Инструкции по заполнению 3-НДФЛ в 2018 году за 2017 на имущественный|социальный|стандартный вычет в программе декларация
Заполняем декларацию далее. Следующая графа для заполнения — Сведения о декларанте
В первой вкладке заполняем все поля согласно вашему паспорту
Подробнее…
1. Вверху выбираем ставку налога, по умолчанию там стоит 13%
2. Далее нам нужно добавить источника выплат — т.е. вашего работодателя, при этом нужно указать его ИНН, КПП, ОКТМО все эти данные вы найдете в справке 2-НДФЛ выданной вашим работодателем. Все реквизиты вашего работодателя указаны в ней в пункте 1: «Данные о налоговом агенте»
Подробнее…
1. Если вы приобрели жилье и хотите получить имущественный налоговый вычет — переходим на вкладку дом, ставим галку — предоставить имущественный налоговый вычет
Подробнее…
Если вы не получали стандартного вычета на детей у вашего работодателя — написав ему заявление и предоставив пакет документов, то его можно получить, заполнив декларацию за предшествующий год. Итак приступим к заполнению декларации 3-НДФЛ.
1. Переходим на соответствующую вкладку
Подробнее…
1. При заполнении декларации 3-НДФЛ на социальный налоговый вычет переходим в соответствующую вкладку, и выбираем соответствующий пункт.Подробнее…
deklaracia3ndfl.ru
Как заполнить 3-НДФЛ в программе Декларация. Пошаговая инструкция
Как заполнить 3-НДФЛ самостоятельно? В этой статье мы рассмотрим общие правилах заполнения налоговой декларации. Думаю, что после этого вы сможете легко самостоятельно оформить свою персональную отчётность.
Оглавление статьи
Скачиваем программу Декларация
С самого начала необходимо установить программу «Декларация» за тот год, за который вы собираетесь оформлять форму 3-НДФЛ. Если вы хотите получать налоговые вычеты за 2016 год, в этом случае скачивайте программу именно за этот период.
Если же вам нужны декларации за предыдущие года, то нужно будет установить несколько таких программ. Работают они все по одному принципу.
Скачать программу «Декларация» можно с сайта налоговой службы: www.nalog.ru/rn77/program//5961249/
Устанавливается она очень просто, инструкция на сайте прилагается. Мы же с вами поговорим о том, как эту программу можно использовать. В этой статье мы с вами рассмотрим первые две вкладки, которые мы научимся заполнять.
И вот, что мы с вами научимся сейчас делать. Те, кому после просмотра видео, всё понятно, могут заполнять свою собственную декларацию. 🙂
Для тех же, кто хочет узнать больше подробностей: откуда брать данные и какие поля необходимо заполнить, предлагаю продолжить чтение этой Инструкции.Вкладка Задание условий
Номер инспекции
Начнём с вкладки «Задание условий». В 99% случаев здесь необходимо заполнить только лишь номер налоговой инспекции.Часто возникает вопрос — откуда же его взять? Эта информация есть на сайте nalog.ru. Можно также использовать и другие сайты. К примеру, обновленная информация всегда есть на сайте ИФНС: www.ifns.su/ADRESA/regions.html
В первую очередь, необходимо выбрать какой-либо регион. Например, мы выберем Москву, это 77 регион.
И далее здесь можно выбрать населённые пункты, которые относятся к этому региону. В начале идут различные посёлки и города. Если же нужен адрес непосредственно в самом городе, то идут ниже улицы. И, соответственно, буквы, по которым можно выбрать нужный адрес.
Далее, выбрав нужную букву, мы находим список всех улиц, которые соответствуют указанной букве.
В этой таблице указаны коды ОКАТО, почтовый индекс, код налоговой инспекции и код ОКТМО. Эти цифры нам понадобятся для того, чтобы указать их в программе «Налоговая декларация».
Так как список может быть очень длинным можно воспользоваться стандартной функцией поиска в браузере. Для этого нужно брать сочетание клавиш Ctrl — F и набрать, начало названия улицы.
Некоторые улицы выделены синим, и по этой ссылке можно перейти внутрь.
Это означает, что на этой улице несколько домов, и эти дома имеют разные, к примеру, индексы. Как правило, налоговой инспекции и все остальные коды у них одинаковые, а вот индексы у них бывают разные. В этом случае вы находите свой дом, иногда бывает, необходимо выбрать строение, корпус, и уже конкретно для вашего адреса находите нужный индекс.
Выбираем код налоговой инспекции для Вашей улицы и возвращаемся в нашу программу. После этого нажимаем на кнопку возле окошка с надписью «Номер инспекции».
Появляется длинный список всех существующих инспекций. Его можно просто пролистать вручную, либо же просто нажать на любую строку и набрать на клавиатуре код для нашей ИФНС. После этого мы выбираем нужную нам налоговую инспекцию и нажимаем ОК.
Номер корректировки
Что ещё есть на этой вкладке? Номер корректировки. По умолчанию здесь всегда будет стоять 0.
Цифра здесь может поменяться только в том случае, если вы подаёте корректирующую декларацию. Например, вы сдали за 2016 год декларацию, у вас её налоговая инспекция приняла. Но после этого были обнаружены какие-либо ошибки или вы нашли дополнительные чеки и хотите ещё добавить какую-то информацию.
В этом случае, вы делаете корректирующую декларацию 3 НДФЛ. Она составляется точно также, как и первоначальная. Единственным отличием будет этот признак. Например, 1, если вы сдаёте один раз. Если вы сдаёте, исправляете декларацию ещё раз, то ставите 2.
В зависимости от того, сколько раз вы будете переделывать вашу декларацию, столько и нужно будет увеличивать этот признак. Ну а для первого заполнения оставляем 0.
Признак налогоплательщика
В разделе «Признак налогоплательщика» по умолчанию стоит точка для физических лиц. Её оставляем.
Ну если, конечно, Вы не занимаетесь предпринимательской деятельностью, а сдаете 3-НДФЛ как простое физ. лицо.
Имеются доходы
Доходы, как правило, учитываются только справками о доходах физических лиц, то есть 2-НДФЛ. Все остальные галочки можно не указывать. В исключительных случаях, если вы получаете доходы в иностранной валюте, участвуете в инвестиционных товариществах, занимаетесь предпринимательской деятельностью тогда эти галочки стоит указать.
Достоверность подтверждается
Ещё один нюанс: если вы планируете сдавать свою декларацию лично, то ничего менять не нужно. Оставляем по умолчанию точку возле «Лично».
Если же вы будете выписывать доверенность на какое-то иное физическое лицо, которое будет это делать вместо вас, то такая доверенность, во-первых, должна быть заверена нотариально. Во-вторых, необходимо будет поменять условия. В этом случае нужно написать данные того физ. лица, которое будет сдавать вместо вас вашу декларацию.
Вкладка Сведения о декларанте
Переходим к следующей вкладке. Обращаю внимание, что на этой вкладке есть 2 подвкладки: это персональные данные и адрес. Рассмотрим подробнее каждую из них
Персональные данные
Для начала заносим персональные данные: фамилию, имя, отчество. Также ИНН, место и дату рождения.
Думаю, что об этом нет смысла рассказывать подробно. Надеюсь, что каждый человек сможет это сделать самостоятельно. 🙂
Далее заполняем Сведения о документе, удостоверяющем личность. Для этого нажимаем на кнопочку возле строки «Вид документа».
В большинстве случаев, здесь выбирается паспорт: код 21, паспорт гражданина РФ.
В исключительных ситуациях, если у вас какой-то другой документ, подтверждающий вашу личность, то выбираете из списка то, что нужно именно вам.
Адрес
С 2018 года в силу вступили изменения в бланках налоговой декларации 3-НДФЛ. Теперь, при заполнении персональных данных в отчетности за 2017 год, указывать адрес прописки не нужно.
А вот если вы заполняете бланки деклараций за предыдущие года (до 2016), то правила для них остались прежними, т.е. адрес необходимо заполнить.Заполнив все паспортные данные, переходим на вкладку «Адрес». Здесь по умолчанию стоит адрес: место жительства в Российской Федерации, и заносим ваши данные.
Почтовый индекс, если вы вдруг его не знаете, мы также можем взять с сайта ИФНС (ссылка была выше). Он идёт у нас во 2 колонке.
Например, индекс Миллионной улицы будет 107564. Код ОКТМО мы также берём в этой таблице, в последней колонке. Можно его просто скопировать и вставить в программу.
Далее выбираем регион. Опять же нажимаем на дополнительный квадратик. Если, к примеру, прописка в Москве, то выбираем 77 регион.
Далее заполняем все данные прописки. Указываем район, если есть. Город или населённый пункт, если вы живёте в деревне или посёлке. Улица, дом, корпус (если есть), номер квартиры. Также не забывайте указывать свой контактный телефон.
Некоторые налоговые инспекции всё-таки по нему иногда обращаются, если есть какие-то ошибки или вопросы, они могут вам позвонить.
Это тоже важно!
Итак, мы с вами заполнили две вкладки. Также не забывайте периодически сохранять все заполненные данные. Для этого можно нажать на кнопку Сохранить.
В появившемся окне в имени файла указать какое-либо название для данной декларации.
В процессе заполнения нажимайте на кнопку Сохранить почаще. Ни одна программа не совершенна, и лучше лишний раз нажать на сохранение, чем потом еще раз начинать заполнять 3-НДФЛ с самого начала.
Далее мы разберем третью вкладку «Доходы, полученные в Российской Федерации». О том, как правильно заполнять данные из справки 2-НДФЛ, каким образом учитывать различные вычеты и о некоторых хитростях при заполнении данных.
Помощь в заполнении
Если у вас остались какие-либо вопросы, напишите их в комментариях под этим видео, а лучше задавайте в нашей рубрике вопрос-ответ.
Если вам нужна личная консультация или помощь в оформлении декларации 3-НДФЛ, то смело оставляйте заявку на нашем сайте «Налог-просто!». Мы работаем быстро и с удовольствием!
Удачного вам декларирования! Мы любим возвращать налоги.
nalog-prosto.ru
Пошаговое заполнение декларации 3 НДФЛ
Подача декларации 3 НДФЛ
Каждый год до 30 апреля включительно обсуждаются по вопросы по сдаче декларации согласно формы 3 НДФЛ. Этот вид отчетности касается всех тех, кто по закону обязан показать свои доходы и уплатить с них обязательный процент подоходного налога, а также тех, кто хочет получить полагающийся налоговый вычет после совершения крупных трат (оплата лечения или обучения, покупка автомобиля или жилья и т.п.)
Для ФНС декларация 3 НДФЛ подается одним из четырех возможных способов:
- 1. Непосредственно налогоплательщиком;
- 2. Представителем налогоплательщика, действующего на основании доверенности;
- 3. Через онлайн сервис;
- 4. Через почтовую службу.
В первом случае придется лично приехать в налоговую инспекцию на встречу с государственным служащим. Основные документы будут просмотрены, и при правильности подачи документа инспектор поставит штамп о приеме на втором бланке декларации. Список документов в таком случае фиксируется постранично, но без конкретного уточнения сданной документации.
При работе законного представителя последовательность операций та же, только выполняется она не самим налогоплательщиком, а его доверенным лицом согласно заверенного у нотариуса документа.
Электронное заполнение декларации 3 НДФЛ или отправка документа почтой имеет ряд преимуществ:
- 1. Декларацию можно подавать в самый последний день, так как датой подачи считает число, когда был отправлен документ.
- 2. Не надо беспокоиться об очередях в налоговой инспекции и планировать время, как вам удобно.
- 3. Все документы подробно указываются в описи при оформлении ценного письма.
Стоит принять во внимание тот факт, что при оформлении возврата подоходного налога необходимо к заявлению приложить документы с указанием банковского счета. Это придется сделать лично при посещении налоговой инспекции.
Как правильно подать декларацию 3 НДФЛ?
Для ИФНС декларация 3 НДФЛ должна быть заполнена с соблюдением ряда правил. Данный вид отчетной документации обязателен не для всех.
3 НДФЛ обязаны подавать:
- 1. ИП;
- 2. Частные нотариусы и другие лица, ведущие частную практику;
- 3. Лица, имеющие доход по договорам найма или аренды;
- 4. Лица, осуществившие продажу собственности на крупную сумму;
- 5. Имеющие доход за рубежом;
- 6. Получившие выигрыш;
- 7. Получившие наследство;
- 8. Имеющие доход в результате акта дарения.
Более полная информация предоставлена в НК РФ.
Для подачи документа в налоговые органы нужно предварительно распечатать декларацию 3 НДФЛ, аккуратно заполнить его синей или черной пастой. Имейте в виду, что бланк декларации меняется ежегодно, поэтому при скачивании файла с образцом отчета из Интернета нужно внимательно отнестись в году создания бланка декларации. После заполнения документ предоставляется в одном экземпляре в налоговую инспекцию. По желанию налогоплательщика можно сделать два экземпляра и один из них заверить у инспектора.
Приложить в декларации оригиналы подтверждающих документов или копии, заверенные у нотариуса. Перечень документов можно согласовать у инспектора ФНС.
Документы для подачи декларации 3 НДФЛ
К обязательным документам при сдаче любого типа 3 НДФЛ относятся:
- Паспорт;
- Свидетельство ИНН;
- 2-НДФЛ, предоставляемая со всех мест работы;
- Иные документы, подтверждающие доходы налогоплательщика.
Если декларация составляется для возврата налогового вычета, то к обязательным документам добавляются свидетельства, договора, официальные бланки, справки и иные платежные подтверждающие расходную статью документы. Они станут элементом приложения к декларации 3 НДФЛ.
Проверка декларации 3 НДФЛ перед подачей
Даже если налогоплательщик ведет пошаговое заполнение декларации 3 НДФЛ, все равно есть вероятность ошибки. Чтобы избежать этого, необходимо провести проверку.
Это несложно, если заполнение проводилось в электронном виде, например, на портале www.gosuslugi.ru. Тогда при выборе одноименной функции в документе, программа сама проверит контрольные значения и сообщит об ошибке.
В ином случае лучше воспользоваться расчетными формулами контрольных соотношений, которые доступны пользователям любого бухгалтерского сайта.
Даже если налогоплательщик не проверит декларацию перед сдачей, это сделает инспектор налоговой. Он будет смотреть на совпадения и расхождения заявленных сведений с фактическими данными, то есть проведет камеральную проверку. Это помогает определить, были ли сокрыты какие-то доходы от налогообложения.
При выявлении факта сокрытия недобросовестный налогоплательщик будет привлечен к ответственности.
Образец заявление к декларации 3 НДФЛ
Строгие ограничения по форме заполнения заявления декларации отсутствуют. Также нет единого образца, которого нужно придерживаться. Но стоит обратить внимание на рекомендации, которые присутствуют для заполнения заявлений по оформлению налогового вычета.
Кроме стандартной информации, в которой указаны: ФИО начальника отделения ИФНС; ФИО, ИНН, паспортные данные и адрес проживания налогоплательщика должны быть полные данные о характере налогового вычета.
Необходимо указать расчетный счет и полные реквизиты банка. Если есть вероятность спорных ситуаций, то лучше заранее описать свою позицию в комментарии к заявлению.
Иногда чтобы избежать ненужных противоречий, советуют не указывать самостоятельно сумму налогового вычета или сделать это после предварительной консультации специалиста.
Стоимость заполнения декларации 3 НДФЛ
Одним из вариантов оформления декларации может стать обращение в компанию, оказывающую помощь в подготовке бухгалтерских отчетов различной степени сложности. Это поможет избежать ошибок при заполнении и знать последовательность своих действий в налоговой инспекции.
