Новости — Официальный сайт администрации Волгограда
06.04.2021
ЗАПОЛНЯЕМ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) — это документ, по которому физические лица отчитываются о сумме полученных ими доходов и относящимся к ним расходов. Декларацию 3-НДФЛ также представляют в налоговые органы для получения налогового вычета.
Самый быстрый и удобный способ формирования отчетности и отправки ее в налоговый орган – заполнение декларации 3-НДФЛ на сайте налоговой службы в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При заполнении налоговой декларации с помощью данного сервиса программное обеспечение автоматически переносит в налоговую декларацию персональные сведения о налогоплательщике и сведения о полученных им доходах и уплаченного налога на доходы физических лиц.Для авторизации в Личном кабинете потребуются логин (ИНН) и пароль, который предоставляется налоговой инспекцией. Авторизоваться также можно используя аккаунт портала Госуслуг на сайте https://esia.gosuslugi.ru/ при наличии подтвержденной в авторизованном центре учетной записи.
Декларация 3-НДФЛ, направляемая налогоплательщиком через Личный кабинет, должна быть подписана усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно скачать и установить непосредственно из Личного кабинета. Для этого в разделе «Профиль» выбираем «Получить ЭП». По завершению процесса появится надпись «Сертификат успешно выпущен». После этого можно приступить к заполнению декларации.
Декларация заполняется в разделе «Жизненные ситуации» — «Подать декларацию 3-НДФЛ».
Необходимо выбрать способ подачи декларации – «Заполнить онлайн» или «Загрузить» (в случае наличия заполненной декларации в электронном виде с помощью программного обеспечения «Декларация»).
В случае выбора «Заполнить онлайн» необходимо пошагово заполнять все предлагаемые программой поля. В результате декларация 3-НДФЛ будет сформирована и готова для отправки в инспекцию.
При выборе «Загрузить» выбирается год, за который представляется декларация и файл формата .xml, созданный с помощью программы «Декларация».
Перед тем как отправить Декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган необходимо «Прикрепить» сканы документов, подтверждающих указанные в декларации суммы доходов и расходов, а также право на налоговый вычет.
Когда все документы будут добавлены, необходимо ввести пароль к сертификату ЭП и нажать «Подтвердить и отправить».
После этого Декларация 3-НДФЛ будет отправлена в налоговый орган. С этого момента можно отслеживать ход камеральной проверки налоговой декларации в разделе «Сообщения» Личного кабинета. Камеральная налоговая проверка проводится в течение 3-х месяцев со дня представления налогоплательщиком в налоговый орган Декларации 3-НДФЛ.
Контакт-центр: 8 (800) 222-22-22
Декларирование доходов 2021 года | Налогово-таможенный департамент
В среде э-услуг е-МТА
Вход в e-MTA:
- при помощи ID-карты
- при помощи mobiil-ID
- при помощи Smart-ID
- при помощи средств электронной идентификации (eID), используемых в государствах Европейского союза (cм. список средств еID)
Местонахождение декларации о доходах: в меню e-MTA необходимо выбрать Налоги – Декларация о доходах.
Заполнение декларации о доходах
: поля декларации на эстонской, русской, английской странице необходимо заполнять на эстонском языке.Информацию о статусе декларации можете получить в e-MTA на информационной странице своей декларации о доходах.
Если представленная декларация о доходах после первичной проверки требует дополнительной проверки, то вы получите уведомление об этом на свою информационною страницу, а в большинстве случаев, и указания для дальнейших действий.
Посредством смартфона можно представить декларацию о доходах в полном объёме.
В бюро обслуживания
Для представления декларации в бюро обслуживания можете выбрать из трёх возможностей.
1. Предварительно заполненная декларация о доходахРаспечатка предварительно заполненной декларации выдается клиентам в бюро обслуживания с 15 февраля по предъявлению удостоверяющего личность документа.
Если Вы берёте в бюро обслуживания предварительно заполненную декларацию, то просим Вас после дополнения, исправления и подписания представить эту же декларацию.
При выдаче предварительно заполненной декларации представителю налогоплательщика необходимо предоставить в бюро обслуживания нотариально заверенное согласие. Акцептируются также доверенности, заверенные волостными и городскими секретарями.
Обязанностью налогоплвтельщика является проверить правильность внесённых в декларацию данных, в случае неверных данных или их отсутствия необходимо сделать исправления и/или дополнения и подтвердить данные подписью. Если имеются полученные доходы, которые не отражаются в предварительно заполненной декларации, то их необходимо также декларировать.
Проверенную и подписанную декларацию можете:
- представить консультанту в бюро обслуживания
- опустить в предназначенный для этого почтовый ящик в бюро обслуживания
Бланки без предварительно заполненных данных можно найти на странице «Формы деклараций и инструкции по их заполнению».
3. Компьютер для клиентов в зале бюро обслуживанияВо всех бюро обслуживания можно воспользоваться компьютером для клиентов для представления декларации о доходах в e-MTA. Помощь при декларировании можно получить у консультанта.
По почте
Декларацию о доходах в бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента можно также отправить по почте. Адреса бюро обслуживания
О Форме 1040, «Декларация о выплате индивидуального подоходного налога США»
Форма 1040 используется налогоплательщиками США для подачи ежегодной налоговой декларации.
Текущая редакция
Ниже приведено общее описание того, какое Приложение (Приложения) вам нужно будет подать. (Смотрите инструкции к Форме 1040 для получения дополнительной информации о приложениях, обозначенных цифрами.) Для Приложения A и других приложений, обозначенных буквами, смотрите Приложения для Формы 1040.
ЕСЛИ ВЫ…
| ТО ИСПОЛЬЗУЙТЕ |
---|---|
Имеете дополнительный доход, например, пособие по безработице, денежные призы и награды, выигрыши в азартные игры. Можете указать вычитание из налога, например, вычет процентов по ссуде на обучение, налог, взимаемый с лиц, работающих на себя, расходы преподавателя. | Приложение 1 (Английский) PDF |
Должны платить другие налоги, например, налог, взимаемый с лиц, работающих на себя, налоги, выплачиваемые лицами, использующими наемный труд в домашнем хозяйстве, дополнительный налог на индивидуальные пенсионные счета (IRA) или другие отвечающие критериям пенсионные планы и счета с налоговыми льготами, альтернативный минимальный налог (AMT) или должны возвращать чрезмерный авансовый налоговый зачет за взносы медицинского страхования. | Приложение 2 (Английский) PDF |
Можете указать налоговые зачеты, которые вы не указали в Форме 1040 или 1040-SR, например, налоговую льготу за выплату налогов иностранному государству, налоговые зачеты за оплату учебы, общие налоговые зачеты компании. Имеете другие платежи, например, суммы, уплаченные при запросе продления срока подачи налоговой декларации или чрезмерное удержание налога на социальное обеспечение. | Приложение 3 (Английский) PDF |
Последние изменения
Использование номера социального обеспечения (SSN) или индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ITIN) при подаче налоговой декларации (Английский) — 25 июня 2021 г.
Обновленная информация об освобождение от налога части пособия по безработице женатых налогоплательщиков, проживающих в штатах, признающих общее имущество супругов, приобретенное ими в течение их совместной жизни (Aнглийский) — 24 мая 2021г.
Налогообложение пособия по безработице
Налоговые формы 1040, 1040-SR и 1040-NR, строка 3а, «Отвечающие критериям дивиденды» (Английский) — 6 апреля 2021 г.
Продление срока подачи налоговой декларации и другие налоговые льготы для тех, кто использует Налоговую форму 1040 (Английский) PDF
Расходы на маски и другие средства индивидуальной защиты для предотвращения распространения коронавирусa не облагаются налогом (Английский)
Заявление Налогового управления – закон «Американский план спасения» 2021 года (Английский)
Новый закон, освобождающий от налога сумму до 10 200 долларов, полученную в качестве пособия по безработице (Aнглийский) –- 24 марта 2021 г.
Особый период регистрации в системе медицинского страхования до 15 мая 2021 г. — 8 марта 2021 г.
Внесение зачёта валового дохода, выплаченного за отпуск по семейным обстоятельствам и по болезни, в налоговую декларацию (Английский) –- 1 марта 2021 г.
Поправка к инструкциям к Налоговым формам 1040 и 1040-SR (Английский) — 8 февраля 2021 г.
Как правильно указывать излишние вычеты при ликвидации наследственного фонда или траста на Налоговых формах 1040, 1040-SR и 1040-NR за 2018 и 2019 гг. (Английский) — 10 июля 2020 г.
Ограничения на коммерческие убытки для некоторых налогоплательщиков отменены для 2018, 2019 и 2020 гг. (Английский) — 19 мая 2020 г.
Налоговые льготы для налогоплательщиков в отношении некоторых налоговых предельных сроков в связи с пандемией коронавируса (Английский) –- 14 апреля 2020 г.
Соглашения с кэптивными страховыми микорокомпаниями (Английский) — 23 мая 2020 г.
Отчетность в соответствии с разделом 965 Налогового кодекса США (IRC) в налоговых декларациях 2017 года (Английский) — 8 марта 2018 г.
Другая полезная информация
5 советов, которые помогут безошибочно заполнить декларацию о доходах
Государственные служащие, должностные лица местного самоуправления, депутаты разных уровней, работники полиции, кандидаты на государственную службу и другие категории госслужащих — всего в Украине более 400 000 человек, которые должны ежегодно подавать электронные декларации.
В соответствии с приказом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 12 декабря 2019 N 168/19, декларация заполняется и подается лично субъектом декларирования путем заполнения соответствующей электронной формы в собственном персональном электронном кабинете субъекта декларирования в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Перейти в персональный кабинет Единого государственного реестра деклараций можно по ссылке.
При заполнении декларации иногда возникают определенные трудности, поэтому ОО «Антикоррупционный штаб» подготовила 5 советов для госслужащих, которые помогут безошибочно заполнить декларацию.
1. Как декларировать банковские счета?
Начиная с этого года, в форму е-декларации был введен новый раздел. В нем есть все банковские счета декларанта и членов его семьи.
Если у Вас или членов Вашей семьи есть активная карта какого-либо банка, то это означает, что Ваш счет открыт.
Все счета указываются в международном стандарте IBAN. Подробнее о нем читайте здесь.
Такой формат позволяет легко сможете задекларировать и те счета, которые открыты в иностранных банках.
2. Как сделать электронную подпись?
Прежде чем заполнять декларацию вспомните, не закончилось действие ЭЦП — Электронной цифровой подписи. Не удивляйтесь, если встретите аббревиатуру КЭП (Квалифицированная электронная подпись). В действующем законодательстве так называется ЭЦП.
Если же действие ЭЦП / КЭП закончилась, то новый ключ можно сделать в «Приват 24», Министерстве юстиции или в одном из сертифицированных центров.
3. Раздел доходы: что указывать, а что нет?
Если Вы являетесь клиентом «Ощадбанка» или «ПриватБанка», то можно упростить заполнение электронной декларации, взяв в онлайн-банкинге справку для декларации.
В этой справке будет информация обо всех ваших счетах в банке, где вы берете эту справку. Также важно, что в справке указывается информация об остатке средств на счетах по состоянию на последний день отчетного периода.
Информация справки будет необходима для заполнения раздела о доходах. В разделе «Денежные активы» справки необходимо указать остатки на счетах на последний день отчетного периода. А в разделе по банковским счетам эта справка поможет внести счета банка в формате IBAN.
Как получить справку об открытых счетах в банках, читайте здесь.
Если вы брали кредит, то в разделе о доходах его указывать не нужно. Он указывается в разделе о финансовых обязательствах если его сумма превышает 96 050 грн. Не указываются депозиты, но начисленные проценты по депозитам указать необходимо. Сумму депозита следует указать в разделе денежных активов.
Не забудьте указать в разделе доходов «кэшбек» или «бонусы», которые выплачиваются банком.
4. Где можно найти уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре?
Еще одно новшество нынешней формы декларации — при заполнении информации о декларанте необходимо указать уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре.
Если вы получили паспорт гражданина Украины в виде ID-карты или биометрический загранпаспорт, то в нем уже есть информация об этом номер записи.
Отсутствие же этих документов означает, что у вас отсутствует номер записи в ЕДДР. В таком случае необходимо выбрать «Не применяется» в соответствующем поле.
5. Что делать если в поданной декларации есть ошибка?
В таком случае у Вас есть 7 дней на исправление с момента обнародования декларации в реестре. Но будьте осмотрительны — подавать исправленную форму декларации можно не более 3-х раз.
Также этот совет можно использовать, если Вы упомянули о ежегодном декларировании в последний день. Можно подать не полностью заполненную декларацию и тогда уже в течение недели подать полную и исправленную.
Напоминаем, что доходы от аренды недвижимости нужно задекларировать к 1 мая 2020.
Читайте также: В каких случаях годовая декларация об имущественном состоянии и доходах не подается
Получить информацию об имеющейся задолженности, штрафах, пене, переплате налогов в той системе, в которой вы работаете, можно с помощью новой функции «Состояние расчетов с бюджетом» в сервисе Liga:REPORT. Упростить процесс уплаты налогов и подачу документов в госорганы поможет бот-бухгалтер ReporTax для ФЛП. ReporTax показывает налоговую задолженность и позволяет ее оплатить.
Как заполнить форму IRS 1040 — Forbes Advisor
Примечание редакции. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.
Если вы когда-либо подавали декларацию о федеральном подоходном налоге в США, скорее всего, вы использовали форму IRS 1040. Это форма, используемая большинством людей для подачи декларации о личном подоходном налоге, отчета о доходах, которые они получили в течение года, и выяснить, какая часть этого дохода подлежит налогообложению после получения налоговых вычетов и кредитов.
В зависимости от типа дохода, вычетов и кредитов, которые вы заявляете, заполнение формы 1040 может быть простым или чрезвычайно сложным. Этот обзор поможет вам разобраться с основами заполнения формы 1040.
Где найти форму 1040
IRS предлагает PDF-версию формы 1040, которую вы можете заполнить вручную, но пока не ищите версию 2021 года — ту, которую вы будете использовать для подачи налоговой декларации в 2022 году — пока что. Форма 1040 2021 года все еще находится в стадии проекта и, вероятно, не будет завершена до середины января 2022 года. Это дает Конгрессу время для внесения последних изменений в налоговое законодательство и дает время IRS для обновления налоговых форм, чтобы отразить эти изменения.
