Образец заполнения декларации для ип на усн доходы: Налоговая декларация по УСН за 2022 год, как её правильно заполнить, скачать бланк

Содержание

Декларация по упрощенке | Налоговая декларация на УСН Доходы минус расходы

⚡ Все статьи / ⚡ Всё о налогах

Ольга Тырина

Организации и предприниматели на упрощёнке раз в год сдают декларацию по УСН. Форма отчёта одинакова для двух объектов налогообложения, но заполняют её по-разному. Для УСН «Доходы минус расходы» предназначены разделы 1.2 и 2.2.

Содержание

  • Общие правила заполнения 
  • Титульный лист
  • Раздел 2.2
  • Раздел 1.2 
  • Заполнение нулевой декларации
  • С Эльбой вам не придётся заполнять декларации

Общие правила заполнения 

Новая форма декларации и инструкция по заполнению утверждены Приказом ФНС № ЕД-7-3/958@ от 25 декабря 2020 г.  

Основные требования ко всем разделам:

  • Если заполняете декларацию от руки, чернила или паста в ручке должны быть только чёрного, синего или фиолетового цвета. В текстовых полях пишите заглавными печатными буквами.
  • Если заполняете бланк декларации в Excel или другой программе, установите шрифт Courier New размером 16 — 18 пунктов.
  • Все поля заполняйте, начиная с крайней левой ячейки. При заполнении отчёта в специальных программах или сервисах выравнивание автоматически будет по правому краю.
  • В пустых ячейках поставьте прочерки — короткую прямую линию посередине каждой клетки. При заполнении декларации на компьютере их можно не ставить.
  • Нельзя исправлять ошибки канцелярскими замазками и другими корректирующими средствами.
  • Стоимостные показатели указывайте в рублях, без десятичных знаков. Значения от 50 копеек округляйте в большую сторону до целого числа, а менее 50 копеек отбрасывайте.
  • Страницы пронумеруйте по порядку, начиная с титульного листа. Номер вписывайте, начиная с крайней левой ячейки — 001, 002 и т.д. Незаполненные листы пропускайте.
  • Распечатайте только заполненные страницы — каждую на отдельном листе. С двух сторон печатать нельзя.

30 дней Эльбы в подарок

Оцените все возможности онлайн-бухгалтерии бесплатно

Попробовать бесплатно

Титульный лист

Наверху укажите ИНН и КПП. Их нужно заполнить на каждой странице. В ИНН организаций 10 знаков, поэтому в двух последних ячейках поставьте прочерки. КПП у предпринимателей нет, его заполняют только организации.

Номер корректировки — «0 – –», если подаёте декларацию за отчётный год в первый раз. Если принятый отчёт придётся исправлять, поставьте «1 – –». При подаче второй уточнённой декларации — «2 – –» и т.д.  

Код налогового периода — 34, если сдаёте декларацию за календарный год. При закрытии организации или ИП — 50. При переходе на другой режим налогообложения — 95. Если ИП прекращает деятельность, по которой применял упрощёнку — 96. Этот же код можно указать и при закрытии ИП.

Отчётный год — тот, за который отчитываетесь.

Представляется в налоговый орган — укажите код ИФНС, куда вы сдаёте декларацию. Его можно узнать на сайте налоговой: выберите ИП или юрлицо, заполните адрес регистрации и нажмите «далее».

Код по месту нахождения (учёта) — «120» для ИП, «210» для организации.

Для организации укажите полное наименование, как в уставе. Для предпринимателя — его фамилию, имя, отчество, как в паспорте, без сокращений и без «ИП».

Заполнение блока с подтверждением достоверности и полноты сведений зависит от того, кто подписывает декларацию по УСН:

  • Руководитель организации — впишите построчно фамилию, имя, отчество (если есть).
  • Индивидуальный предприниматель — строки с ФИО не заполняйте. Нужны только подпись и дата.
  • Представитель налогоплательщика — укажите ФИО уполномоченного подписывать отчётность. Если это другая организация, впишите ещё её наименование. В последних двух строках укажите название и дату документа, подтверждающего право подписи представителя. Обычно это доверенность. Копию приложите к декларации.

Раздел 2.2

Сначала заполните раздел 2.2 — расчёт единого и минимального налога по упрощёнке. Он состоит из двух страниц.

Строка 201 — код признака «1», если ставка УСН стандартная — 15 % или пониженная. «2», если повышенная из-за превышения лимитов по доходам и численности работников. 

Доходы нарастающим итогом за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год:

  • 210 — с января по март;
  • 211 — с января по июнь;
  • 212 — с января по сентябрь;
  • 213 — с января по декабрь.

Расходы нарастающим итогом в строках 220-223 — аналогично. 

230 — заполните, если в предыдущих годах были убытки.

240-242 — доходы минус расходы. Отрицательных значений не должно быть. Если расходы больше доходов, строку не заполняйте.

243 — годовой доход за минусом расходов и убытка из строки 230.

250-253 — если расходы больше доходов, впишите сюда разницу. Убытки указывают без знака минус.

260-263 — ставка, по которой рассчитываете налог.

264 — если у вас пониженная ставка, установленная региональными властями, заполните основание её применения. Состоит из двух частей: 

  1. Семизначный код из Приложения № 5 Порядка заполнения. Показывает, какой вид льготной ставки применяет налогоплательщик.
  2. Реквизиты закона субъекта РФ — номер, пункт и подпункт статьи. Для этих трёх реквизитов выделено по четыре ячейки. Заполняйте их по порядку, слева направо. Если в номере, пункте или подпункте меньше четырех знаков, в свободных ячейках проставьте нули (слева от значения).

Например, региональная налоговая ставка 5 % установлена пп. 3 п. 2 ст. 4.1 закона Иркутской области № 112-ОЗ от 30 ноября 2015 г. В строке 264 нужно указать 3462020/0003000204.1

270-272 — авансовые платежи, рассчитанные за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев.

Заполните, даже если не уплатили авансы в установленные сроки. При убытках поставьте прочерки.

273 — налог за год. Прочерк, если убыток.

280 — минимальный налог, рассчитанный по ставке 1 %: годовой доход из строки 213 поделите на 100.

Раздел 1.2 

Строка 010 — код ОКТМО из Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОК 033-2013). 

030, 060, 090 — заполняют, если организация или ИП сменили адрес регистрации. Указывают ОКТМО, который был на момент установленного срока уплаты авансов по упрощёнке. Если адрес не менялся, ставят прочерки.

020 — аванс по УСН, который нужно было уплатить по итогам 1 квартала.

040 — авансовый платёж за полугодие минус аванс за 1 квартал. Не заполняйте, если разница окажется отрицательной. Отразите её в строке 050 — авансовый платёж к уменьшению.

070 — аванс по итогам девяти месяцев. Заполните аналогично: если получилась сумма к уплате — стр. 070, к уменьшению — стр. 080.

100 — единый налог к доплате за отчётный год. Если в результате расчёта получится отрицательная сумма, внесите её в строку 110 — годовой налог к уменьшению.  

101 — налог, уплаченный по патентной системе, на который можно уменьшить налог УСН.

120 — заполните, если по итогам года нужно уплатить минимальный налог. То есть когда вы умножили годовой доход (не вычитая расходы) на 1 % и сумма получилась больше налога, рассчитанного обычным способом.

Заполнение нулевой декларации

Если организация или ИП на УСН «доходы минус расходы» не вели деятельность по упрощёнке или применяли нулевую ставку налога, им всё равно нужно отчитаться.

Как заполнить нулевую декларацию:

  • титульный лист — как обычно;
  • раздел 1.2. — строки 010, 030, 060, 090;
  • раздел 2.2. — строки 260-263.

В остальных полях вместо числовых показателей ставят прочерки.

С Эльбой вам не придётся заполнять декларации

Сервис сам заполнит форму на основании ваших данных. Специальные знания вам не понадобятся: просто нужно будет вовремя сделать несколько кликов и подписать документ бесплатной электронной подписью для отправки в налоговую через интернет.