Стоимость услуги будет складываться из количества налоговых вычетов, а также с учетом числа источников дохода. Для индивидуальных предпринимателей цена обычно фиксирована. После оплаты налогоплательщик получит:
- налоговую декларацию 3 НДФЛ, составленную с учетом всех нюансов;
- расчет по сумме НДФЛ, которую он должен уплатить или получить в качестве возмещения;
- пакет документов для предоставления его в налоговой инспекции при обращении;
- пройдет инструктаж по последовательности действий в налоговой инспекции.
В случае необходимости компания также поможет в оформлении пояснительной записки к заявлению. Длительность оформления составляет обычно до получаса, но данный момент обычно оговаривается отдельно.
Узнать, сколько стоит декларация 3 НДФЛ, можно обратившись в любую фирму с подобным видом услуг.
Успех в бизнесе — это успех и в жизни.
Да успешному предпринимателю приходится много работать, чтобы добиться успеха, но все его труды будут вознаграждены свободой!
Свободой выбора, свободой обдуманных действий.
Посмотрите как выгодно покупать недвижимость в Испании.
Обязательные срок сдачи декларации 3 НДФЛ
Как и любые отчеты, срок сдачи декларации строго регламентирован. Но стоит знать, что даты могут изменять в зависимости от целевого назначения сдачи декларации 3-НДФЛ:
- При декларировании доходов за прошедший год 3-НДФЛ сдается до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом;
- Если конечная цель – получение налоговых вычетов, то сдача 3 НДФЛ не ограничивается конкретной датой, то есть сдать документ можно в любой день год.
- В том случае, когда в декларации совмещены обе статьи: и налоговые вычеты, и доходная часть, то срок сдачи устанавливается, как и в первом случае – до 30 апреля.
Что такое нулевая декларация 3 НДФЛ?
О нулевой декларации 3 НДФЛ речь идет, когда налогоплательщик, в обязанности которого входит предоставление данного вида отчетной документации, имел в течение года доходы, с которых в полной мере был удержан подоходный налог. Чаще всего это индивидуальные предприниматели, работающие по найму.
В таком случае декларация подается также до 30 апреля в году, следующим за отчетным периодом, но заполнение документа имеет ряд особенностей.
В декларации 3 НДФЛ заполняются только первые две страницы, на остальных проставляются реквизиты и подпись предпринимателя. Вместе с декларацией ИП должен предоставить еще один документ – 4 НДФЛ, в котором будет указана сумма предполагаемого дохода в текущем году.
Также нулевая декларация 3 НДФЛ подается при прекращении деятельности ИП даже за неполный год работы. Естественно, лишь при отсутствии доходов, с которых должен быть уплачен подоходный налог.
ВИДЕО: Как правильно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ
www.russtartup.ru
бланк, образец заполнения, как правильно заполнить ИП и на обучение?
Правила заполнения налоговой декларации по форме 3 НДФЛ.Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ используется чаще всего индивидуальными предпринимателями, чтобы каждый год давать информацию относительно денежных перечислений в государственный бюджет.
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и полезные материалы на наш интернет-журнал по бизнесу и финансам, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!Обязанность по заполнению документа возникает и у простых граждан, получающих дополнительные доходы.
В чём суть документа?
Действующее законодательство РФ определяет порядок, в котором этот документ заполняется. Российские службы разрабатывают подробные инструкции для всех граждан страны.
По своей сути, данный документ – главная отчётная форма для тех, кто получает дополнительный доход не на основном месте работы. В декларации обязательно присутствует информация, касающаяся налоговых скидок и льгот, полученных по отчётному периоду.
Совокупный годовой доход устанавливает для того, чтобы легче было определиться с налоговыми обязательствами.
Для чего нужна форма р14001? Правила заполнения и рекомендации по ссылке.
В данный период включаются доходы по:
- Недвижимости, передаваемой в аренду.
- Продаже транспортных средств.
- Выигрышу в конкурсах.
- Денежным средствам зарубежного происхождения.
- Имуществу, которое было продано.
- Продаже объектов недвижимого имущества.
В каких ситуациях требуется оформление декларации?
- Если человек платит налоги самостоятельно, без участия работодателя.
- Если статус плательщика сменился. Сначала он не был резидентом страны, но потом им стал. И необходимо вернуть налоги, переплаченные в бюджет, излишне удержанные суммы. Появление переплат связано с тем, что ставка НДФЛ становится меньше. Возвращение части трат возможно и в том случае, если работодатели не обеспечили получение стандартных льгот.
- При желании заявить о наличии социальных, налоговых вычетов. К примеру, при расходах по обучению или лечению.
Информация о бланке 3-НДФЛ
Налоговую декларацию обязательно заполняют по форме 3-НДФЛ за тот же период по отчётности, когда заявляют вычет, получают доходы.
В ряде случаев допускается использование в качестве приложений дополнительных доказательств.
Например, это нужно тем, кто из не резидента становится резидентом. Тогда необходимо подтвердить подобную смену.
Как правильно выставить счёт на оплату от ИП и в каких случаях это необходимо? Подробная информация в данной публикации.
На официальном сайте налоговой службы есть специальные шаблоны, позволяющие практически автоматом заполнить всю необходимую информацию.
С помощью программы бланк заполнит любой человек, даже без специальных навыков. Там же есть брошюра, разъясняющая вообще всё, что касается декларации.
В каком порядке лучше заполнить бланк: реквизиты и образец
Из обязательных элементов документа – два раздела, плюс титульный лист. Можно включить и другие разделы, но обычно это делают по желанию.
То есть, если присутствуют расходы с доходами, которые необходимо отразить именно в конкретном блоке информации.
- Лист А – для отображения доходов, полученных напрямую из российских источников. В этом листе не нужно писать о деньгах, полученных теми, кто занимается предпринимательской или адвокатской деятельностью. Для этой информации уже используют лист Б.
Заполняя лист А, каждый из источников средств рассматривают в отдельной графе. Отдельный учёт действует для каждой из налоговых ставок. Суммы из справки 2-НДФЛ берут, когда сообщают о доходах по трудовым, гражданско-правовым договорам. Допускается заполнение нескольких листов А, если данные не умещаются на одном.
- Лист Б – для переводов денежных средств из-за границы. Но этот лист заполняют только люди со статусом налоговых резидентов РФ.
Заполнение листа Б обязательно для глав крестьянских или фермерских хозяйств, арбитражных управляющих, нотариусов, адвокатов с предпринимателями. Отдельный лист Б составляют для каждого из видов деятельности. При заполнении сразу нескольких листов используют итоговый, чтобы рассчитать общие суммы.
Скачать образец формы можно по этой ссылке.
Ещё есть лист E1. Здесь указывают суммы по социальным, стандартным вычетам. Если их можно предоставить, действуя на основании 218, 219 статей НК РФ.
Бланк декларации.О порядке подачи документа
Максимальный срок подачи – до 30 апреля, следующего за годом, по которому и отчитываются. Есть лишь некоторые ситуации, когда допускается более поздняя сдача.
К примеру, если иностранец прекращает свою деятельность, а потом выезжает на территорию другой страны.
При возврате налогов, составлении деклараций для вычетов, нет определения по конкретным срокам. Ведь в таких случаях заполнение документа не является обязанностью.
Это право, которым наделяется каждый гражданин. Подают декларации в любое время, даже если календарный год уже закончился.
Главное – максимум на протяжении трёх лет заявить о праве на получение вычета.
Как рассчитать алименты на ребёнка от зарплаты? Инструкция в этой статье.
Вне зависимости от причины оформления, бумаги отдают представителям налоговых служб по месту жительства. То есть, обращаться надо по адресу прописки. Ведь именно по таким объектам ведётся сам учёт.
Исключением из правил становятся только нерезиденты. Они сдают документы по месту проживания.
Как заполнять 3-НДФЛ на обучение?
Для получения вычета за учёбу заполнять необходимо титульный лист вместе с первым и вторым разделом, листами А и Е. Титульный лист включает данные по:
- ИНН налогоплательщика.
- Номеру страницы (001).
- Корректировочному номеру. Он равен 0 при подаче заявления в первый раз.
- Налоговому периоду – 34.
- Категории налогоплательщика. Здесь ставим цифру 760.
- ФИО прописью.
- Актуальному телефонному номеру.
- Достоверности сведений. Ставим 1, если за подачу отвечает сам налогоплательщик.
- Подписи и дате в нижней части.
Далее переходим к листу А. Он посвящён доходам, полученным за период отчётности. Раздел 6 обязателен для заполнения теми, кто трудится сразу на нескольких предприятий, чьи номера ОКТМО отличаются друг от друга.
Сумма вычета пишется для листа E1. Там же считается налог, вместе с вычетом.
Раздел 1 нужен для определения НДФЛ. Она подлежит возврату, либо уплате в бюджет. Налоговая база вычисляется при помощи второго Раздела. И для общего налога по всему доходу, полученному ранее.
Налоговые вычеты
Налоговыми вычетами называют суммы, уменьшающие размер дохода, с которого платятся налоги. Иногда налоговые вычеты обозначают часть подоходного налога, уплаченную ранее, но предполагающую возврат.
На получение налогового вычета вправе рассчитывать каждый гражданин РФ. Для этого и подаются декларации в контролирующие органы.
На что обращать внимание при заполнении?
Только сам налогоплательщик подтверждает, что в декларации указаны полные, достоверные данные. Либо этим правом наделяется законный представитель, на основании соответствующей доверенности.
Для несовершеннолетних законными представителями выступают родители, либо опекуны.
Доверенность требует подтверждения законности со стороны нотариуса.
При наличии законного представителя на первой странице декларации ставят дополнительные отметки:
- Цифру 2 в поле, специально отведённом для этого.
- ФИО лица, который выступает представителем. Данные берутся из документа для удостоверения личности.
Заполнение документа в электронной форме
Благодаря современным технологиям даже на заполнение деклараций уходит не так много времени, как раньше. В интернете легко найти формы, бланки данных документов.
Для заполнения допускается применять программы по автоматическому бухгалтерскому учёту.
Предприниматель сам выбирает способ заполнения с наиболее удобными характеристиками. Можно справиться с этим и самостоятельно при наличии соответствующих навыков со знаниями.
Уточнённые декларации подаются в случае допущения ошибок, необходимости исправить предоставленную информацию.
Пример заполнения декларации 3-НДФЛ.Какие документы представляются дополнительно?
На руках у плательщика должны быть две копии декларации. И на каждой странице нужно поставить свою подпись. Можно взять ещё и документ в электронном виде для перестраховки.
Один из печатных вариантов отдаётся инспектору. Второй остаётся у заявителя. На нём ставят отметку о том, что бумаги были приняты в службе. Бумаги сохраняют свою юридическую силу на протяжении трёх лет.
Время экономится благодаря почтовой пересылке. Но такая процедура требует повышенного внимания со стороны граждан. Для этого пользуются конвертами в формате А4.
Обязательное приложение – опись с тем, что находится внутри конверта. Её составляют в количестве двух экземпляров – один для налогоплательщика, а другой – для сотрудника почтовой службы. Оформляются такие письма как ценные.
Главное – сохранить квитанцию, подтверждающую оплату.
Как быть с повторной подачей декларации?
При обнаружении ошибок после камеральной проверки велика вероятность того, что декларацию попросят сдать повторно.
Гарантийное письмо может стать единственным подтверждением оплаты долгов. О том, как его составить и где применять — читайте в этом материале.
Из-за этого увеличивается время, которое требуется для возврата налогов.
В каких ситуациях чаще всего появляются ошибки?
- Потеря документов работниками служб. Но такое случается редко. С любым вопросом надо обращаться только в налоговую службу по месту жительства.
- Неверные реквизиты банковского счёта, который предоставляется для зачисления суммы возврата.
- Отсутствие документов, подтверждающих появление расходов на протяжении года. Или отсутствие информации по целевому направлению расходов.
- Иногда неоднократно возвращают даже сами заявления, связанные с необходимостью вернуть налог.
- Наличие недочётов при заполнении декларации. Тогда из инспекции высылают запрос, в котором просят устранить ошибки.
- Прилагается не полный комплект документов. Обычно такая ошибка связана с индивидуальным характером самих деклараций. В каждой ситуации создаётся отдельный перечень документов.
О проверке и её сроках
Идеальный вариант – когда деньги за налог возвращаются максимум за четыре месяца. Но на практике данная процедура занимает от полугода до года-полутора лет.
Особенно, если декларацию возвращают неоднократно. Камеральные проверки должны длиться не более трёх месяцев, по отдельному конкретному документу.
После завершения проверок налогоплательщику приходит отчёт. В нём указывают, что оплата средств произведена, либо в ней отказано. При этом обязательно указываются причины отклонения просьбы, если это необходимо.
При согласии выплату производят максимум за месяц.
Выводы
Основной формой для отчёта граждан и индивидуальных предпринимателей становится именно бланк декларации 3-НДФЛ.
Указание паспортных данных, ФИО и ИНН обязательно.
То же самое касается прописки, кодов ОКАТО. Необходимо написать о категории, к которой относится сам налогоплательщик, налоговая служба. Наконец, даётся информация обо всех понесённых за год расходах в связи с налоговыми вычетами.
Подача декларации бывает как обязательной, так и добровольной. 3-НДФЛ не подаётся, если продают имущество, находящееся в собственности более трёх лет.
При самостоятельном заполнении документа налоговые инспекторы рекомендуют пользоваться карандашом. Когда проверка заканчивается, всю информацию обводят ручкой.
Ошибки допускают практически все, кто занимается этим вопросом самостоятельно. Но допускается и применение компьютеров для решения этого вопроса. А лучше пользоваться специализированными программами.
Чтобы научиться правильно и быстро заполнять декларацию посмотрите это видео:
Позвоните по телефону +7 (499) 288-03-12 или задайте вопрос и получите ответ юриста через 5 минут. Консультация бесплатная!
fbm.ru
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ? Пошаговая инструкция
Планируете получить имущественный налоговый вычет? Тогда обратите особое на заполнение основного документа – декларации 3-НДФЛ. Именно от того правильной декларации зависит получение положенного вам вычета. Подать декларацию необходимо до 30 апреля года, следующего за тем в котором были получены доходы. Подать декларацию можно лично в ИФНС, либо отправив все необходимые документы по почте заказным письмом с уведомлением.
Составить декларацию 3-НДФЛ можно следующими способами:
- Скачать бланк декларации 3-НДФЛ и заполнить форму самостоятельно;
- Скачать программу по заполнению деклараций 3-НДФЛ на официальном ФНС;
- Воспользоваться услугами юридической фирмы, оказывающей помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ.
Если вы хотите сэкономить и заполнить декларацию 3-НДФЛ самостоятельно, то воспользуйтесь простой пошаговой инструкцией, составленной специалистами проекта «ЦентрСовета».
Шаг первый — подготовка необходимых документов
Начать следует с подготовки следующего пакета документов:
- Паспорт;
- Свидетельство ИНН;
- Справка о доходах по форме 2-НДФЛ;
- Документ, служащий подтверждением полной оплаты сделки;
- Договор купли-продажи;
- Свидетельство о гос. регистрации права собственности;
- Номер вашего счета.
Обратите внимание, что в налоговой инспекции потребуются как оригиналы, так и копии документов!
Шаг второй – установка программы по заполнению декларации 3-НДФЛ
Для этого необходимо зайти на официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru и скачать бесплатную программу по заполнению налоговой декларации. Найти программу вы можете в разделе помощи физическим лицам.
Шаг третий – заполнение декларации 3-НДФЛ
После того как вы скачаете и установите на свой компьютер программу, начинается самое сложное – заполнение всех полей налоговой декларации. Рассмотрим всю процедуру заполнения поэтапно.
Раздел «Задание условий»
- Тип декларации. Если вы гражданин РФ, то для вас это форма «3-НДФЛ», в остальных случая следует выбирать «3-НДФЛ нерезидента».
- Номер ИФНС. Номер своей инспекции вы можете узнать на сайте ФНС.
- Признак налогоплательщика. В данном случае необходимо выбрать пункт «иное физическое лицо».
- Определение имеющихся доходов. Здесь необходимо поставить галочку рядом со строчкой «Учитываемые справками …».
- Подтверждение достоверности. В этом пункте вы выбираете подходящий способ подачи декларации.
Раздел «Сведения о декларанте»
В этом разделе вам необходимо заполнить две графы:
- Данные налогоплательщика:
- Сведения о регистрации по месту жительства.
Раздел «Доходы»
Здесь вам необходимо заполнить два поля «Источник выплат» и «Суммы». Всю необходимую информацию вы можете найти в своей справке 2-НДФЛ. Вам остается лишь посчитать сумму облагаемого дохода, отняв от общей суммы сумму налога для исчисления.
Раздел «Вычеты»
В этом разделе вам необходимо будет заполнить три поля – стандартные, социальные и имущественные вычеты.
- Стандартные вычеты. Здесь все просто – необходимо ввести соответствующие данные из ваше справки 2-НДФЛ. Если же в ней не содержится информации о данных вычетах, то достаточно убрать галочку напротив пункта «Предоставить стандартные вычеты».
- Социальные вычеты. В этом пункте необходимо указать только документально подтвержденные данные за отчетный год.
- Имущественные вычеты. Сумма вычета рассчитываемся следующим путем: из стоимости объекта необходимо вычесть сумму, которая перешла с предшествующего года.
После этого вам остается только проверить вашу декларацию 3-НДФЛ с помощью специальной функции программы. Если декларация заполнена правильно вам остается только распечатать её и подать в налоговый орган вместе с сопутствующим пакетом документов. Не забудьте сохранить саму декларацию, ведь она понадобится д вам ля последующих расчетов переходящих остатков на будущий год.
www.centersoveta.ru
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при покупке квартиры
Один раз в жизни при покупке квартиры человек имеет возможность вернуть до 260 тысяч уплаченных государству налогов. Об этом мы говорили в предыдущей статье. Сейчас же подробно остановимся на одном из главных документов, необходимых для оформления имущественного налогового вычета – налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Итак, как же можно самостоятельно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ для налоговой?
Для того, чтобы заполнить декларацию, в наше время даже не нужно выходить из дома. Достаточно иметь интернет, чтобы скачать программу для заполнения декларации за нужный год на сайте федеральной налоговой службы. Если вы купили недвижимость в прошлом году, то сейчас надо подавать декларацию как раз за прошлый год.
Устанавливаем программу на компьютер и готовим документы, которые понадобятся для заполнения:
- свой ИНН,
- паспорт,
- документы на квартиру (свидетельство регистрации права или акт о передаче для новостройки),
- справку о доходах по форме 2-НДФЛ, которую выдают на месте работы.
Теперь можно приступать, и через час-другой плодотворной работы декларация будет готова. Запускаем программу, перед нами откроется главное окно.
Мы будем заполнять декларацию, которая подойдет 90 % населения. А именно, обычным людям, которые работают на какое-либо предприятие. Проставляем галочки в нужных местах (чтобы увеличить картинку, кликните на неё):
- тип декларации – 3-НДФЛ,
- номер корректировки – оставляем 0,
- признак налогоплательщика – иное физическое лицо,
- имеются доходы – выбираем свои доходы. У большинства это будет только первый пункт.
- Достоверность подтверждается – лично (если Вы пойдете сами относить свою декларацию).
На этой же странице над номером корректировки нужно поставить номер своей налоговой инспекции. Его можно посмотреть на сайте госсправка . Для этого нужно выбрать свой регион, город, улицу и дом. Так как на странице очень много текстовой информации, удобно пользоваться комбинацией клавиш «Ctrl+F», которая открывает окошко поиска по странице. Вводим в окошко нужное слово или номер, и на странице будут выделены все совпавшие фрагменты. Для примера я искала на сайте дом 50 по улице Щорса.
Сразу же посмотрите свой код ОКАТО и индекс – они понадобятся для заполнения второй страницы декларации.
Итак, номер налоговой службы мы нашли. Чтобы вставить его в декларацию, в окне программы нажимаем на квадрат с тремя точками и в открывшемся справочнике инспекций выбираем строку с соответствующим кодом и названием ИФНС:
Первая страница заполнена!
Для того, чтобы заполнить декларацию 3-НДФЛ дальше, нужно перейти ко второй странице, которая называется «Сведения о декларанте». Здесь нужно вписать свои паспортные данные и свой номер ИНН. В общем, ничего сложного. Чтобы выбрать вид документа, удостоверяющего личность, надо снова нажать на квадрат с точками.
После того, как заполнили сведения о себе, нужно на той же странице нажать на изображение дома — перейдем на вкладку, где нужно написать свой адрес по прописке.
Вводим индекс и код ОКАТО, который ранее посмотрели на сайте. Кстати, странная аббревиатура ОКАТО расшифровывается как Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
Для выбора региона привычно нажимаем на квадрат с точками.
Не бойтесь оставшихся пустых полей! Если вы живете не в городе, а в поселке, то у вас будут заполнены поля «район» и «населенный пункт», а строка «город» останется пустой.
Не забудьте написать свой контактный телефон: можно домашний, но на сотовый будет проще дозвониться, если инспектору нужно будет что-то уточнить. А это в Ваших же интересах. В результате у Вас должно получиться примерно следующее:
Следующая страница – доходы, полученные в РФ. Разноцветные цифры вверху – 13, 9 и 35 – означают налоговые ставки. Нам нужно выбрать цифру 13.
Нажимаем на зеленый «+» рядом со словами «Источники выплат», чтобы добавить своего работодателя.
В своём примере заполнения декларации 3-НДФЛ я не стала вводить реально существующее юридическое название организации, но вам нужно сделать именно так! В поле «Наименование источника выплаты» внимательно перепишите название предприятия, где Вы работаете, из своей справки 2-НДФЛ, даже если это ОЧЕНЬ длинное название. Ничего сокращать не нужно! Из той же справки перепишите ИНН, КПП, и ОКАТО предприятия, вся данная информация находится в начале документа в пункте под названием Данные о налоговом агенте. Поставьте галочку, чтобы программа могла вести расчет вычетов по вашим доходам с этого рабочего места.
Теперь начинается самое нудное: нужно добавить все доходы за год, которые есть в справке о доходах, по месяцам.
Нажимаем на знак «+» добавить доход. Появится окно для ввода:
В поле код дохода выбираем соответствующий вид дохода: зарплата, материальная помощь и т.д.
Пишем сумму дохода за месяц. Выбираем месяц, в котором этот доход имел место: если в январе – ставим цифру 1, в феврале – 2, и так далее.
Если с полученных денег – материальной помощи при рождении ребенка, например, — вы не платили налоги, нужно поставить код вычета. Нажимаем, опять же, на квадрат и выбираем нужную строку:
Главное, что нужно уяснить при заполнении декларации – ничего не выдумывайте! Декларация — это не школьное сочинение, и вашего творчества в налоговой никто не оценит. Ориентируйтесь только на документы, в данном случае, на свою справку о доходах. Как написано в справке 2-НДФЛ, так же должно быть написано в декларации.
Таким образом записываем доходы за весь год. Если доходы, например, зарплата, каждый месяц одна и та же, можно поступить проще и вводить следующую запись нажатием одной кнопки. Выделяем мышкой строку, которую нужно продублировать, и нажимаем на кнопку «повторить доход» . При этом автоматически будет поставлен следующий по счету месяц.
После того, как все доходы за год внесены в декларацию, остается заполнить итоговые суммы. Все они также есть в справке о доходах. Общая сумма дохода проставляется автоматически. Облагаемая сумма дохода – это налоговая база (общая сумма дохода минус вычеты). Сумма налога исчисленная и удержанная – это как раз те 13 % подоходного налога, которые высчитали с Вашей зарплаты, из налоговой базы.
В том случае, когда у вас не один работодатель, а, например, два, оба они официальны и от каждого есть справки о доходах, либо за год вы меняли работу, то нужно вводить доходы с каждого предприятия отдельно. Добавляете новый источник выплат, переписываете из справки 2-НДФЛ реквизиты и вписываете свои доходы от второй работы по прежней схеме.
Когда все доходы оказались в декларации, остается заполнить страницу, ради которой всё и было затеяно – «Вычеты».
Убираем галочку в первой вкладке, если у вас нет детей или вы уже пользуетесь данным вычетом.
Вторая вкладка – «Социальные налоговые вычеты» также нас сейчас не интересует. Поэтому переходим сразу к третьей, на которой нарисован домик и которая называется «Имущественные налоговые вычеты».
Ставим галочку напротив фразы «Предоставить имущественный налоговый вычет». Выбираем способ приобретения: при покупке на вторичном рынке — у собственника — выбираем «договор купли-продажи», если же вы купили новостройку или долевое, нужно ставить галочку на «инвестирование». Далее вписываем необходимые данные: адрес приобретенной недвижимости, дату заключения договора или акта передачи. Не забудьте выбрать код субъекта РФ.
Последнее ,что осталось заполнить – суммы, уплаченные за квартиру и за кредит (если Вы брали ипотеку). Переходим на нужную вкладку, нажав на кнопку с правом нижнем углу «Перейти к вводу сумм».
Пишем сумму, за которую была куплена недвижимость (по договору купли-продажи!), а также, если необходимо, сумму процентов, которые фактически были уплачены банку. Если Вы заполняете декларацию первый раз, то ничего больше вписывать не нужно.
Вот и всё! На всякий случай сохраните файл заполненной декларации в папку на компьютере и можно выводить документ на печать. Еще раз внимательно сверьте данные в декларации с данными использованных документов – будет обидно всё переписывать в налоговой из-за нелепой опечатки – и можете себя поздравить! Вы только что самостоятельно заполнили налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Приложите её к остальным документам и копиям и идите в отдел налоговой инспекции за своими деньгами!
nashakrysha.ru