Для заполнения формы 1040 вы также можете:
- Используйте бесплатные заполняемые формы IRS (доступны с середины января до середины октября)
- Получите копии налоговых форм в Центре помощи налогоплательщикам IRS (в настоящее время доступны только по предварительной записи)
- Запросите копии по телефону 1-800-829-3676 (работает с понедельника по пятницу, 7:00).м. до 22:00 местное время)
- Используйте одну из популярных налоговых программ, таких как TurboTax, TaxAct или H&R Block
Независимо от того, какой метод вы выберете, налоговые формы обычно не доступны до середины января.
Как заполнить форму 1040
Прежде чем приступить к работе, соберите все свои налоговые документы, включая формы W-2, формы 1099 и другие записи о ваших доходах и отчислениях. Оттуда вы можете шаг за шагом заполнить форму 1040.
Шаг 1. Введите основную информацию
В первой половине формы 1040 задаются некоторые основные вопросы о вашем статусе подачи документов, идентификации, контактной информации и иждивенцах.
При вводе своего имени и имен супруга(и) и иждивенцев обязательно вводите их точно так, как они указаны в их карточках социального обеспечения. Использование псевдонима или имени в браке (если вы официально не обновили свое имя в Администрации социального обеспечения) может привести к тому, что ваша налоговая декларация будет отклонена из-за электронной подачи и задержки обработки бумажных деклараций.
Шаг 2: Сообщите о своих доходах
Следующие несколько строк формы 1040 содержат строки для сообщения нескольких различных источников дохода, в том числе:
- Заработная плата (находится в форме W-2)
- Проценты и дивиденды
- Пенсионный доход от IRA, 401(k)s, пенсий и социального обеспечения
Если у вас есть какие-либо другие источники налогооблагаемого дохода, такие как доход от бизнеса, сдачи в аренду имущества, фермы или пособия по безработице, вам также необходимо приложить Приложение 1 к форме 1040.
Приложение 1 также является местом, где вы будете сообщать о корректировках дохода, также известных как «надстрочные вычеты». Они включают в себя такие вещи, как взносы на сберегательный счет здоровья или пенсионный план для самозанятых, взносы на медицинское страхование для самозанятых людей и вычет процентов по студенческому кредиту.
Ознакомьтесь с Инструкцией по форме 1040 IRS для получения дополнительной информации о типах доходов и корректировках, которые указаны в Приложении 1.
Вычитание поправок к доходу из вашего общего дохода даст вам скорректированный валовой доход (AGI), который указывается в строке 11 вашей формы 1040.
Шаг 3: заявите о вычетах
При подаче формы 1040 вы можете выбрать между перечислением по пунктам или требованием стандартного вычета. Большинство заявителей выбирают стандартные вычеты, но если ваши общие детализированные вычеты превышают стандартные вычеты для вашего статуса подачи документов, вы можете детализировать их, заполнив Приложение А и прикрепив его к своей Форме 1040.
Постатейные вычеты включают:
- Медицинские и стоматологические расходы
- Государственные и местные налоги
- Проценты по ипотеке
- Подарки на благотворительность
- Потери в результате несчастных случаев (потери, связанные с вашим домом, транспортными средствами или личным имуществом, вызванные стихийным бедствием, объявленным на федеральном уровне)
Даже если вы не указываете детали, вы можете вычесть до 300 долларов США из денежных пожертвований, сделанных в соответствующие благотворительные организации в течение 2021 года (600 долларов США, если вы состоите в браке, подающем совместную регистрацию) в строке 12b формы 1040.
Если вы являетесь владельцем сквозного бизнеса, вы также можете получить право на получение Соответствующего вычета из дохода от бизнеса в строке 13.
Ваш AGI за вычетом всех доступных вычетов является вашим налогооблагаемым доходом, который указывается в строке 15 формы 1040.
Шаг 4. Рассчитайте налог
Вы рассчитаете свой налог на второй странице формы 1040. Инструкции к форме 1040 содержат таблицы для помощи в расчетах, но налоговое программное обеспечение (или квалифицированный налоговый специалист) может справиться с этим за вас.
Есть несколько других налогов, которые вам, возможно, придется заплатить, в том числе:
Инструкции по форме 1040 содержат более подробную информацию об этих налогах и о том, как сообщать о них в Приложении 2.
Шаг 5: Требование налоговых льгот
Если у вас есть иждивенцы, вы можете потребовать налоговый вычет на детей или зачет для других иждивенцев. Чтобы запросить эти кредиты, приложите Форму 2441 или Приложение 8812 (если вы претендуете на дополнительный налоговый кредит на детей) к вашей Форме 1040.
Другие кредиты включены в Приложение 3, в том числе:
Вычтите эти кредиты (и любые налоги, которые вы уже заплатили за год) из рассчитанного налога.Результатом является либо возмещение, либо сумма, которую вы должны за год.
После заполнения и подписания налоговой декларации вы можете подать форму 1040 в электронном виде или распечатать и отправить по почте по адресу, указанному в инструкциях по заполнению формы 1040.
Сравните лучшее налоговое программное обеспечение для самозанятых
Звучит просто, правда? Для многих налогоплательщиков это не так. Может быть несколько дополнительных форм и графиков, которые вам нужно подать вместе с формой 1040. По этой причине рекомендуется либо работать с квалифицированным специалистом по налогам, либо использовать программное обеспечение для подготовки налогов, которое задаст вопросы и поможет вам выбрать и заполнить правильные формы. .
Начало работы с подоходным налогом штата
Независимо от того, подаете ли вы документы в электронной форме или в бумажном виде, предварительное планирование поможет вам избежать проблем и задержек с подоходным налогом.
Во-первых: ознакомьтесь с требованиями к подаче сведений о доходах физических лиц, чтобы определить, следует ли вам подавать декларацию о подоходном налоге с физических лиц в штате Северная Каролина.
Во-вторых: определите свой федеральный скорректированный валовой доход, который является отправной точкой для вашей налоговой декларации штата по индивидуальному подоходному налогу.Вы определяете эту цифру, заполняя декларацию о федеральном подоходном налоге. Посетите веб-страницу Службы внутренних доходов, чтобы помочь вам начать работу с федеральной налоговой декларацией.
После того, как вы решите подать заявление, ознакомьтесь с этими советами, которые помогут вам начать уплату подоходного налога штата:
- Обзор Что нового за 202 налоговый год 1 .
- Ознакомьтесь с инструкциями по подаче налогов штата.
- Соберите свои записи заранее. Убедитесь, что у вас есть все необходимые записи, в том числе отчеты о заработной плате и налогах (форма W-2) от работодателей, отчеты о выплате пенсий (форма 1099-R) от плательщиков пенсий, а также отчеты о процентах и дивидендах от финансовых учреждений. Не забудьте сохранить копии для ваших файлов. Подача до того, как вы получите все свои записи, может привести к тому, что вам придется подать исправленную форму D-400.
- Получите правильные формы
- Форма D-400 Приложение S, 2021 N.C. Корректировки для физических лиц — Заполните эту форму, если вам необходимо добавить определенные корректировки Северной Каролины к федеральному скорректированному валовому доходу или если вы имеете право вычесть определенные корректировки Северной Каролины из федерального скорректированного валового дохода.
- Форма D-400 Schedule A, 2021 NC. Детализированные вычеты — Заполните эту форму, если вы решите перечислить вычеты в Северной Каролине.
- Форма D-400 Приложение PN, Приложение для резидентов и нерезидентов на неполный год на 2021 г. — Если вы являетесь резидентом или нерезидентом на неполный год, получившим доход из источников в Северной Каролине в течение 2021 налогового года, заполните эту форму, чтобы определить, какой процент вашего общий доход поступает из источников в Северной Каролине.
- Форма D-400, Приложение PN-1, 2021 г. Другие добавления и другие вычеты — Если вы заполните Форму D-400, Приложение PN, вам может потребоваться заполнить эту форму, чтобы сообщить о добавлениях и вычетах в Северной Каролине, которые относятся к валовому доходу, не специально указанный в Приложении PN формы D-400.
- Форма D-400TC, 2021 г. Налоговые льготы по подоходному налогу с физических лиц; Форма NC-478; Сводная информация о налоговых кредитах за 2021 год, ограниченная 50% налога; NC-Rehab, Налоговые льготы на историческую реабилитацию 2021 г. — Заполните эти формы, чтобы получить различные налоговые льготы в Северной Каролине.
- Форма D-400, Приложение AM, Приложение с поправками — Заполните эту форму, если вам необходимо внести поправки в вашу налоговую декларацию по индивидуальному подоходному налогу в Северной Каролине. Введите календарный год или другой налоговый период (даты начала и окончания), подлежащие изменению, в верхней части формы D-400 Schedule AM. Вы также должны заполнить кружок в правом верхнем углу формы D-400.
Помните: Пожалуйста, не отправляйте ксерокопии налоговых форм. Это может задержать обработку вашей декларации или вызвать ошибки, которые потребуют от вас подачи исправленной декларации.
Помните о крайнем сроке!
Если вы подаете декларацию за календарный год, декларация за 2021 год должна быть подана не позднее 15 апреля 2022 года. Декларация за финансовый год должна быть подана 15-го числа 4-го месяца, следующего за окончанием налогового года. Если срок оплаты выпадает на субботу, воскресенье или официальный выходной день, возврат должен быть произведен не позднее следующего рабочего дня. Например, в 2022 году День эмансипации, официальный праздник в округе Колумбия, будет отмечаться 15 апреля 2022 года.Если ваша декларация за 2021 календарный год проштампована 18 апреля 2022 г. или ранее, ваша декларация считается поданной своевременно. (Для получения дополнительной информации о своевременной рассылке налоговых деклараций Северной Каролины см. Директиву TA-18-1.)
Доступна бесплатная налоговая помощь
Программа налоговой помощи добровольцам IRS (VITA) обычно предлагает бесплатную налоговую помощь людям, которые зарабатывают 57 000 долларов США или меньше. IRS также предлагает налоговую помощь пожилым людям в рамках своей программы налогового консультирования для пожилых людей (TCE). По всему штату есть сайты VITA и TCE, где обученные волонтеры могут ответить на ваши вопросы, указать ваши налоги и помочь вам воспользоваться любыми налоговыми льготами, на которые вы имеете право.
Пожалуйста, просмотрите страницу бесплатной подготовки налоговых деклараций для правомочных налогоплательщиков, чтобы узнать больше о VITA и TCE.
Вы можете позвонить 1-800-906-9887, чтобы найти ближайший к вам центр VITA или TCE.
Советы по подготовке налогов
Когда вы будете готовы заполнить свои налоговые формы, запомните эти советы:
- Не торопитесь. Не торопитесь при заполнении форм; вот как люди делают ошибки, особенно в математике.
Не смешивайте различные типы налоговых форм и таблиц . Ниже приведена диаграмма, объясняющая различные типы доступных форм и графиков. Все представленные формы и графики должны быть одного типа; если нет, ваш возврат не может быть обработан.
Формы веб-заполнения
Эти формы заполняются с помощью компьютера, а затем распечатываются.
Рукописные (веб) формы
Эти формы распечатываются, а затем заполняются вручную.
Печатные формы DOR
Эти формы заказываются по почте и заполняются вручную.
Формы, созданные программным обеспечением
Эти формы создаются с помощью программного обеспечения для хранения документов.
Дважды проверьте свои расчеты и подтвердите вашу личную информацию, включая ваш адрес и все номера социального страхования. Это одни из самых распространенных ошибок в налоговых декларациях. Соблюдение осторожности уменьшит ваши шансы получить известие от IRS или NCDOR и ускорит возврат средств.
Файл в электронном виде. Электронная подача налоговых деклараций — это быстрый, удобный и безопасный способ подачи федеральных налогов и налогов штата. Многие налогоплательщики Северной Каролины имеют право на бесплатную или недорогую электронную подачу документов.
- Не паникуйте! Если у вас есть проблема или вопрос, помните, что и IRS, и NCDOR готовы помочь.Позвоните в службу поддержки клиентов IRS по номеру 1-800-829-1040 или в службу поддержки налогоплательщиков NCDOR по номеру 1-877-252-3052.
Что такое форма IRS 1040? (Обзор и инструкции)
Почти все в Соединенных Штатах должны заполнить форму IRS 1040. Но для владельцев бизнеса, независимых подрядчиков и самозанятых есть некоторые конкретные детали, о которых вам следует знать. Ознакомьтесь с информацией, необходимой для подачи налоговой декларации без стресса.
Что такое форма 1040?
Форма1040 — это то, как физические лица подают декларацию о федеральном подоходном налоге в IRS.Он используется для отчета о вашем валовом доходе — деньгах, которые вы заработали за последний год, — и о том, какая часть этого дохода подлежит налогообложению после налоговых льгот и вычетов. Он рассчитывает сумму налога, которую вы должны или возмещение, которое вы получаете.
Эта форма может учитывать несколько источников дохода и более сложные налоговые ситуации, с которыми может столкнуться независимый подрядчик или фрилансер.
Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вы включите Приложение C в форму 1040, чтобы сообщать о доходах или убытках от вашего бизнеса.
Форма IRS 1040
Кто должен подавать форму 1040?
Большинству людей в США необходимо подавать форму 1040, независимо от того, являются ли они самозанятыми, работают на кого-то в качестве наемного работника или живут за счет доходов от инвестиций. Как правило, вы должны подать форму 1040, если:
Ваш статус регистрации . . . | В конце 2019 года вы были . . . | И ваш валовой доход был не менее . . . |
---|---|---|
Одноместный | До 65 лет 65 лет и старше | 12 200 долларов 13 850 долларов |
Совместная регистрация в браке | До 65 лет (оба супруга) 65 лет и старше (один супруг) 65 лет и старше (оба супруга) | 24 400 долл. США 25 700 долл. США 27 000 долл. США |
Женатые подают отдельно | Любой возраст | $5 |
Глава семьи | До 65 лет 65 лет и старше | 18 350 долл. США 20 000 долл. США |
Вдова (вдова) | До 65 лет 65 лет и старше | 24 400 долл. США 25 700 долл. США |
Однако, если ваш чистый доход от самостоятельной занятости составляет не менее 400 долларов, вы должны подать налоговую декларацию. Это означает, что большинство независимых подрядчиков, фрилансеров и владельцев бизнеса должны подавать форму 1040, даже если они не соответствуют пороговым значениям валового дохода, указанным выше.
Для получения дополнительных рекомендаций о том, кто должен подавать документы, ознакомьтесь с таблицами A, B и C в инструкциях к форме 1040.
А как насчет 1040EZ и 1040A?
До 2019 года существовали более короткие версии формы 1040 для подателей документов с более простыми возвратами. Это были формы 1040EZ и 1040A, но их больше нет. IRS теперь требует, чтобы большинство налогоплательщиков использовали форму 1040.Тем не менее, налогоплательщики в возрасте 65 лет и старше могут подать заявку, используя форму 1040-SR.
Как получить форму 1040
Налоговое управление США предлагает PDF-версию формы 1040, которую вы можете загрузить и заполнить вручную, но, вероятно, лучше всего использовать одну из популярных налоговых программ. Программное обеспечение проведет вас через заполнение формы, все необходимые графики, которые к ней прилагаются, и поможет с математикой.
Какой бы метод вы ни выбрали, форма разделена на разделы, в которых вы можете указать свой доход и вычеты, чтобы определить сумму налога, которую вы должны или возмещение, которое вы получите.
Как заполнить форму 1040
Чтобы приступить к заполнению формы 1040, вам сначала необходимо собрать все свои налоговые документы, включая формы W-2, формы 1099 и другие записи о ваших доходах и отчислениях.
Когда у вас есть налоговая документация, у вас есть три основных варианта заполнения и подачи формы 1040:
- Сделай сам, используя бесплатный файл IRS
- Сделай сам, используя коммерческое налоговое программное обеспечение
- Наймите платного налогового агента, который сделает это за вас
Чем может помочь скамейка
Универсальное решение для бухгалтерского и налогового учета — это реальность благодаря Bench.Наша команда экспертов-бухгалтеров будет регистрировать все доходы и расходы, чтобы предоставить вам актуальную ежемесячную финансовую отчетность. Затем, когда наступает налоговый сезон, ваши книги отправляются специалисту по налогам для окончательной проверки и регистрации. Выучить больше.
Если вы планируете сделать это самостоятельно, читайте дальше.
Сообщите о своих доходах
На первой странице формы 1040 вы должны указать свое имя (и вашего супруга, если он состоит в браке), номер социального страхования, адрес и информацию о ваших иждивенцах.
Затем вы перейдете к отчету обо всех источниках дохода, которые вы получили за год.Предусмотрены строки для многих распространенных видов дохода, таких как заработная плата, проценты и дивиденды, пенсионный доход и прирост капитала.
Если у вас есть какие-либо дополнительные источники дохода, вам также необходимо заполнить Приложение 1, чтобы сообщить:
- Алименты
- Доход от бизнеса (в этом случае вам также необходимо заполнить Приложение C)
- Прибыли или убытки от продажи коммерческой недвижимости
- Аренда недвижимости, роялти или доход от товарищества, корпорации C или траста (в этом случае вам также необходимо заполнить Приложение E)
- Доход фермы
- Пособие по безработице
Сумма всех источников дохода является вашим общим доходом.
Требуйте свои вычеты
Вычеты из вашего общего дохода уменьшают ваш налогооблагаемый доход. Вычеты по форме 1040 делятся на две широкие категории:
1. Дополнительные отчисления
Вычеты над чертой (также известные как корректировки дохода) получили свое название, потому что они указаны над строкой скорректированного валового дохода (AGI) в форме 1040. Эти вычеты уменьшают ваш AGI, и вам не нужно перечислять их в требовать их.
К ним относятся:
- Расходы на преподавателей
- Взносы на медицинские сберегательные счета
- Вычитаемая часть налога на самозанятость
- Взносы в пенсионные планы самозанятых и пенсионные счета
- Взносы по медицинскому страхованию самозанятых
- Проценты по студенческому кредиту
- Алименты выплачены
Если вы имеете право на какие-либо вычеты над чертой, заполните Приложение 1.
2. Постатейные вычеты или стандартный вычет
Когда вы подаете Форму 1040, у вас есть возможность перечислить вычеты по пунктам или запросить стандартные вычеты, заполнив Приложение A. Как правило, если ваши общие постатейные вычеты превышают стандартные вычеты, доступные для вашего статуса подачи, вы выбираете детализировать.
Постатейные вычеты включают:
- Медицинские и стоматологические расходы
- Государственные и местные подоходные и имущественные налоги
- Проценты по ипотечному кредиту
- Подарки на благотворительность
- Потери от несчастных случаев и краж
Если вы являетесь владельцем бизнеса, вы также можете воспользоваться правом на вычет доходов от бизнеса.Ваш общий доход за вычетом всех доступных вычетов равен вашему налогооблагаемому доходу.
Рассчитайте свои налоговые обязательства
На второй странице формы 1040 вы рассчитаете свои налоговые обязательства. Если вы готовите декларацию вручную, вам необходимо ознакомиться с инструкциями IRS для формы 1040, чтобы определить свой налог с помощью налоговых таблиц.
Есть несколько других налогов, которые потребуют от вас заполнения Приложения 2.
К ним относятся:
- Альтернативный минимальный налог
- Налог на самозанятость
- Дополнительные налоги на досрочные выплаты с IRA и других счетов с льготным налогообложением
- Налоги с занятости домашних хозяйств
На странице 2 вы также запрашиваете налоговые льготы и перечисляете налоговые платежи, которые вы уже произвели за год.Некоторые налоговые льготы, такие как налоговая льгота на детей, кредит на заработанный доход и дополнительная налоговая льгота на детей, указываются прямо в форме 1040.
Вам необходимо заполнить Приложение 3, если у вас есть другие налоговые льготы, в том числе:
- Иностранный налоговый вычет
- Кредит на расходы по уходу за детьми и иждивенцами
- Образовательные кредиты
- Зачет пенсионных накоплений
- Жилищные энергетические кредиты
После подписания вы можете подать форму 1040 в электронном виде или по почте.
Куда отправить форму 1040
Если вы хотите подать бумажную декларацию, адрес, по которому вы отправите декларацию, зависит от штата, в котором вы живете. Вы можете найти этот адрес в инструкциях IRS для формы 1040.
Однако, если у вас есть возможность, подача электронной формы является предпочтительным способом подачи формы IRS 1040. IRS рекомендует всем правомочным налогоплательщикам подавать свои декларации в электронном виде, поскольку это проще, удобнее и безопаснее, чем бумажная подача. Это также может помочь вам быстрее получить налоговый вычет.Вы можете подать налоговую декларацию в электронном виде с помощью IRS Free File, если ваш скорректированный валовой доход составляет 66 000 долларов США или меньше. В противном случае большинство программ для подготовки налоговых деклараций и специалисты по налогам имеют право подавать форму 1040 в электронном виде.
Крайний срок подачи формы 1040
Вам необходимо подать форму 1040 в IRS до 18 апреля 2022 года. Если вам нужно больше времени, вы можете запросить продление.
Другие налоговые формы, которые могут вам понадобиться
Выше мы перечислили несколько общих форм и графиков, которые вам могут понадобиться приложить к форме 1040, но есть еще несколько, которые вам, возможно, потребуется заполнить. Ознакомьтесь с инструкциями IRS для формы 1040, чтобы узнать о любых других формах, которые вам нужны.
Кроме того, если вы не являетесь индивидуальным предпринимателем, вам может потребоваться подать отдельную налоговую декларацию для бизнеса.
Товарищества и ООО с несколькими участниками заполняют форму 1065, чтобы сообщить о доходах и расходах партнерства. Ваша доля в налогооблагаемом доходе товарищества или LLC будет указана в Приложении K-1 к Форме 1065, и вам потребуется Приложение K-1 для заполнения формы 1040.
Корпорации S подайте форму 1120S, чтобы сообщить о доходах и расходах корпорации.Ваша доля налогооблагаемого дохода корпорации будет отражена в Приложении K-1 к Форме 1120S, которое вам понадобится для заполнения Формы 1040.
Корпорации C заполняют форму 1120, чтобы сообщить о доходах и отчислениях от бизнеса. Корпорация категории C платит налоги с помощью формы 1120. Таким образом, хотя вам по-прежнему нужно будет подавать декларацию по индивидуальному подоходному налогу по форме 1040, вам не нужно будет сообщать о своем доходе от бизнеса, а только о своем личном доходе.
Если вы допустили ошибку в форме 1040
Если вы допустили ошибку в форме 1040 и вам необходимо внести поправку, вы можете сделать это в форме 1040X.У вас есть три года с даты подачи федеральной налоговой декларации, чтобы внести исправления.
Как использовать форму 1095-A, заявление Health Insurance Marketplace®
Если у кого-либо из членов вашей семьи был план Marketplace в 2021 г., вы должны получить форму 1095-A, Заявление Health Insurance Marketplace®, по почте не позднее середины февраля. Он может быть доступен в вашей учетной записи HealthCare.gov уже в середине января.
ВАЖНО: Вы должны иметь форму 1095-A до подачи документов.
Не подавайте налоговую декларацию , пока у вас не будет точной формы 1095-A.
- В вашем бланке 1095-A содержится информация о планах Marketplace, которые были у всех членов вашей семьи в 2021 году.
- Он получен с торговой площадки, а не из IRS.
- Сохраняйте форму 1095-As с важной налоговой информацией, такой как формы W-2 и другие записи.
Как найти 1095-A в Интернете
Примечание: Ваш 1095-A может быть доступен в вашем HealthCare.gov уже в середине января или не позднее 1 февраля.
- Войдите в свою учетную запись HealthCare.gov.
- В разделе «Ваши существующие приложения» выберите приложение 2021 — , а не приложение 2022.
- Выберите «Налоговые формы» в меню слева.
- Загрузить все 1095-Как показано на экране.
Пошаговые инструкции с картинками (PDF, 306 КБ).
Примечание: Если вы не можете найти номер 1095-A в своей учетной записи Marketplace, обратитесь в колл-центр Marketplace.
Что содержится в форме 1095-A и зачем она нужна
Как проверить правильность формы 1095-A и что делать, если она неверна
Как узнать, верна ли ваша информация SLCSP
Посмотрите часть III, столбец B формы 1095-A, озаглавленный «Ежемесячный страховой взнос за второй самый дешевый план Silver (SLCSP)». В нем должны отображаться данные за каждый месяц, в течение которого у любого члена семьи был план Marketplace.
Премия SLCSP неверна если:
- Часть III, столбец B имеет «0» или пуст для любого месяца, в котором кто-то в вашей семье использовал план Marketplace
- В вашей семье произошли изменения, о которых вы не сообщили Marketplace, например, рождение ребенка, переезд, вступление в брак или развод, потеря иждивенца
Если какое-либо из этих условий применимо к вам, вы будете использовать наш налоговый инструмент, чтобы получить надбавку к своему второму по стоимости плану уровня Silver.
Используйте информацию из вашего 1095-A для «примирения»
После того, как у вас будет точная форма 1095-A и вторая самая низкая стоимость плана Silver, вы будете готовы заполнить форму 8962 «Налоговый кредит на премию».
См. пошаговое руководство по выверке налогового вычета страховых взносов.
Дополнительные ответы: Форма 1095-A
- Зачем мне покупать более одного 1095-A?
Возможно, потому что применяется одно из следующих:
- Вы изменили планы Marketplace в течение года
- Вы обновили свое заявление, добавив новую информацию, например добавление или удаление члена семьи или переезд, что привело к новой регистрации в вашем плане
- У разных членов семьи были разные планы
- Если на одном плане более 5 участников
Если вы считаете, что у вас должно быть более одного 1095-A, но у вас их нет, или если какая-либо информация кажется неверной, обратитесь в колл-центр Marketplace.
- Что делать, если я заплатил полную стоимость плана Marketplace?
Вы также получите 1095-A. Часть III, столбец C должен быть пустым или иметь номер «0».
- Если вы хотите узнать, имеете ли вы право на получение налогового кредита на страховой взнос на основе вашего окончательного дохода, вы можете заполнить форму 8962, чтобы выяснить это.
- Если вы не имеете права на получение налогового кредита на страховой взнос, вам не нужно включать форму 8962 при подаче декларации о подоходном налоге.
- Узнайте больше о своих налогах, если вы заплатили полную стоимость плана Marketplace.
- Что, если бы у меня был план Marketplace на часть года?
Ваша форма 1095-A должна включать информацию только за те месяцы, когда у вас был план Marketplace. Если вы считаете, что это неправильно, обратитесь в колл-центр Marketplace.
- Что делать, если я считаю, что мой ежемесячный взнос за регистрацию неверен?
«Ежемесячный взнос за регистрацию» в форме 1095-A (часть III, столбец A) может отличаться от ежемесячного взноса, уплаченного вами. Это не всегда означает наличие ошибок, потому что:
- Ваш план включал льготы в дополнение к основным медицинским льготам, требуемым законом о здравоохранении, таким как стоматологические услуги или услуги по зрению для взрослых.В этом случае ежемесячный взнос за регистрацию в вашей форме 1095-A может отображать только сумму вашего взноса, относящуюся к основным медицинским льготам.
- Вы или член вашей семьи начали или закончили страховое покрытие в середине месяца. В этом случае в вашей форме 1095-A будет показана страховая премия только за те части месяца, в течение которых было предоставлено страховое покрытие.
- Вы были зарегистрированы в отдельном стоматологическом плане, и в нем был зарегистрирован иждивенец в возрасте до 18 лет. В этом случае ежемесячный взнос за регистрацию в вашей форме 1095-A может быть выше, чем вы ожидаете, поскольку он включает часть страховых взносов стоматологического плана для педиатрических льгот.
Если что-то из этого применимо, надбавка к вашему 1095-A, вероятно, верна. Если вы все еще считаете, что это неправильно, обратитесь в колл-центр Marketplace. Если в форме есть ошибки, вам будет отправлена исправленная версия.
- Что, если я получу исправленную форму 1095-A, но уже подал налоговую декларацию, используя более раннюю версию формы?
Возможно, вам потребуется подать измененную налоговую декларацию, используя информацию, указанную в исправленной форме 1095-A. Получите информацию об изменении деклараций от IRS.
- Как найти форму 1095-A за предыдущий год?
Выполните следующие действия, но на шаге 2 выберите приложение за предыдущий год.
D-40 | Формы и инструкции по индивидуальному подоходному налогу для лиц, подающих декларацию единолично и совместно, без иждивенцев, а также для всех других подателей декларации | Не позднее 17 мая 2021 года. Если срок подачи декларации приходится на субботу, воскресенье или официальный выходной день, декларация должна быть подана на следующий рабочий день. |
Раскрытие информации о ReliaCard банка США перед приобретением | Раскрытие информации перед приобретением ReliaCard банка США | н/д |
Приложение H | Налоговый кредит на недвижимость домовладельца/арендатора (HRPTC). Форма HRPTC может быть подана как отдельная форма. | Не позднее 17 мая 2021 г. |
Расписание ELC Расписание ELC (заполнение) | Сохранение доступной налоговой льготы по уходу за детьми (ранее налоговая льгота для раннего обучения) | Файл с D-40. |
DC-8379 DC-8379 (ввод) | Выделение пострадавшего супруга | Файл с D-40. |
D-2210 | Недоплата расчетного подоходного налога физическими лицами | Файл с D-40. |
Д-40П | Платежный ваучер | Подайте до 17 мая 2021 г. Если срок подачи декларации приходится на субботу, воскресенье или официальный выходной день, декларация должна быть подана на следующий рабочий день. |
FR-127 | Продление срока действия ваучера | файл до 15 апреля 2021 г. (если военная зона боевых действий, файл до 15 октября 2021 г.). |
FR-147 FR-147 (заполнение) | Заявление лица, требующего возмещения, причитающегося умершему налогоплательщику | Файл с D-40. |
D-2441 D-2441 (заполняющий) | Кредит на уход за детьми и иждивенцами для проживающих неполный год | Файл с D-40. |
D-2440 | Исключение дохода по инвалидности | Файл с D-40. |
Приложение L | Долгосрочный кредит домовладельца с низким доходом | Не позднее 31 декабря. |
Д-40Б Д-40Б (заполнение) | Запрос нерезидента на возмещение | Не позднее 17 мая 2021 г. |
Д-40ЧС Д-40ЧС (вставляемый) | Расчетный платеж по индивидуальному подоходному налогу | Ваучер №1 со сроком погашения 15 апреля 2021 г. |
Инфраструктура транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива, и переоборудование жилья Форма | Файл с D-40. |
Налоговый сезон 2022 года для IRS начинается в понедельник и заканчивается 18 апреля для большинства штатов , вот что нужно знать для подачи налоговой декларации.
Видео персонала, USA TODAY
Наступил налоговый сезон 2022 года.
Налоговая служба начинает прием и обработку налоговых деклараций за 2021 год в понедельник, 24 января, на 17 дней раньше, чем поздний старт прошлого налогового сезона в феврале. 12.
Однако у вас может не быть всего необходимого для подачи документов.
(Если у вас есть какие-либо вопросы по налогам, не стесняйтесь заполнять эту форму, которая также находится ниже. USA TODAY будет отвечать на самые популярные вопросы читателей, пока мы проходим налоговый сезон 2022 года.)
В этом налоговом сезоне , вам необходимо знать о некоторых ключевых моментах: Будут различия в том, как будут обрабатываться пособия по безработице по сравнению с доходами 2020 года. Вам также необходимо будет учитывать авансовые платежи по налоговому кредиту на детей, возврат кредита на восстановление и специальный льготный период для благотворительных взносов среди прочего.
ФРС СТОИТ ПРИНЯТЬ КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ: Центральный банк рассматривает вопрос о повышении процентных ставок, и любые ошибки могут привести экономику к рецессии вы начинаете составлять свои декларации, вот несколько вещей, о которых следует помнить:
Будут ли налоговые задержки из-за COVID?
IRS предупреждает, что новый всплеск инфекций COVID-19 в дополнение к меньшему разрешению на финансирование от Конгресса, чем запрашивала администрация Байдена, может сделать этот сезон подачи заявок особенно сложным.
«Пандемия продолжает создавать проблемы, но IRS напоминает людям, что есть важные шаги, которые они могут предпринять, чтобы избежать задержек с обработкой налоговых деклараций и возмещений», — сказал комиссар IRS Чак Реттиг.
Отказ от бумажной налоговой декларации будет как никогда важен в этом году для предотвращения задержек обработки, сказал он.
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО СЕЗОНА: IRS «похоронен» в бумаге после «самого сложного» года для налогоплательщиков. Почему это важно для налогового сезона 2022 года.
ЧТО-ТО УКРАЛИ?: IRS говорит, что украденное имущество и взятки должны отражаться как доход
Налоговый кредит на детей: как подать налоговую декларацию за 2021 год
Ошибки с налоговым кредитом на детей могут привести к задержке возврата налогов. Вот что вам нужно знать перед подачей налоговой декларации.
Just the FAQs, USA TODAY
Как быстрее всего получить возмещение?
Реттиг призвал налогоплательщиков подавать свои налоговые декларации в электронном виде и получать возмещение путем прямого депозита. IRS сообщает, что возмещение может быть непосредственно зачислено на банковские счета, предоплаченные дебетовые карты или мобильные приложения, если указан маршрут и номер счета, сообщило IRS.
До какого числа я должен получить форму W-2 2021?
Формы W-2 должны быть отправлены по почте не позднее 31 января. По данным IRS, закон 2015 года сделал постоянным требованием, чтобы работодатели предоставляли копии форм W-2, отчетов о заработной плате и налогах и формы W-. 3, Передача ведомостей о заработной плате и налогах, в Администрацию социального обеспечения к январю.31.
БЕСПЛАТНЫЕ ПОНЧИКИ KRISPY KREME: Krispy Kreme раздает пончики тем, кто сдает кровь, чтобы помочь Красному Кресту с нехваткой крови
БЕСПЛАТНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ COVID: Как вы можете получить бесплатные тесты на COVID от правительства? Вы можете заказать онлайн или с новой горячей линией.
Когда крайний срок подачи налоговой декларации в 2022 году?
Крайний срок подачи налоговых деклараций за 2021 год – понедельник, 18 апреля, для большинства людей – на три дня позже, чем обычный крайний срок подачи налоговых деклараций – 15 апреля.
Более поздняя дата является результатом праздника эмансипации в округе Колумбия. По закону штата Вашингтон, округ Колумбия, праздничные дни влияют на сроки уплаты налогов для всех так же, как и федеральные праздничные дни. Налогоплательщики, проживающие в штатах Мэн или Массачусетс, должны подать документы до 19 апреля, поскольку в этих штатах отмечается День патриотов.
IRS продлила крайний срок до 16 мая для жертв лесных пожаров в Колорадо в конце 2021 года, а также жертв декабрьских торнадо в некоторых частях Иллинойса, Кентукки и Теннесси.Расширение распространяется на различные налоговые декларации физических и юридических лиц, а также сроки уплаты налогов.
Каков крайний срок подачи налогового продления?
18 апреля также является крайним сроком подачи запроса на продление, что дает налогоплательщикам до 17 октября возможность подать декларацию за 2021 год. Зарегистрируйтесь здесь
Имею ли я право на бесплатный файл IRS?
Если ваш скорректированный валовой доход в 2021 году составил не более 73 000 долларов США, вы можете использовать бесплатное налоговое программное обеспечение для подготовки и подачи налоговой декларации в электронном виде в соответствии с онлайн-инструкциями IRS для налогового сезона 2021 года.
Налогоплательщики, заработавшие больше, могут использовать бесплатные формы для заполнения, электронную версию федеральных налоговых форм, для подачи своих налоговых деклараций в Интернете. Перейдите на сайт IRS.gov, чтобы узнать больше.
Когда мне ожидать возврата налога в 2022 году?
IRS ожидает, что большинство налогоплательщиков получат возмещение, как и в прошлые годы. Большинство из них должны получить их в течение 21 дня после подачи в электронном виде, если они выбирают прямой депозит (и с возвратом проблем не возникает). В прошлом году средний федеральный возврат составил более 2800 долларов.
Однако по закону Налоговое управление США не может выдавать возмещение, связанное с Налоговым кредитом на заработанный доход или Дополнительным налоговым кредитом на детей, до середины февраля, хотя налогоплательщики могут подать заявление раньше.
Могу ли я отслеживать возврат средств с помощью инструмента «Где мой возврат», как раньше?
IRS говорит, используя «Где мой возврат?» на сайте IRS. gov/refunds и в мобильном приложении IRS2Go – лучший способ проверить статус возврата. Вы можете проверить статус в течение 24 часов после того, как мы получили вашу электронную декларацию, или через четыре недели после того, как вы отправили бумажную декларацию по почте.
Тем не менее, агентство заявило, что веб-сайт и приложение «будут обновлены прогнозируемыми датами внесения депозита для наиболее ранних заявителей (налоговый кредит на заработанный доход / дополнительный налоговый кредит на детей) до 22 февраля».
Проверки налоговых стимулов IRS на 2022 год? Возможно, с кредитной скидкой на восстановление.
Некоторые люди могут захотеть подать декларацию, даже если они не обязаны это делать, чтобы претендовать на компенсацию за восстановление или стимулирующие платежи 2021 года.
По данным Налогового управления США, лица, не соответствующие требованиям для получения третьего платежа за экономическое воздействие или получившие менее полной суммы, могут иметь право претендовать на компенсацию за восстановление. Для тех, кто получил немного денег, IRS говорит, что вам нужно знать общую сумму, полученную для расчета правильной скидки, чтобы избежать задержек с обработкой.
Налоговое управление США отправит Письмо 6475, начиная с конца января, с указанием общей суммы третьего полученного платежа за экономическое воздействие. Суммы платежей за экономические последствия также можно просмотреть в онлайн-счетах IRS.
Выплаты налогового кредита на детей: нужно ли письмо IRS 6419 для подачи налоговой декларации?
Некоторые семьи, возможно, захотят немного повременить с подачей декларации, пока не обнаружат письмо 6419 Налогового управления США, которое поможет им подать точную декларацию и избежать задержек.Другим, кто не хочет ждать, может потребоваться просмотреть свои собственные записи и проверить свою конкретную информацию на «Портале обновлений налоговых льгот на детей» по адресу IRS.gov/ctcportal.
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЭТОТ ДОКУМЕНТ IRS: Почему Письмо 6419 IRS имеет решающее значение для подачи налоговых деклараций за 2021 год и налогового кредита на детей.
Будут ли выплаты по безработице сопровождаться налоговыми льготами в 2022 году?
В отличие от прошлого года, для пособий по безработице до 10 200 долларов США не предусмотрена специальная налоговая льгота. Временные налоговые льготы применяются только к тем, у кого измененный скорректированный валовой доход составляет менее 150 000 долларов США в 2020 году, а также к тем, кто также получал пособие по безработице в прошлом году.
В этом году пособия по безработице, полученные в 2021 году, будут облагаться налогом в федеральной налоговой декларации за 2021 год.
Соавторы: Сьюзан Томпор, Detroit Free Press; Расс Уайлс, Республика Аризона; Ассошиэйтед Пресс
Подписывайтесь на репортера USA TODAY Келли Тайко в Твиттере: @KellyTyko. Чтобы получать новости о покупках, советы и предложения, присоединяйтесь к нам в нашей группе Shopping Ninjas на Facebook.
Есть вопросы по налогам? Спросите USA TODAY
Команда USA TODAY Money & Consumer ищет истории, которые отражают вас, ваши финансовые интересы и проблемы. Поделитесь своими вопросами о налогах в форме ниже. Если формы нет, нажмите здесь.
Кто должен подавать и как это сделать
КИМ: Привет.
Меня зовут Ким из IRS здесь, чтобы поговорить с тобой о самая распространенная федеральная налоговая форма подано большинством предприятия с одним владельцем, график С.
Приложение C является налоговой формой подается большинством индивидуальных предпринимателей.
Как вы можете понять из его названия, «Прибыль или убыток от бизнеса», он используется для отчета как доходов, так и убытков.
Во многих случаях заявители Schedule C являются самозанятыми налогоплательщиками кто только получает начался их бизнес.
В дополнение к тем кто хорошо работает на старте, в эту группу можно также включить новые владельцы бизнеса которые зарабатывают очень мало или нет прибыли или даже потерять деньги.
Есть также более короткая форма, Расписание C-EZ, «Чистая прибыль от бизнеса». Вы можете использовать Расписание C-EZ если у тебя есть прибыль от вашего бизнеса и ваши расходы менее 5000 долларов США, нет инвентаря, нет сотрудников, а ты не пользуешься амортизация или вычесть стоимость вашего дома.
Вам нужно будет подать График C ежегодно в качестве вложения к вашей форме 1040.
Самый быстрый, самый безопасный, и самый точный способ файла с помощью электронного файла IRS либо онлайн или через налоговую инспекцию это авторизованный Поставщик электронных файлов IRS.
Вот несколько советов для подателей заявок по Графику C.
Ведите хорошие записи.
Это поможет вам выполнить ваши налоговые формы точно.
И обязательно иметь план на месте для резервного копирования и защиты всех этих финансовый и налоговый учет на случай бедствия.
Начните делать ежеквартально предполагаемые налоговые платежи для покрытия собственного подоходного налога и социальное обеспечение налог на самозанятость.
Вы можете делать депозиты в электронном виде с помощью электронной федеральной налоговой Платежная система, EFTPS.
Не забудьте также внести депозит ваши федеральные налоги на занятость для ваших сотрудников вовремя используя EFPS и своевременно подать форму 941, Ежеквартальный отчет работодателя Федеральная налоговая декларация.
А если у вас есть рабочие, соблюдать налоговое законодательство классифицировать их правильно как сотрудники или независимых подрядчиков.
Если вам нужна помощь или больше информации, налоговая служба установила очень полезный онлайн-ресурс называется малый бизнес и Налоговый центр для самозанятых.
На этом веб-сайте вы найдете полезные советы чтобы помочь вам настроить или вести свой бизнес, заказать бесплатные налоговые публикации, или взять живой, малый бизнес налоговый семинар или вебинар.
Попасть туда, перейдите на сайт IRS.