 

Статья актуальна на 

УСН 55

Продолжайте читать

Все статьи

Торговый сбор в Москве

Как учесть расходы на УСН «Доходы минус расходы»

Упрощённая система налогообложения в 2023 году

Ещё больше полезного

Рассылка для бизнеса

Дайджест о законах, налогах, отчётах два раза в месяц

Соцсети

Новости и видео — простыми словами, с заботой о бизнесе

образец (пример) заполнения для ИП и ООО

Организации и индивидуальные предприниматели, ведущие свою деятельность по упрощенной системе налогообложения «доходы» , обязаны представлять налоговую декларацию УСН в установленной форме с определенным порядком заполнения.   В статье рассмотрена декларация УСН за 2022 год «доходы» : образец заполнения которой поможет избежать ошибок при заполнении декларации.


Форма декларации, а также формат представления отчета в электронном виде — утверждены приказом ФНС России  от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ . Это не новая форма , она впервые применяется для сдачи отчетности за 2021 год. Эта же форма применяется и для декларации за 2022 год.

ВНИМАНИЕ: С 01.01.2023 года срок сдачи годовой отчетности по УСН изменен с 31 на 25 марта для юридических лиц и с 30 на 25 апреля для предпринимателей. Учитывая, что 25.03.2023 — суббота, срок сдачи для юрлиц смещается на 27.03.2023

Налогоплательщик заполняет разделы в соответствии с применяемым объектом налогообложения. Так, для объекта налогообложения «доходы» заполняются:

  • Титульный лист;
  • Раздел 1.1 «Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением УСН (объект налогообложения — доходы), подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика»;
  • Раздел 2. 1.1 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением УСН (объект налогообложения — доходы)
  • Раздел 2.1.2.  Заполняется только в случаях, если в отношении организации или ИП в соответствии с гл. 33 НК РФ установлен торговый сбор.
  • Раздел 3.  Заполняется только тогда, когда организация или ИП получали имущество или денежные средства в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений или целевого финансирования

В качестве примера представлена декларация для ИП.

В случае организации изменения при заполнении титульного листа следующие: в графах «налогоплательщик» указывается наименование организации и заполняются графы «Достоверность и сведений, указанных в настоящей декларации подтверждаю», а также в графе «по месту нахождения (учета)(код)» указывается код «210».

Скачать бланк декларации по УСН за 2022 год в excel

Скачать бланк декларации по УСН за 2022 год в pdf.

В рассматриваемом образце заполнения декларации торговый сбор не предусмотрен и имущество (денежные средства) в рамках благотворительности или целевого финансирования не поступали.

Титульный лист

Сверху титульного  листа заполняется номер ИНН и КПП субъекта. Эти данные указаны в свидетельстве, которое было выдано хозяйствующему субъекту на руки при постановке его на учет. Для предприятий код ИНН должен содержать 10 знаков, для предпринимателей — 12. В первом случае в оставшиеся незаполненные строки следует поставить прочерк.
КПП указывают только юридические лица, поскольку у предпринимателей этот номер отсутствует. Рядом с ним вносится номер страницы отчета по порядку, в данном случае 001. Далее указывается номер корректировки. Если  отчет в ИФНС отправляется первый раз , то проставляется код «0–». При осуществлении корректировки — следует указывать ее порядковый номер, например, «1–», если корректировка сдается первый раз.
Рядом с помощью кода определяется период, за который составляется и сдается декларация по УСН .  Существуют согласно справочнику следующие коды:

  • «34» – годовая отчетность;
  • «50» – отчетность, составляемая организацией или ип при ликвидации (реорганизации) или закрытии ИП;
  • «95» – отчетность, при смене системы налогообложения;
  • «96» -отчетность, когда УСН прекращается.

В этой же строке далее отражается год отчетного периода. Ниже с помощью кода нужно указать налоговую инспекцию, выступающую получателем данного отчета, а правее отражается шифром место нахождения. Это поле может принимать значения:
«120» – если отчетность отправляется по жительству ИП;
«210» – если отчет сдается по месту нахождения фирмы;
«215» – если декларация подается по нахождению организации-преемника.

После этого необходимо в четырех строках записать полное наименование фирмы или личные данные в виде Ф.И.О. предпринимателя. В оставшиеся незаполненные клетки следует  поставить прочерк.
Если организация прошла реорганизацию, то ниже надо с помощью соответствующих кодов отразить какая была ее форма, а также новые ИНН и КПП юрлица.  Далее указывается номер телефона, по которому в случае необходимости инспектор сможет связаться с ним. Ниже на титульном листе отображается количество листов, которые включаются в данную декларацию. Это поле следует заполнять  в последнюю очередь, когда вся информация будет уже известна. Здесь же справа указывается количество страниц, приходящихся на приложение к декларации. В случае отсутствия этих данных ставится прочерк.

В графе «достоверность и полноту сведений, указанных  в настоящей декларации подтверждаю» указывается «1», если декларацию подписывает сам предприниматель. При этом далее «ФИО» указывать не требуется, поскольку эти данные приведены в декларации выше.

Если декларацию подает организация в лице руководителя, то в графе также указывается «1», а ниже заполняются строки, где указываются  «ФИО» руководителя организации.

Раздел 1.1

Вверху листа указываются  ИНН и КПП (когда он имеется), а также номер страницы в пачке отчета. Строки 010, 030, 060 и 090 должны отражать коды ОКТМО для ИП по месту их регистрации, для фирм – по месту расположения организации. Если ОКТМО в течении года не меняется, то в строках 030, 060 и 090 ставится прочерк.
В обязательном порядке должна быть заполнена только строка 010.   Во всех не заполненных клетках надо поставить прочерк.
В графе 020 отражается итоговое значение, полученное при вычитании граф 130 и 140 из раздела 2.1.1. Если в регионе предусмотрен также торговый сбор, то из итогового результата нужно вычесть еще и показатели строки 160 раздела 2.1.2. В строке 020 отражаются только положительные значения платежа.

В графе 040 записывается значение, полученное после вычитания из строки 131 строк 141 и 020.  При уплате торгового сбора нужно вычесть итог строки 161.  В этом блоке указываются только положительные значения. В противном случае полученный итог отображается в строке 050.

 Строка 070 рассчитывается по следующему алгоритму: (стр.132 — стр.142) разд.2.1.1 — стр.162 разд.2.1.2 — (стр.020 + стр.040 — стр.050), если (стр.132 — стр.142) разд.2.1.1 — стр.162 разд.2.1.2 — (стр.020 + стр.040 — стр.050)>=0 . При этом итог вносится в нее, только при положительном значение, в противном случае его надо отразить в строке 080. При выплате торгового сбора, в вычитание включается также строка 162.

В строке 100 отражается положительное значение, которые рассчитывается по формуле (стр.133 — стр.143) разд.2.1.1 — стр.163 разд.2.1.2 — (стр.020 + стр.040 — стр.050 + стр.070 — стр.080) — стр.101, если (стр.133 — стр.143) разд.2.1.1 — стр.163 разд.2.1.2 — (стр.020 + стр.040 — стр.050 + стр.070 — стр.080) — стр.101>=0

В строке «101» указывается сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной системы налогообложения, подлежащая зачету.

В строке «110» указывается сумма налога к уменьшению за год.

Все указанные формулы расчета приведены на самом бланке декларации.

В конце листа необходимо поставить дату составления документа и подпись ответственного лица.

Раздел 2.1.1

Как всегда, вверху листа указывается ИНН и КПП ( КПП для юридических лиц).
В графе «101» указывается код признака применения налоговой ставки. Какой код использовать —указано на бланке.
В графе»102″ указываем признак налогоплательщика. Какую цифру указать — понятно из пояснения на бланке.
В графы 110-113 заносятся доходы  нарастающим итогом—  1 квартал, полгода, девять месяцев и полный год.
В графы 120-123 указывается  ставка налога, которая использовалась за  1 квартал, полгода, девять месяцев и полный год.

Если ИП применяет пониженную ставку, установленную субъектом РФ, то в строке «124» приводится обоснование применения этой ставки.
В графах 130-133 отражается расчет налога за каждый из периодов. Вычисления проводят по формулам, указанным на бланке формы.

В графах 140-143 указываются размеры вычетов, к которому относятся  фиксированные платежи ИП за себя, а также страховые взносы за работников (если такие взносы были).
Обращаем внимание на то, что если у налогоплательщика есть наемные сотрудники (т.е. в графе 102 налогоплательщик указал «1»), то его размер вычета не может быть больше половины налога из граф 130-133.

Формы индивидуального подоходного налога за 2022 г.

  • ДОР
  • Налоговые формы
  • Текущий: Формы индивидуального подоходного налога за 2022 год

Чтобы загрузить форму, щелкните имя формы в левом столбце в таблицах ниже.

Налоговые формы за предыдущий год можно найти на веб-странице налоговых форм штата Индиана за предыдущий год. Не нашли нужную форму? Проверьте Разные формы.


Полногодичные жители Индианы

Федеральные формы, такие как форма 1040 и W-4, можно найти на веб-сайте IRS.

Наименование Номер государственной формы Описание Дата редакции Тип файла
Книга IT-0036 СП 265 Буклет с инструкциями по подоходному налогу IT-40 за 2022 г. (без формы и приложений) 22.09 пдф
ИТ-40 Форма 154 Форма налога на прибыль ИТ-40 за 2022 г.

Важно. При подаче вы должны включить Приложения 3, 7 и CT-40 вместе с формой IT-40. Вы должны включить Графики 1 (добавки), 2 (вычеты), 5 (кредиты, такие как удержания в штате Индиана), 6 (зачетные кредиты) и IN-DEP (зависимая информация), если у вас есть записи в этих графиках.

22.09 заполнить pdf
Список 1 53995 Надстройки 22.09 заполнить pdf
Приложение 2 53996 Вычеты 22.09 заполнить pdf
Приложение 3 53997 Исключения Заполните и приложите Приложение IN-DEP, если вы требуете каких-либо зависимых исключений в Приложении 3. 22.09 заполнить pdf
Расписание IN-DEP 54815 Зависимая информация и дополнительная зависимая информация 22.09 заполнить pdf
Расписание IN-DEP-A 53111 Принятая зависимая информация 22.09 заполнить pdf
Приложение 4 56540 Другие налоги 22. 09 заполнить pdf
Приложение 5 / Приложение IN-DONATE 53998 Кредиты / Пожертвования 22.09 заполнить pdf
Приложение 6 53999 Зачетные кредиты 22.09 заполнить pdf
График 7 54000 Дополнительная необходимая информация 22. 09 заполнить pdf
Расписание IN-W

Нужно ли мне подавать

IN-W?

Если у вас есть один или несколько отчетов о заработной плате и вы подаете налоги с использованием бумажных форм (в отличие от рекомендуемого электронного метода подачи), вы должны включить Расписание IN-W самостоятельно вместе со всеми другими необходимыми формами и расписаниями.

Если у вас есть одна или несколько ведомостей о заработной плате (например, W-2 или 1099) и вы подаете свои налоги в электронном виде, все ваши ведомости о заработной плате будут автоматически включены в Schedule IN-W при использовании сертификата DOR. налоговый составитель.

Щелкните вне этого окна, чтобы закрыть его.

53056 Индиана Заявления об отказе от уплаты налогов 22.09 заполнить pdf
СТ-40 47907 Таблица налогов округа для жителей Индианы 22.09 заполнить pdf
Буклет IT-40 (испанская версия) СП 270 2022 Formulario de Impuestos a las Ganancias Personales IT-40 для Residente de Todo el Año 22.09 пдф

Indiana Part-Year Residents and Full-Year Nonresidents

Name State Form Number Description Rev Date File Type
IT-40PNR Booklet СП 258 Буклет с инструкциями по подоходному налогу IT-40PNR за 2022 г. (без формы и приложений) 22.09 пдф
ИТ-40ПНР Форма 472

2022 Форма ПНР ИТ-40

Важно. При подаче заявления вы должны включить Приложения A, D, H (обе страницы) и CT-40PNR вместе с формой IT-40PNR. Вы должны включить Графики B (добавки), C (вычеты), F (кредиты, такие как удержания в штате Индиана), G (зачетные кредиты) и IN-DEP (зависимая информация), если у вас есть записи в этих графиках.

22.09 заполнить pdf
Список А 48719 Доход/убыток, пропорциональное распределение и корректировка дохода 22. 09 заполнить pdf
Приложение B 54030 Надстройки 22.09 заполнить pdf
Приложение С 54031 Вычеты 22.09 заполнить pdf
Приложение D 54032 Исключения — заполните и приложите Приложение IN-DEP, если вы требуете каких-либо зависимых исключений в Приложении D. 22. 09 заполнить pdf
Расписание IN-DEP 54815 Зависимая информация и дополнительная зависимая информация 22.09 заполнить pdf
Расписание IN-DEP-A 53111 Принятая зависимая информация 22.09 заполнить pdf
Приложение E / Приложение IN-PRO 56541 Прочие налоги / Члены профессиональной команды-нерезиденты 22. 09 заполнить pdf
Расписание F / Расписание IN-DONATE 54033 Кредиты / Пожертвования 22.09 заполнить pdf
Приложение G 54034 Зачетные кредиты 22.09 заполнить pdf
Приложение H 54035 Дополнительная необходимая информация 22. 09 заполнить pdf
Расписание IN-W

Нужно ли мне подавать

IN-W?

Если у вас есть одна или несколько ведомостей о заработной плате и вы подаете налоги с использованием бумажных форм — в отличие от рекомендуемого электронного метода подачи — вы должны сами включить Расписание IN-W , наряду со всеми другими необходимыми формами и приложениями.

Если у вас есть один или несколько ведомости о заработной плате (например, W-2 или 1099) и подать свои налоги в электронном виде, все ваши ведомости о заработной плате будут автоматически включены в форму Schedule IN-W , если вы используете сертифицированную DOR программу подготовки налоговых деклараций.

53056 Заявления об удержании налогов в Индиане 22.09 заполнить pdf
СТ-40ПНР 47906 Налоговая таблица округа для нерезидентов, работающих неполный и полный год 22.09 заполнить pdf
ИТ-40РНР Форма 44406 Взаимная государственная налоговая форма для нерезидентов за 2022 г. 22.09 заполнить pdf

Другие индивидуальные налоговые формы/графики/Публикация EIC

Имя Форма состояния
Номер
Описание Rev Date8. 20152 Кредит колледжа Индианы 22.09 заполнить pdf
ES-40

Индиана Форма ES-40, Предполагаемый налоговый платеж

Знаете ли вы, что онлайн-портал электронных услуг DOR INTIME позволяет физическим лицам уплачивать расчетные налоги, причитающиеся DOR, или просматривать свою историю платежей круглосуточно и без выходных?

INTIME предлагает быстрый, безопасный и надежный способ отправки платежей в удобное для вас время. Вы получите номер подтверждения сразу же, не дожидаясь доставки почты или оплаты чеков. Избегайте штрафов, никогда больше не пропуская срок платежа.

Для начала перейдите на INTIME по телефону www.intime.dor.in.gov и выберите ссылку «Внести платеж» в разделе «Платежи». Перейдите по ссылкам, чтобы выбрать тип оплаты, затем введите свои данные и произведите платеж.

Платежи можно производить с помощью Visa, MasterCard или ACH (электронный чек). При оплате кредитной картой обработчик кредитных карт взимает комиссию в зависимости от суммы, которую вы платите. Комиссия за платеж ACH (электронный чек) не взимается.

Если вы не хотите платить предполагаемые налоги с помощью кредитной карты или ACH (электронный чек), прокрутите вниз, чтобы заполнить и отправить форму ES-40 вместе с чеком.

Щелкните INTIME , чтобы произвести оплату немедленно

Загрузить форму ES-40

Щелкните за пределами этого окна, чтобы закрыть его.

46005 Ваучер на расчетный налоговый платеж за 2023 г. 22.09 заполнить pdf
ПЧД-А 53019 Заявление на получение кредита на пожертвование в приемной семье 22. 05 заполнить pdf
IN-CR 56680 Возврат кредита 22.09 заполнить pdf
ВНУТРЕННИЙ 55327 Экономическое развитие для растущей экономики Кредит 22.09 заполнить pdf
IN-EDGE-R 55363 Экономическое развитие для растущей экономики Удерживающий кредит 22. 09 заполнить pdf
IN-EIC 49469 Кредит заработанного дохода Индианы 22.09 заполнить pdf
Публикация EIC СП 359 Публикация о заработанном доходе в Индиане, 2022 г. 22/12 пдф
ИН-Х 48684 Налоги на занятость домохозяйств в Индиане 22. 09 заполнить pdf
IN-OCC 55629 Другие сертифицированные кредиты 22.09 заполнить pdf
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 53952 Декларация об отказе от подачи электронных заявок в Индиане 22.09 заполнить pdf
ИН-ПАТ 54084 Список исключений из соответствующих патентов 22. 09 заполнить pdf
ИН-529 53385 Кредит на сберегательный план образования Индианы CollegeChoice 529 22.09 заполнить pdf
ИН-2058СП 54259 Вычет из заработанного дохода супруги-нерезидента 22.09 заполнить pdf
ИТ-2210 46002 Недоплата расчетного налога физическими лицами 22. 09 заполнить pdf
ИТ-2210А 48437 Годовой график недоплаты расчетного налога 22.09 заполнить pdf
ИТ-2440 46003 Пенсионный вычет по инвалидности в Индиане 22.09 заполнить pdf
ИТ-40НОЛ 46004 Расчет чистых операционных убытков для физических лиц 22. 09 заполнить pdf
ИТ-40ПНРА 49059 График распределения Индианы для физических лиц-нерезидентов 22.09 заполнить pdf
IT-40X

Форма IT-40X для Индианы, измененная налоговая декларация для форм IT-40, IT-40PNR или IT-40RNR ИТ-40РНР для налоговых периодов, начинающихся до 01.01.2021.

При внесении изменений для налоговых периодов, начинающихся после 31.12.2020, используйте формы ИТ-40, ИТ-40ПНР или ИТ-40РНР для этого налогового периода и отметьте поле «Внесено» в правом верхнем углу формы.

Индивидуальные налоговые формы текущего года можно найти в Интернете, перейдя по адресу www. in.gov/dor/tax-forms/ и выбрав строку загрузки индивидуальных налоговых форм.

Чтобы найти в Интернете отдельные налоговые формы за предыдущие годы, перейдите по адресу www.in.gov/dor/tax-forms/indiana-state-preor-year-tax-forms/ и выберите нужный год.

Загрузить форму IT-40X

Щелкните вне этого окна, чтобы закрыть его.

44405 Измененная декларация о подоходном налоге с физических лиц 20.09 заполнить pdf
ИТ-9 21006 Заявление 2022 года о продлении срока подачи документов 22.09 заполнить pdf
СК-40 44404 2022 Единый налоговый кредит для пожилых людей 22. 09 заполнить в формате pdf

Налоговое управление штата Орегон : Формы и публикации : Библиотека форм и публикаций : Штат Орегон

Формы и публикации


Здесь можно найти формы и публикации, необходимые для ведения бизнеса с Налоговой службой штата Орегон.

Примечание: Важно загрузить и сохранить форму на свой компьютер, а затем открыть ее в Adobe Reader, заполнить и распечатать. Мы не рекомендуем использовать веб-браузер для заполнения формы, так как могут возникнуть проблемы.

Навигация


  • Текущие формы и публикации
  • Поиск по всем формам
  • Получить или найти формы за предыдущие годы
  • Найти федеральные формы
  • Заказать бумажные формы

Текущие формы и публикации


Просмотреть все формы и публикации текущего года по популярности или области программы. Выберите заголовок, чтобы просмотреть соответствующие формы, а затем используйте функцию поиска, чтобы найти форму или публикацию по имени, номеру формы, году или типу.

Популярные формы

 

Апелляционная комиссия по налогу на имущество (BOPTA)

 

Сигареты и табак

 

Комбинированный фонд заработной платы

 

Корпорация

 

Налог на корпоративную деятельность

 

Программы отсрочки

 

Электронные услуги

 

Зона предприятия

 

Освобождение для кухонных комбайнов

 

Промышленная собственность

 

Местный бюджет

 

Марихуана

 

Бюллетени доходов штата Орегон (ORB)

 

Другие счета агентства

 

Избирательный налог на транзитные предприятия

 

Удержание заработной платы и транзит


 

Личный доход

 

Нефть

 

Налог на имущество


 

Псилоцибин


 

Древесина

 

Транзитная самозанятость

 

Утилита

 


Поиск по всем формам


Используйте функции поиска и фильтрации, чтобы найти форму или публикацию по имени, номеру формы, году, категории или программе.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *