушениям правил дорожного движения, поэтому двигайтесь осторожно!

        11. Плата за проезд: Любые сборы за проезд, которые вы платите во время работы, не облагаются налогом, если они еще не возмещены.

        12. Лицензии: Существуют определенные лицензии, которые необходимы для выполнения вашей работы, включая бизнес-лицензии. Все это подлежит вычету (даже плата за продление лицензии)!

        13. Страхование парикмахера: Если вы покупаете страховку для защиты своего бизнеса от претензий, вы можете вычесть свои взносы.

        14. Медицинское страхование : Если вы не получаете медицинское страхование через супруга или работодателя, вы можете вычесть 100 процентов ваших ежемесячных взносов. Имейте в виду, что если вы получаете государственную субсидию, вы можете списывать только ту сумму , которую вы выплачиваете каждый месяц (а не первоначальную цену вашего плана). Примечание. Ваши взносы на медицинское страхование учитываются как личные вычеты в форме 1040, а НЕ вычитаются как коммерческие расходы.

        Некоторые общие расходы, которые вы не можете

        Вычесть

        IRS считает некоторые общие расходы невычитаемыми.К ним относятся:

        • Расходы на личную гигиену, , например, стрижки, одежду, которую можно носить вне работы, и химчистку (кроме униформы)

        • Сборы за нарушение закона, как парковочные талоны или судебные сборы

        • Пробег на дорогу , если вы работаете в постоянном офисе вдали от дома

        • Взносы по страхованию жизни , если вы являетесь бенефициаром, даже если вы забираете полис для обеспечения бизнес-кредита

        Простой способ отслеживать свои расходы

        Вы пробовали нашу бесплатную программу отслеживания расходов ? Stride — это приложение, которое упрощает поиск расходов, подлежащих вычету, фотографирует квитанции и автоматически записывает коммерческий пробег.

        Пока не вычитайте эту стрижку; Налоговый суд отклонил такие иски: NPR

        Сообщается, что президент Трамп потребовал десятки тысяч долларов в виде налоговых вычетов на такие расходы, как стрижки. Трамп здесь во время брифинга в Белом доме в марте. Мандель Нган / AFP через Getty Images скрыть подпись

        переключить подпись Мандель Нган / AFP через Getty Images

        Президент Трамп, как сообщается, потребовал десятки тысяч долларов налоговых вычетов на такие расходы, как стрижки.Трамп здесь во время брифинга в Белом доме в марте.

        Мандель Нган / AFP через Getty Images

        Волосы. Долгое время это было приоритетом для Дональда Трампа.

        Налоговые документы, полученные The New York Times, показывают, что во время создания The Apprentice он вычел 70 000 долларов на стрижку и прическу. Как сообщает Times , компании Трампа также списали «не менее 95 464 долларов, уплаченных любимому визажисту и парикмахеру Иванки Трамп».

        Новости о выводах Трампа явно вызвали интерес в Интернете: согласно данным Google, в понедельник резко выросло количество поисковых запросов по словам «стричься» и «списать».

        Теперь вам может быть интересно, могу ли я вычесть мое следующее посещение салона или парикмахерской?

        Налоговый суд США неоднократно постановил, что расходы на поддержание апелляционной внешности не подлежат вычету даже для общественных деятелей. В деле 2011 года суд вынес решение против телеведущей, которая хотела потребовать вычета расходов на поддержание ее личного внешнего вида.

        Расходы «на маникюр, уход за волосами, отбеливание зубов и уход за кожей по своей сути являются личными расходами», — постановил суд по этому делу, в котором участвовала журналистка из Огайо по имени Аниетра Хэмпер.

        В заключении говорится: «Хотя эти расходы могут быть связаны с ее работой, расходы, которые по своей сути являются личными, являются личными расходами, не подлежащими вычету».

        Это постановление также ссылается на более раннее заключение, Hynes v. Commissioner . Вкратце, по этому делу U.С. Налоговый суд заявил, что контракт телеведущей с ее телеканалом, требующий аккуратного внешнего вида, «не превращает эти личные расходы в вычитаемые бизнес-расходы».

        Деньги, задействованные в каждом из этих дел, были очень небольшими по сравнению с цифрами , приведенными в Times из налоговых документов Трампа. В случае с Хампером, например, оспариваемые суммы в налоговых декларациях ведущего составляли менее 5000 долларов в год — и эта цифра включает другие расходы, такие как одежда.

        Любой, кто надеется вычесть затраты на хорошую внешность, должен быть очень осторожен, согласно онлайн-бухгалтерской службе Bench, которая работает с предпринимателями и малым бизнесом.

        В статье под названием «Как вычесть расходы на внешний вид» компания сообщает, что правила налоговой службы по вычету расходов на макияж и уход за волосами очень строги. В этой статье, опубликованной в 2018 году, обсуждаются затраты, которые очень похожи на те, которые указаны в документах Трампа, согласно Times .

        «Вы можете списать макияж, использованный для сцены или фотосессии, но не, если вы носите тот же макияж вне работы», — говорится в руководстве Бенча.

        Хотя некоторые расходы по уходу за волосами могут быть вычтены, если рассматриваемые расходы связаны конкретно с работой, Бенч предупреждает, что «стрижка не будет вычитаться, потому что вы будете брать с собой новую работу вне работы».

        В более широком смысле IRS также запрещает требовать возмещения расходов, связанных с появлением в СМИ.

        «Вы не можете вычесть расходы на выступления на радио и телевидении с целью повышения вашего личного престижа или создания вашей профессиональной репутации», — говорится в сообщении IRS.

        В дополнение к расходам на прическу и макияж, Трамп «списал расходы, связанные с жильем и самолетами, которые многие сочли бы личными расходами», как сообщает NPR.

        Но идея потребовать тысячи долларов на ваши федеральные налоги на общие расходы, такие как макияж и уход за волосами, нашла отклик у многих людей. По словам Ави Ашер-Шапиро из Thomson Reuters Foundation News, вычеты невелики по сравнению с некоторыми другими выводами налоговых документов Трампа, но они также поучительны.

        «Это действительно показывает, насколько легко богатым людям манипулировать своим налоговым бременем и платить меньше, чем нам», — сказал Ашер-Шапиро через Twitter. «Стрижки Трампа — это коммерческие расходы … но не вся моя арендная плата, когда я работаю из дома».

        Все, что нужно знать владельцам и техническим специалистам перед подачей налоговой декларации

        С приближением налогового дня мы предлагаем совет, который поможет уменьшить ваш счет и избежать проверки.

        «Мышление — это то, что никто никогда не мог обложить налогом», — американский изобретатель и бизнесмен Чарльз Ф.Кеттеринг однажды сказал, но все остальное, кажется, честная игра. Итак, что самое важное, что нужно знать владельцам салонов и ногтевым мастерам, прежде чем подавать налоговую декларацию в этом году?

        «Закон о сокращении налогов и занятости от 2017 года составляет 14 000 страниц, и мы все еще получаем разъяснения от IRS относительно того, как они собираются обрабатывать некоторые вопросы», — говорит Эйприл МакДэниел, сертифицированный бухгалтер (CPA) компании Kopsa. Отте из Йорка, Небраска, которая работает с владельцами салонов, профессионалами в области красоты и другими представителями малого бизнеса.Ее совет: если вы раньше не использовали налогового специалиста для подготовки налогов, возможно, этот год стоит начать.

        Первое, о чем должны знать специалисты по гвоздям, — это вычет из квалифицированного дохода от бизнеса, или QBID, который позволяет квалифицированным владельцам салонов и независимым подрядчикам вычитать 20 процентов из своей чистой прибыли сразу. «Если вы показываете прибыль от своего бизнеса, вы можете воспользоваться этим дополнительным вычетом», — говорит Кэрол Хэммонтри Бейтс, владелец компании Income Tax Solutions за пределами Mobile, штат Алабама.«Допустим, вы — ногтевой техник, который в этом году заработал 80 000 долларов. QBID может сэкономить вам 16 000 долларов, а это огромная сумма ».

        Квалифицированный бизнес-доход включает индивидуальное предпринимательство и сквозной доход от партнерств и S-корпораций. C-корпорации не имеют права на этот вычет. Поскольку профессионалы красоты, арендующие помещения в салоне красоты, работают не по найму, они имеют право на участие в программе QBID. Тем не менее, это неизведанная территория, поэтому рекомендуется проконсультироваться со специалистом, прежде чем делать вывод.

        Еще одна вещь, о которой следует помнить в этом году: если в прошлом вы упустили точный отчет о доходах от чаевых, Макдэниел предлагает проявить больше усердия сейчас, когда Служба внутренних доходов (IRS) опубликовала результаты годичного исследования. на незарегистрированный доход, который они определили в размере около 23 миллиардов долларов. «Я чувствую, что в будущем будет больше усилий по проверке советов», — говорит МакДэниел, подчеркивая важность ведения точной финансовой отчетности в целом, особенно в свете всех изменений в налоговом кодексе.«Никогда не поздно начать вести документацию. Вы можете проверить себя, ведя хорошие записи ». Ряд ее клиентов используют QuickBooks, пакет программного обеспечения для бухгалтерского учета, который помогает малым предприятиям
        управлять продажами и расходами и отслеживать ежедневные транзакции. «Он не хранит журналы пробега или квитанции, — говорит она, — но может помочь вам отслеживать свои транзакции. Выбор программного обеспечения для управления салоном, которое позволяет легко извлекать и анализировать отчеты, помогает вести точный учет.”

        , СВЯЗАННЫЙ С : Плюсы и минусы получения чаевых

        Хайме Шрабек, владелица Precision Nails в Кармеле, Калифорния, уже 25 лет использует Quicken, инструмент управления личными финансами, для отслеживания своего бизнеса и личных финансов. «Я вручную ввожу транзакции, назначаю категории и проверяю веб-сайты своих финансовых учреждений, чтобы оставаться в курсе», — говорит она. «В конце года я могу немедленно предоставить информацию, необходимую моему CPA для подготовки моих налогов.”

        «[Мне нравится] максимально использовать имеющиеся вычеты, но для этого вам нужно вести точные и актуальные записи», — говорит Клаудиа Папа, владелица Aqua Nail Bar в Санта-Барбаре, Калифорния. «Я по натуре луддит, но я научился использовать технологии для получения данных, которые могут помочь мне более эффективно вести свой бизнес. Я использую одну кредитную карту для всех своих деловых расходов, которые затем автоматически загружаются в QuickBooks Online ».

        Наконец, Бейтс предупреждает о неправильной классификации — практике сознательного неправильного определения сотрудника как независимого подрядчика, что может привести к крупным штрафам в таких штатах, как Калифорния.«Если вас просят отвечать на телефонные звонки или выполнять другие задачи, за которые вы не получаете минимальную заработную плату, вы должны быть на W-2», — говорит она. «Если вы арендуете место в салоне, вам следует выписать 1099 владельцу салона, в котором будет указана сумма арендной платы, которую вы заплатили в этом году. Никто этого не делает, но IRS утверждает, что это закон, и это способ доказать IRS, что вы ведете бизнес ».

        Низкие вычеты

        С выходом нового налогового кодекса, вот 16 вычетов, которые вы можете использовать в этом году, чтобы уменьшить свое налоговое бремя.Имейте в виду, что эти вычеты недоступны, если вы получили W-2 от своего работодателя.

        , СВЯЗАННЫЙ С : Членство может обеспечить салоны надежным источником дохода

        • Аренда: вы можете вычесть полную сумму арендной платы, которую вы платите как владелец салона или как независимый подрядчик.
        • Использование сотового телефона. Следите за тем, как часто вы используете свой мобильный телефон для бизнеса. Вы позволяете клиентам записываться на прием таким образом? Хорошее практическое правило — требовать 50 процентов вашего счета.
        • Путешествие. Хотя вы не можете вычесть ежедневные поездки на работу, вы можете требовать пробег, например, за поездку в магазин косметики и обратно или на торговую выставку. Ведите журнал всех поездок, совершенных в течение года. Стандартный вычет составляет около 59 центов за милю; Ваш налоговый специалист рассчитает это за вас, если вы предоставите запись. Вы также можете вычесть стоимость авиабилетов для посещения выставки или другого мероприятия, связанного с бизнесом. Точно так же вы можете вычесть стоимость отеля, если вам нужно переночевать на мероприятии, связанном с бизнесом.
        • Расходные материалы: вы можете списать расходные материалы — все, от полотенец и масла для кутикулы до лака для ногтей и других расходных материалов, — которые вы покупаете для ведения бизнеса.
        • Страхование: если вы платите за страхование гражданской ответственности, вы можете вычесть страховой взнос. Вы также можете вычесть взносы на медицинское страхование через частный полис. Ваш налоговый составитель может сообщить вам, соответствуете ли вы требованиям.
        • Индивидуальный пенсионный счет: вы можете вычесть сумму, которую вы платите, на IRA, если она у вас есть.
        • Развлечения: Если вы устраиваете ежегодную праздничную вечеринку для своих сотрудников, вы можете вычесть стоимость еды и напитков, но не расходы на развлечения, как музыкальная группа.
        • Благотворительные отчисления: вы можете вычесть благотворительные пожертвования в виде денежных раздач и раздач продуктов.
        • Капитальные расходы: они могут включать мебель, компьютеры, принтеры и другое оборудование.
        • Услуги по уборке: Владельцы салонов могут вычесть стоимость услуги по уборке.
        • Реклама. Если вы покупаете рекламу в Интернете, в местных газетах или журналах, записывайте эти расходы.
        • Зарплаты и льготы: Владельцы салонов могут вычесть эти расходы.
        • Непрерывное образование: как владельцы салонов, так и независимые подрядчики могут вычесть стоимость посещения торговых выставок или занятий и семинаров, предназначенных для повышения их навыков или помощи в более эффективном ведении своего бизнеса.
Опубликовано в категории: Налог

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *