Кассовый аппарат регистрация в налоговой: пошаговая инструкция — СКБ Контур

Содержание

пошаговая инструкция — СКБ Контур

Помимо онлайн-регистрации ККТ через личный кабинет на сайте ФНС вы можете лично обратиться в любую налоговую с этим вопросом, а также зарегистрировать кассу из личного кабинета оператора фискальных данных (ОФД). Но в этой статье мы рассмотрим именно регистрацию онлайн-кассы на портале nalog.ru.

Прежде чем приступить к регистрации онлайн-кассы, убедитесь, что вы:

Контур.ОФД осуществляет онлайн-передачу фискальных данных с кассовой техники в налоговую службу в соответствии c изменениями в 54-ФЗ, а также предоставляет аналитику по торговым точкам.

Алгоритм регистрации онлайн-кассы на сайте ФНС

Процедура онлайн-регистрации кассы в личном кабинете на сайте ФНС в целом включает 7 этапов:   

1. На сайте ФНС нужно заполнить заявление и подписать его КЭП. Для этого можно использовать любую КЭП, которая подходит для отчетности в ФНС, Росстат, ПФР, ФСС и другие контролирующие органы.

2. ФНС проверяет данные заявления, используя ЕГРЮЛ/ЕГРИП, а также реестры ККТ и фискальных накопителей (ФН).

3. Если проверка проходит успешно, то ККТ присваивается регистрационный номер.

4. Проводится фискализация техники, то есть в ККТ вводятся данные: регистрационный номер, выданный налоговой, данные ОФД и пользователя ККТ. Это может сделать как сам владелец кассы, так и внешняя организация, специализирующаяся на этой деятельности.

В первый раз лучше доверить регистрацию специальной организации, так как есть риски допустить ошибку. А ошибка может привести к тому, что придется менять фискальный накопитель.

5. Параметры фискализации (ФП или ФПД) передаются через сайт ФНС или на сайте ОФД.

6. Осуществляется проверка ФП для определения корректности работы фискального накопителя.

7. Выдается карточка регистрации ККТ с подписью ФНС в электронном виде.

Пользователи Контур.ОФД могут зарегистрировать кассу прямо из личного кабинета. Пошаговую инструкцию по регистрации касс из личного кабинета Контур.ОФД читайте в Справке.

Регистрация онлайн-кассы: пошаговая инструкция

Остановимся на каждом этапе регистрации онлайн-кассы отдельно — от подачи заявления на сайте налоговой до введения параметров регистрации в личный кабинет ОФД.

Шаг 1. Подача заявления на сайте ФНС

Чтобы зарегистрировать кассу, вам нужно зайти в личный кабинет на сайте www.nalog.ru и выбрать раздел «Учет контрольно-кассовой техники». Вы попадете на страницу, в которой есть кнопка «Зарегистрировать ККТ»При нажатии на эту кнопку появится окошко «Заполнить параметры заявления вручную».

Выберите модель ККТ, укажите адрес места установки ККТ, наименование места установки (наименование торговой точки, где она стоит). Адрес места установки должен быть выбран из справочника Федеральной информационной адресной системы (ФИАС).

Будьте готовы к тому, что в справочнике ФИАС есть не все адреса. Поэтому, прежде чем приступить к регистрации ККТ, зайдите на сайт ФИАС и проверьте, есть ли адрес вашей торговой точки в справочнике. Если есть хотя бы улица, на которой расположена торговая точка, то вы сможете зарегистрировать ККТ без проблем. Если улицы и адреса нет, то с онлайн-регистрацией может возникнуть проблема.

Что делать, если улицы и адреса нет в справочнике ФИАС?

Соберите все правоустанавливающие документы на торговую точку, обратитесь в администрацию района, на территории которой находится точка, и подайте заявление о включении помещения в адресный справочник ФИАС.   

Далее вам нужно заполнить параметры ККТ — указать заводской номер ФН и серийный номер кассы. Все серийные номера ККТ и серийные номера фискального накопителя есть в базе ФНС. При указании номера сразу же запускается автоматическая проверка на наличие номера в базе. Также автоматически проверяется, не зарегистрирован ли этот номер за кем-либо другим.

Шаг 2. Введение особых параметров применения ККТ

Если проверка пройдет успешно, вы перейдете на следующий этап регистрации онлайн-кассы на сайте ФНС. Перед вами появится окошко, в котором нужно выбрать особые параметры применения ККТ

.

Среди различных параметров есть такой, как «ККТ предназначена для работы исключительно в автономном режиме». Это означает, что ваша торговая точка или место осуществления деятельности, где вы применяете ККТ, находится на территории, отдаленной от сетей связи. Перечень таких территорий утверждается региональным законодательством либо приказом регионального правительства (на сайте региональной администрации вы можете найти документ, в котором перечислены такие территории).

Если ваша касса будет находиться на такой территории, то вы можете поставить галочку, указав параметр «ККТ предназначена для работы исключительно в автономном режиме». Будьте внимательны: если вы изначально не поставите галочку, то потом уже указать этот параметр не получится.

Шаг 3. Выбор ОФД из списка

После указания особых параметров применения ККТ необходимо выбрать ОФД. Он выбирается из списка, поэтому вам заранее, еще до регистрации онлайн-кассы в налоговой, надо заключить с ним договор.

54-ФЗ с Контур.ОФД: передача данных в ФНС, отправка электронных чеков, контроль касс

Отправить заявку

Шаг 4. Введение регистрационного номера ККТ и ИНН в саму ККТ

После выбора оператора нажмите кнопку «Подписать и отправить». В этот момент вы отправляете анкету на проверку ФНС. Если она пройдет успешно, то на сайте появится окошко с регистрационным номером ККТ, который нужно будет вместе с ИНН ввести в саму ККТ. Это делается в режиме администрирования или в сервисном режиме, в зависимости от модели ККТ. При внесении цифр будьте особенно внимательными.

Если при введении регистрационного номера и ИНН вы ошибетесь хотя бы в одной цифре, то ФН «станет недействительным», то есть его можно выбросить.

Шаг 5. Заполнение «Отчета о регистрации ККТ…», распечатка чека   

После того как вы введете параметры регистрации в ККТ, она распечатает чек. В нем будут указаны параметры фискализации (ФП или ФПД) – 10 цифр. 

Параметры фискализации в виде 10 цифр нужно ввести на сайте ФНС в окошко «Отчет о регистрации ККТ…» — в строку «Фискальный признак».  

Помимо этого, в этом же окошке, необходимо указать номер и дату фискального документа в строке «Дата, время получения фискального признака» (эту информацию вы берете из чека).

Также указывается номер фискального документа — это порядковый номер чека.

После заполнения всех строк нажмите кнопку «Подписать и отправить».

Шаг 6. Получение карточки регистрации  

Если фискализация прошла успешно, то вы получите карточку регистрации, подписанную КЭП. Наличия карточки в электронном виде в личном кабинете на сайте ФНС достаточно для того, чтобы начать работать с ККТ.

До получения карточки регистрации есть техническая возможность пробивать чеки, но делать это ни в коем случае нельзя! Если по какой-то причине регистрация у вас не пройдет, а на кассе возникнет фискальный документ, не переданный ОФД (до регистрации это невозможно будет сделать), то по истечении 30 дней касса будет заблокирована.  

Шаг 7. Введение параметров регистрации в личный кабинет ОФД

После получения карточки регистрации нужно указать параметры регистрации в личном кабинете ОФД. После этой операции вы можете начинать работать.

Доверьте настройку специалистам. Поставим вашу кассу на учет в ФНС и фискализируем ее по всем правилам

Отправить заявку

Частые ошибки в регистрации онлайн-кассы

Проблемы возникают в том случае, если неправильно вводится регистрационный номер, а также расходятся регистрационные данные и настройки ККТ.

Расхождение регистрационных данных и реальных настроек кассы

Такая ошибка возникает при указании регистрационных данных на сайте ФНС и в самой кассе. Между собой эти данные технически никак не синхронизируются, поэтому вам нужно самостоятельно проверить, что данные, указанные на сайте www.nalog.ru, соответствуют тому, что вы указали в кассе. Если адрес места установки в кассе не соответствует тому, что есть на сайте, касса работать будет, но вы нарушите порядок применения ККТ.  

Неверный ввод регистрационного номера

Здесь ошибка недопустима, так как она приводит к тому, что ФН выходит из строя.  

Неправильное указание ОФД

Ошибка нередко возникает, когда ОФД меняют: на сайте ФНС меняют, а в самой кассе — нет, или наоборот. В этом случае касса будет работать, но порядок применения ККТ будет нарушен.  

Частая перерегистрация кассы (смена фискального накопителя)

ФН поддерживает возможность перерегистрации не более 12 раз.

Данные для регистрации должны быть записаны в ФН не позднее одного рабочего дня после подачи заявления

Отчет о регистрации должен быть передан в налоговые органы не позднее рабочего дня следующего за днем получения регистрационного номера.

О том, как зарегистрировать в налоговой онлайн-кассу, вы также можете узнать, посмотрев вебинар «Как малому бизнесу начать применять онлайн-кассы». 

Как зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой | Порядок и пошаговая инструкция

Из-за поправок к 54-ФЗ порядок работы с кассовой техникой заметно изменился, как и процесс регистрации ККТ в налоговой. Онлайн-кассы должны быть у всех уже почти у всех предпринимателей. Ниже мы расскажем,

как зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой

Но просто купить ККТ и поставить ее на учет недостаточно. Нужна кассовая программа, которая будет поддерживать печать чеков по требованиям 54-ФЗ: с 1 февраля 2021 ИП на ПСН, УСН, ЕСХН должны указывать в чеке онлайн-кассы наименование товара. Наше приложение Касса МойСклад соответствует всем требованиям закона. Скачайте и попробуйте прямо сейчас: это бесплатно.

Скачать Кассу МойСклад

Теперь, когда вы убедились, что ККТ соответствует 54-ФЗ, пошагово разберем, как поставить кассу на учет в налоговой, и дадим инструкцию регистрации ККТ для тех, кого коснулось изменение закона или кто впервые открывает собственный бизнес.

Требования закона теперь включают в цепочку передачи данных новое обязательное звено — оператора фискальных данных (ОФД). Именно через него информация будет поступать в ФНС. С 1 июля 2017 использование ККТ без ОФД невозможно (кроме списка исключений). Поэтому сразу после покупки новой техники подключитесь к одному из утвержденного ФНС списка ОФД.

Итак, вы приобрели ККТ и выбрали оператора. Теперь можно приступать к регистрации онлайн-кассы в налоговой.

Сделать это можно разными способами: загрузить документы через интернет или подать в налоговую «по старинке» — принести лично, передать через представителя по нотариально заверенной доверенности или отправить почтой.

Постановка кассового аппарата на учет в налоговой обязательна и бесплатна — никто не имеет права брать с вас деньги за регистрацию как таковую, только за посреднические услуги. Посредниками могут стать представители ЦТО или ОФД: их сотрудники за плату сделают все за вас. Но если вы не планируете обращаться за помощью к специалистам, то справитесь и самостоятельно.

Проще всего будет зарегистрировать онлайн-кассу через интернет: весь процесс происходит в личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru. Не понадобится ни собирать и заполнять бумажные документы, ни нести кассовый аппарат в налоговую для осмотра и фискализации: вы просто введете нужные данные в веб-форму.

Регистрация онлайн-кассы в налоговой: пошаговая инструкция

Вот как выглядела раньше пошаговая инструкция по регистрации ККТ в налоговой:
Шаг 1. Заключение договора с ЦТО.
Шаг 2. Подготовка необходимых документов.
Шаг 3. Подача документов в ИФНС.
Шаг 4. Осмотр и фискализация кассы в ИФНС.
Шаг 5. Получение карточки регистрации ККМ.

Сейчас добавился новый пункт:
Шаг 6. Заключение договора и регистрация кассы в ОФД.

При желании вы можете действовать по такому сценарию, но сравните, насколько все проще, если проводить регистрацию ККТ онлайн. Предварительное заключение договора с ЦТО по закону больше не требуется, шаги упрощены, а главное — все можно сделать дистанционно. Раньше процедура растягивалась на несколько дней, а теперь занимает минуты, и не нужно приходить в ИФНС и приносить туда кассу.

В результате получаем новый порядок регистрации кассы онлайн в ФНС и ОФД:
Шаг 1. Подача заявления на регистрацию кассы в ИФНС через личный кабинет налогоплательщика онлайн на сайте nalog.ru. И сразу же — получение регистрационного номера ККТ.
Шаг 2. Самостоятельная фискализация. (В нашем примере использована утилита для регистрации ККТ АТОЛ.)
Шаг 3. Получение карточки регистрации ККТ из ФНС.
Шаг 4. Регистрация кассы в личном кабинете ОФД.

Сценарий 1. Регистрация кассы в ИФНС через личный кабинет

Регистрация ККТ осуществляется через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой nalog.ru. Для этого вам понадобится действующая электронная подпись (КЭП), выпущенная на имя ИП или генерального директора ООО. И не забудьте заранее выбрать ОФД — в процессе регистрации вы обязаны его указать.

Шаг 1. Подача заявления на регистрацию ККТ и получение регистрационного номера ККТ.

В личном кабинете откройте Учет контрольно-кассовой техники или Все кассыЗарегистрировать ККТЗаполнить параметры заявления вручную. Далее укажите:

  • адрес, где установите кассу
  • название компании,
  • сферу деятельности,
  • модель и заводской номер кассы — указаны в паспорте или на корпусе,
  • оператора фискальных данных,
  • режим, в котором будете использовать кассу,
  • модель фискального накопителя — написана в паспорте накопителя,
  • номер фискального накопителя — указан на коробке или на накопителе.

Нажмите кнопку Подписать и отправить.

Когда налоговая обработает заявление, в разделе Контрольно-кассовая техника в строке Состояние появится статус, что кассе присвоили регистрационный номер. Сам номер будет рядом.

Шаг 2. Фискализация. Утилита для регистрации ККТ (АТОЛ)

После присвоения регистрационного номера касса должна пройти фискализацию. При регистрации онлайн вы сможете провести ее самостоятельно. Для этого понадобятся данные, которые присутствовали в заявлении, поэтому заранее в отдельных окнах откройте детальную информацию по ККТ и уведомление о присвоении регистрационного номера.

Чтобы фискализировать кассу Атол, нужно:

  1. Подключить кассу к компьютеру через USB.
  2. Скачать и установить драйверы для настройки кассы. Чтобы установить драйверы, откройте архив и перейдите в папки Installer → Exe. Запустить установочный файл и выполните шаги, которые предложит программа.
  3. Запустить программу Тест драйвера .
  4. Открыть вкладку Регистрации ККТ . Нажмите кнопку Свойства в правой верхней части экрана.
  5. В новом окне проверить поля:
  • Модель — Автоматически
  • Канал связи — USB
  • Нажать кнопку Поиск .

  • В открывшемся окне появится список портов. Нужно нажать кнопку Поиск и выбрать кассу в графе Информация. У кассы должен быть порт USB. Затем нужно нажать кнопку Выбрать. Откроется окно Свойства.

    В открывшемся окне надо нажать кнопку Проверка связи. В поле Результат вы увидите информацию о кассе. Нужно нажать ОК и переключиться на вкладку Регистрация ККТ

    Не забудьте указать Регистрационный номер ККТ. Это номер, который налоговая присвоила кассе при регистрации. Вводите строго без пробелов.

    Далее нужно заполнить реквизиты компании:

    • название с указанием формы собственности,
    • ИНН,
    • адрес, который указали при регистрации кассы,
    • место расчетов — для интернет-магазина пишут адрес сайта; для развозной торговли — фразу «развозная торговля» и данные автомобиля; для такси — данные автомобиля; для разносной торговли — фразу «разносная торговля»,
    • е-mail отправителя.

    Затем нужно поставить флажки в Настройках ККТ в тех полях, которые указывали при регистрации кассы, заполнить адрес сайте ФНС (www.nalog.ru) и ввести данные для подключения к ОФД.

    Чтобы проверить данные, поставьте флажок Включено — находится под кнопкой Свойства.Нажмите на кнопку Регистрация внизу экрана. Появится отчет о регистрации с номером фискального документа, датой и временем операции, фискальным признаком. Отчет потребуется, чтобы завершить регистрацию. Нажмите Сохранить и закрыть.

    Для завершения регистрации, нужно вернуться в раздел Контрольно-кассовая техника в личном кабинете налоговой и нажать Завершить регистрацию. Затем заполнить поля из отчета регистрации:

    • дату и время получения фискального признака,
    • номер фискального документа,
    • фискальный признак.

    После этого нужно нажать Подписать и отправить.

    Шаг 3. Карточка регистрации ККТ

    После регистрации кассы в личном кабинете налогоплательщика в разделе Информация о прохождении документов, направленных в налоговый орган, напротив вашей кассы появится электронная карточка регистрации ККТ. С этого момента касса легализована, а работа с ней законна. Датой регистрации в ФНС считается дата выдачи карточки.

    Карточка подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. В нее вносятся изменения при изменении указанных при регистрации параметров, а также при замене фискального накопителя. При покупке подержанной кассы карточка регистрации ККТ передается новому владельцу.

    При необходимости в ИФНС можно получить бумажный экземпляр. Если карточка повреждена или утеряна — выдается дубликат. При этом не назначается штрафов.

    Шаг 4. Регистрация кассы в ОФД

    После получения карточки регистрации работа с кассой уже законна, но еще невозможна: она пока не передает данные в ОФД (в договоре с ОФД, который вы уже заключили, нет регистрационной информации о конкретной кассе). Чтобы запустить онлайн-передачу данных, нужно зарегистрировать кассу в ОФД. Это финальный шаг, и он очень простой.

    Войдите в личный кабинет вашего ОФД.

    Откройте вкладку ККТ, выберите Подключить ККТ.

    В открывшемся окне Регистрация ККТ заполните все поля.

    Всю информацию возьмите из отчета о регистрации, который был напечатан на предыдущем шаге.

    В поле Внутреннее наименование ККТ можно присвоить ФР произвольное имя.

    Нажмите Сохранить. Появится сообщение об успешной регистрации кассы в ОФД.

    Сценарий 2. Как зарегистрировать кассу в ИФНС

    Хотя делать все онлайн гораздо проще и удобнее, регистрация ККТ в налоговой «по старинке», через отделение ФНС, по-прежнему возможна и легальна.

    Внимание! Используйте распечатанный бланк заявления по форме КНД-1110061 (скачать бланк). Заявление по форме КНД-1110021 (старого образца) не содержит полей, необходимых для ввода полной информации об онлайн-кассе (например, модели и номера ФН). Поэтому оно не подходит для регистрации ККТ.

    Скачать бланк заявления по форме КНД-1110061

    Скачать образец заполнения заявления по форме КНД-1110061

    Если вы собираетесь регистрировать кассу через отделение ФНС, не забудьте взять с собой паспорта ККТ и ФН, а также документ, подтверждающий ваши полномочия в организации. Закон не обязывает предоставлять эти документ, но они могут понадобиться для правильного оформления регистрации кассового аппарата в налоговой.

    На сегодняшний день закон предусматривает общую систему регистрации контрольно-кассовой техники. Раньше регистрация кассового аппарата в налоговой для ООО осуществлялась по месту установки кассы, для ИП — по месту прописки предпринимателя. А сейчас вы можете обратиться в любую ИФНС. Регистрация кассового аппарата для ИП и организаций происходит одинаково: вы можете подать заявление в любой налоговый орган.

    Срок регистрации ККМ в ИФНС от даты подачи заявления составляет 5 рабочих дней: согласно пп. 7 и 11 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ карточка регистрации ККТ выдается налоговой по истечении этого срока со дня подачи заявления на регистрацию.

    Старый способ постановки на учет — когда вы приносите документы в ИФНС и потом в назначенный сотрудниками день приносите туда же кассу для осмотра и фискализации — по-прежнему действителен, его не отменили.К началу страницы

    В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» требования к контрольно-кассовой технике, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями, порядок и условия ее регистрации и применения определяются Правительством Российской Федерации.

    Контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр контрольно-кассовой техники и применяемая пользователями при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, должна:

    • иметь корпус, фискальную память, накопитель фискальной памяти, контрольную ленту и устройство печати кассовых чеков;
    • обеспечивать печать кассовых чеков, некорректируемую регистрацию информации и энергонезависимое долговременное хранение информации;
    • обеспечивать фиксацию информации в фискальной памяти, на кассовом чеке и контрольной ленте в соответствии с установленными техническими характеристиками и параметрами функционирования;
    • обеспечивать возможность ввода в фискальную память информации при первичной регистрации и перерегистрации в налоговых органах в соответствии с установленными техническими характеристиками и параметрами функционирования;
    • обеспечивать возможность вывода фискальных данных, зафиксированных в фискальной памяти и на контрольной ленте в соответствии с установленными техническими характеристиками и параметрами функционирования;
    • эксплуатироваться в фискальном режиме;
    • регистрировать в фискальном режиме на кассовом чеке и контрольной ленте признаки такого режима, подтверждающие некорректируемую регистрацию информации о наличных денежных расчетах и (или) расчетах с использованием платежных карт, в соответствии с установленными техническими характеристиками и параметрами функционирования;
    • блокировать в фискальном режиме фиксацию информации в фискальной памяти, на кассовом чеке и контрольной ленте при отсутствии признаков фискального режима в соответствии с установленными техническими характеристиками и параметрами функционирования;
    • иметь часы реального времени в соответствии с установленными техническими характеристиками и параметрами функционирования;
    • быть исправной;
    • обеспечиваться технической поддержкой поставщика или центра технического обслуживания;
    • соответствовать образцу, представленному в момент внесения сведений о модели контрольно-кассовой техники в Государственный реестр;
    • иметь паспорт установленного образца;
    • иметь идентификационный знак установленного образца;
    • иметь марки-пломбы установленного образца и эксплуатационную документацию;
    • иметь знак «Сервисное обслуживание» установленного образца.К началу страницы

      В случае необходимости проверки факта регистрации, применяемой модели контрольно-кассовой техники, налогоплательщик обращается в налоговый орган по месту учета в качестве налогоплательщика для получения соответствующей информации.

      Проверка регистрации контрольно-кассовой техники осуществляется в соответствии с Административным регламентом исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и применения, утвержденного приказом Минфина России от 17.10.2011 № 132н.


      Регистрация ККМ в налоговой инспекции (ИНФС), регистрация кассового аппарата

      В соответствии с законодательством РФ применяемая при приеме наличных денежных средств контрольно-кассовая техника (ККТ) должна быть зарегистрирована в налоговой инспекции (НИ) надлежащим образом.

      Именно процесс постановки на учёт кассового аппарата и называется регистрацией в налоговой инспекции.

      Регистрация ККТ в налоговой инспекции (НИ) производится техническим специалистом нашей компании. Он производит необходимые процедуры по программированию кассового аппарата, активизации долговременной памяти, пломбирует кассовый аппарат и оформляет необходимую документацию для налогового инспектора. При регистрации необходимо присутствие руководителя организации на которую регистрируется ККМ (либо его представителя по доверенности), а так же должен подаваться сопроводительный комплект документов и надлежащим образом оформленное заявление.

      Список документов предоставляемый в НИ организацией (имеется ввиду ООО, ЗАО и т.д.) и индивидуальными предпринимателями идентичен. Отличием в при регистрации кассового аппарата на организацию и ИП является:

      — кассовый аппарат для ИП регистрируется по юр. адресу (адресу прописки) ИП, а для организации по месту установки кассового аппарата

      — в случае если ИП не хочет присутствовать при регистрации в НИ необходимо оформлять нотариально заверенную доверенность. Это связано с тем что ИП отвечает по своим обязательствам личным имуществом.

      Так же следует отметить что в случае если организация регистрирует ККМ по адресу установки который отличается от юридического адреса организации, то в этом случае у организации должно быть открыто обособленное подразделение по адресу установки аппарата.

      Список документов необходимый для регистрации ККМ в налоговой инспекции:

      1. Паспорт ККМ (так же называют формуляром) (предоставляется ЦТО)

      2. Паспорт версии ККМ (предоставляется ЦТО)

      3. Дополнительный лист к паспорту версии ККМ (предоставляется ЦТО)

      4. Паспорт ЭКЛЗ (предоставляется ЦТО)

      5. Договор на техническое обслуживание ККМ (предоставляется ЦТО)

      6. Договор аренды на адрес установки ККМ

      7. Заявление на регистрацию ККМ (форма КНД 1110021) оформленное надлежащим образом (предоставляется ЦТО)

      Как уже говорилось выше если речь идет о регистрации контрольно-кассовой машины на организацию на адрес не совпадающий с юридическим адресом организации то также необходимо:

      8. Свидетельство об открытии обособленного подразделения

      При регистрации в НИ так же понадобятся журналы по форме КМ-4 и КМ-8, которые также требуются в дальнейшем при работе. Они так же регистрируются налоговым инспектором вместе с ККМ. Журналы должны быть прошиты и пронумерованы.

      Журналы уже в подготовленном виде (прошитом и пронумерованном) можно приобрести в нашем магазине

      Регистрация производится либо в порядке живой очереди в приемные часы работы отдела регистрации ККТ либо по предварительной записи, в зависимости от того как принимает каждая конкретная налоговая инспекция.

      Наша компания осуществляет услугу по регистрации в 2х видах.

      С участием клиента

      При данном виде регистрации необходимо присутствие директора или представителя организации или ИП, непосредственно, в НИ.

      Без участия клиента

      Все действия связанные с регистрацией ККМ, оформлением документов, последующим получением карточки регистрации производятся представителем нашей компании по доверенности.

      Дополнительную информацию связанную с услугой регистрации кассового аппарата в налоговой инспекции Вы можете получить в договорном отделе нашей компании.

      +7 (812) 327-8555

      С уважением, специалисты «Санкт-Петербург-90»

      FAQ по регистрации ККМ в налоговой инспекции (часто задаваемые вопросы касательно регистрации):

      Вопрос: Какие документы необходимы от организации или ИП для регистрации ККМ в налоговой?

      Ответ: В настоящий момент для регистрации кассового аппарата в налоговой инспекции требуется заполненное заявление по установленной форме и документ подтверждающий принадлежность места установки ККМ организации, иными словами — договор аренды, договор подтверждающий собственности или иной документ. Другие документы не требуются потому как вся необходимая информация содержится в заявлении.

      Вопрос: Существуют ли какие-то сроки в которые необходимо зарегистрировать ККМ с момента приобретения?

      Ответ: Нет, в настоящее время таких сроков не предусмотрено. Такое правило имело место быть до введения регламента регистрации ККМ в 2003г. Многие помнят об этом и проявляют излишнее беспокойство, но можно с уверенность сказать что сейчас это не так. Вы можете зарегистрировать кассовый аппарат даже через год после приобретения — главное что бы он был в Гос. реестре ККМ.

      Вопрос: Что такое Гос. реестр ККМ?

      Ответ: Гос. реестр ККМ, а точнее государственный реестр контрольно-кассовых машин разрешенных к применению и регистрации организациями на территории РФ это полный список кассовых аппаратов. Если объяснять «на пальцах» то это полный список касс которые разрешены к применению, если Вашей кассы нет в этом списке то налоговая инспекция не зарегистрирует кассовый аппарат.

      Вопрос: Можно ли зарегистрировать кассовый аппарат самостоятельно?

      Ответ: Нет, это невозможно. Регистрация кассового аппарата в налоговой проводиться только техническими специалистами ККМ прошедшими соответствующее обучение и имеющие необходимые для этого документы.

      Вопрос: Я не хочу ехать в налоговую на регистрацию, можно ли это сделать без меня?

      Ответ: Да, это возможно. Мы оказываем такую услугу. За дополнительной информацией обращайтесь в договорной отдел нашей компании — (812) 327-8555, [email protected]

      Вопрос: Если мою кассу исключат из Гос. реестра смогу ли я продолжать на ней работать?

      Ответ: Да, на кассовом аппарате исключенном из реестра можно будет работать до момента выхода его срока амортизации. Срок амортизации ККМ составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатации. Но такую кассу нельзя перерегистрировать, то есть она должна доработать свой срок амортизации без каких-либо изменений. 

      Вопрос: Нам нужен кассовый аппарат для работы с программой (например с 1С или другими товароучетными программами). Какою ККМ нам выбрать?

      Ответ: Если Вы хотите построить автоматизированную систему и соединить ККМ с товароучетной программой то Вам необходима системная ККМ — Фискальный регистратор. Именно данный класс ККМ предназначен в автоматизированных товароучетных системах.

      Вопрос: Какие ещё действия после регистрации нужно будет произвести?

      Ответ: В случае если ККМ, будь то кассовый аппарат или фискальный регистратор, уже зарегистрирована в налоговой, единственное что надо сделать это получить карточку регистрации ККМ. Именно карточка регистрации документально подтверждает регистрацию в налоговой и позволяет применять ККМ по назначению. Последнее время этот документ стали давать сразу в момент регистрации, но так бывает не всегда, и даже если Вам не дали её сразу, то скорее всего разрешат приступить к работе на ККМ до момента её получения.


      Постановка на учет (регистрация) ККТ

      АСЦ ООО «Аверс» предлагает услуги по регистрации ККМ в налоговых органах без присутствия клиента в короткие сроки, профессионально и качественно. Стоимость услуг варьируется в разумных пределах.

      Если человек занимается предпринимательской деятельностью, ему необходимо в обязательном порядке зарегистрировать кассовый аппарат в налоговой. За нарушение данного правила накладывается штраф.

      Если у вас не хватает времени, чтобы зарегистрировать кассовый аппарат, обращайтесь в компанию «Аверс». Мы занимаемся регистрацией ККТ и ККМ без участия клиента в налоговой и помогаем избавиться от всех сложностей, связанных со сбором документов.

      После регистрации аппарата и постановки его на учет в налоговой вы получите кассу с карточкой, которая может использоваться в работе.

      Процедура регистрации кассового аппарата: как самостоятельно зарегистрировать ККМ

      Стандартная регистрация различной ККМ в ИФНС, которую предприниматель осуществляет самостоятельно, требует больших затрат сил и времени. Согласно регламенту, все документы, прилагающиеся к кассовому аппарату, вы или лицо, которому вы передали свои обязанности, должны самостоятельно сдать в налоговую.

      Порядок действий при первичной регистрации ККМ: 

      1. Приобретение ККТ или комплекта модернизации ККТ для аппаратов старого образца. Заключение договора с ОФД. Получение номера договора с ОФД. 
      2. Подача Заявления о Регистрации ККТ в Личном кабинете ФНС через Интернет или лично в ИФНС с выбором ОФД. Получение Регистрационного номера модели (РНМ) ККТ. 
      3. Фискализация ККТ: ввод параметров ОФД и РНМ в ККТ, печать отчета о регистрации ККТ. 
      4. Завершение регистрации ККТ в Личном кабинете ФНС через Интернет или лично в ИФНС: ввод данных из Отчета о регистрации. Получение Карточки регистрации ККТ. 
      5. Подключение ККТ в онлайн-кабинете ОФД. 
      6. Начало работы. 

      Регистрация ККМ в налоговой: постановка кассового аппарата на учет

      В налоговой инспекции осуществляются следующие процедуры:

      • прием документации на аппараты от клиента или лиц, которому он передал свои обязательства;
      • рассмотрение предоставленных документов на ККТ;
      • регистрация кассового аппарата.

      Если пользователь или уполномоченное им лицо представили неполный пакет документации или она заполнена неправильно, в регистрации техники могут отказать по следующим причинам:

      • заводской номер кассовой техники определенной модели отсутствует в госреестре ККТ или исключен из него;
      • заводской номер фискального накопителя отсутствует в госреестре ККТ или исключен из него;
      • ОФД отсутствует в госреестре ККТ или исключен из него;
      • стандартный срок амортизации кассового прибора, который применялся ранее и был исключен из госреестра ККТ, истек;
      • ККМ, предъявленное для регистрации, находится в розыске;

      Если регистрация ККМ не выполнена и вам отказали, не нужно отчаиваться. Следует сделать проверку всех документов, устранить недочеты и затем вновь повторить процедуру.

      В спектр услуг по регистрации в налоговой от компании «Аверс»

      • подготовка всей требуемой документации;
      • предоставление пакета собранной документации в налоговую;
      • представление интересов заказчика в налоговой;
      • ввод кассового аппарата в эксплуатацию, который осуществляет наш мастер. Он сам выезжает в ИФНС и активирует технику;
      • получение карточки регистрации ККТ;
      • доставка кассового аппарата клиенту, а также всей сопутствующей документации, удостоверяющей, что ККТ прошло необходимую проверку и регистрацию.

      Приобрести кассовый аппарат от заслуживших доверее производителей вы можете в нашей компании по оптимальной цене. Мы предлагаем широкий спектр различной техники и при необходимости осуществляем ее ремонт и техническое обслуживание.

      Регистрация кассового аппарата (ККМ) в налоговой в Москве

      Регистрация кассового аппарата (ККМ) в налоговой

      На первый взгляд может показаться, что данная процедура проста и не представляет сложности. Тем более что на сегодняшний момент регистрацию кассы можно осуществить, минуя визиты в ИФНС, трату времени и нервов на заполнение кучи документов и простой в очередях. Но это с одной стороны…

      С другой стороны, задайтесь вопросом, а занимались или Вы когда-либо чем-то схожим с регистрацией онлайн кассы. Вероятнее всего что нет! Регистрация онлайн кассового аппарата состоит из многих этапов, каждый из которых требует отдельных навыков, умений и опыта.

       

      Регистрация кассовых аппаратов и выбор ОФД — договор с оператором фискальных данных,


      создание личного кабинета

      Первым что потребуется сделать — это определиться с оператором фискальных данных (ОФД). Именно в это онлайн хранилище чеков и будут передаваться все пробитые чеки с Вашего кассового аппарата. Увидеть информацию о пробитых чеках можно будет, войдя с любого компьютера в личный кабинет (ЛК) ОФД. У некоторых операторов фискальных данных есть и Android версия ЛК для мобильных устройств. Безусловно, процесс создания ЛК ОФД, интерфейс и функционал ЛК у разных операторов отличаются.

      Важно! Мы являемся партнером всех лидирующих операторов фискальных данных и можем порекомендовать Вам, заключить договор именно с таким ОФД, который ответит максимальному количеству Ваших пожеланий. Кроме того, как партнер ОФД, мы предложим Вам скидку на договор ОФД. После создания ЛК ОФД мы сможем приступить к следующему этапу.

      Ошибки при создании ЛК ОФД могут повлечь за собой его некорректную работу и, как следствие, блокировку передачи чеков.

      Теперь можно приступать к следующей процедуре.

       

      Заявление на регистрацию онлайн кассы в налоговой

      Как и раньше потребуется подать заявление о регистрации ККТ в ИФНС

      Заявление подается онлайн в личном кабинете индивидуального предпринимателя (ИП) или организации (ООО) на сайте ФНС nalog.ru. Подписать заявление на регистрацию онлайн кассы в ЛК налоговой инспекции можно только при использовании электронно-цифровой подписи (ЭЦП), которую выпускают специализированные удостоверяющие центры или их партнеры (при условии предоставления определенного комплекта документов).

      Для корректной работы ЭЦП потребуется установить на Ваш компьютер и настроить специализированное программное обеспечение. Также необходимо будет правильным образом установить настройки в используемом браузере.

      Только после этого возможно приступить к подаче заявления на регистрацию онлайн кассы в налоговую инспекцию.

      Ошибки в заявлении чреваты последствиями.

      После подачи заявления, ИФНС сформирует и предоставит Вам регистрационный номер для онлайн кассы. Регистрационный номер нужно внести в кассовый аппарат и ФН в течение суток.

       

      Регистрационный номер ККМ — получение и ввод в кассу

      Именно на этом этапе большинство пользователей сталкиваются с основной сложностью. Тут требуются специальные навыки по работе с технической частью кассового аппарата. При отсутствии данных навыков и опыта будет крайне затруднительно разобраться с дальнейшими действиями и провести регистрацию безошибочно. Многое зависит от модели кассы или фискального регистратора. Потребуется ввести кассу в эксплуатацию и правильно заполнить акт ввода в эксплуатацию, проверить наличие установленного фискального накопителя или установить его перед регистрацией своего аппарата. Сделать это нужно, не нарушив заводской пломбировки кассы. В большинстве случаев потребуется установка специализированного ПО и подключение кассы к компьютеру, настройка связи кассы с ПК. Не менее важно настроить связь кассы с интернетом, иначе чеки не смогут попадать к оператору фискальных данных, что неизбежно приведет к блокировке кассового аппарата. Нужно проверить и при необходимости обновить программное обеспечение ККМ, которое должно соответствовать утвержденному на законодательном уровне формату фискальных данных.

      Запрограммировав в кассу все нужные параметры и реквизиты и введя в него регистрационный номер, присвоенный налоговой инспекцией, Вы сможете пробить правильный чек регистрации. В кассовом чеке будут отражены фискальные признаки, которые нужно передать в Налоговую инспекцию через личный кабинет ФНС. В финале, если Всё сделано верно, будет сформирована карточка регистрации.

      Какую компанию выбрать?

      В вопросе выбора компании для заказа услуги по регистрации кассового аппарата потребуется грамотный подход. Помните, что низкая цена не может являться гарантом качества! Ищите компанию, которая достаточно давно работает на рынке контрольно-кассовой техники, а не организована специально под волну перехода всей страны на новые онлайн кассы. Это позволит избежать риска попасть на псевдо профессионалов, цель которых — сиюминутная выгода. Согласитесь, что кассовый аппарат — это устройство, которое должно исправно работать на протяжении всего срока его эксплуатации. Производителями контрольно-кассовых аппаратов проделана определенная работа по выбору компаний, которые стали их аккредитованными сервисными центрами. Именно такие АСЦ гарантированно помогут в решении любых вопросов, связанных с кассовыми аппаратами.

       

      Все, описанное выше, — это краткое описание того, что представляет собой процедура регистрации кассового аппарата. А теперь задумайтесь, стоит ли тратить время на самостоятельное изучение всех юридических и технических тонкостей данной процедуры, брать на себя ответственность и финансовые риски по потере гарантийного срока или просто выхода из строя регистрируемой кассы или фискального накопителя, оплачивать штрафы налоговой инспекции за нарушение порядка регистрации онлайн кассы или применение онлайн кассы, несоответствующей требованиям?

      Думаем, что, узнав цену регистрации онлайн кассы, Вы без труда примете единственно верное решение. Доверьте эту непростую задачу профессионалам!

       

      Почему получить услугу регистрации онлайн-кассы лучше всего в нашем АСЦ?

       

      Аккредитованный Сервисный Центр

      Наша фирма является аккредитованным сервисным центром, что позволяет нам предлагать ремонт с сохранением гарантии, последние версии программного обеспечения, сертифицированных специалистов, которые помогут с регистрацией кассовых аппаратов.

      Высококвалифицированные менеджеры и инженеры

      Мы с удовольствием, на самом высоком профессиональном уровне и в оперативные сроки готовы оказать любые услуги связанные с регистрацией онлайн кассы в налоговой службе.

      Все виды услуг кассовой техники в одном месте

      Наша компания на официальном уровне осуществляет все виды гарантийного и не гарантийного ремонта контрольно-кассовой техники. Мы всегда имеем в наличии необходимый резерв запасных частей для оперативного ремонта любой кассы любого производителя.

      Оперативная работа специалистов

      Благодаря огромному опыту по регистрации онлайн кассовых аппаратов, эта процедура производится в кратчайшие сроки за 1-2 дня в нашем офисе или с выездом к клиенту.

       

      Все этапы регистрации ККМ Вы сможете заказать в нашем АСЦ

       

      Подключение к ОФД


      Договор с операторами фискальных данных на 15 месяцев, год и 3 года

      Подробнее

      Получение ЭЦП


      Покупка электронной цифровой подписи для личного кабинета в ИНФС

      Подробнее

      Подключение онлайн-кассы к ПК


      Настройка связи кассового аппарата с ПК для передачи фискальных данных в ОФД

      Подробнее

       

      Искренне надеемся, что смогли оказать Вам посильную помощь в принятии правильного решения по непростому выбору, связанному с регистрацией онлайн кассы!


      Регистрация онлайн кассы в ФНС выгодно и оперативно у нас! Свяжитесь с нашими менеджерами по телефону:  

      +7 (499) 653-73-63

      Как поставить кассу на учет в налоговую

      С 1 июля 2017 в России разрешается применять только онлайн-кассы. Чтобы работать на кассе нового образца, ее нужно зарегистрировать в налоговом органе. Мы расскажем, как это сделать.

      Заключите договор с ОФД

      Для передачи данных с онлайн-кассы в налоговую вам нужен посредник — оператор фискальных данных. Он будет автоматически отправлять сведения в ФНС и, кроме того, может обеспечить дополнительные возможности. Например, вот что предлагает сервис Контур.ОФД:

      • передавать фискальные данные в налоговую;
      • в личном кабинете пользователя показывать статистику по переданным сведениям, отчеты по выручке и возвратам, уведомлять о работоспособности касс;
      • регистрировать кассы в налоговой;
      • предоставлять круглосуточную техподдержку для решения вопросов передачи фискальных данных.

      Чтобы подключиться к сервису ОФД, отправьте заявку.

      Данные ОФД вам пригодятся, чтобы указать их при постановке кассы на учет и в настройках кассы при фискализации.

      Модернизируйте свою кассу или купите новую

      Некоторые модели ККТ можно модернизировать, установив комплект доработки. Если производитель вашей кассы может это сделать, то снимите старую кассу с учета в ФНС до модернизации.

      Если кассу нельзя модернизировать, придется купить новую. На сайте налоговой приведен Реестр контрольно-кассовой техники, которая подходит для использования. Все кассы из Реестра имеют фискальный накопитель, подключаются к интернету и отправляют фискальные данные ОФД, печатают в чеке все наименования товара, обязательные реквизиты и QR-код.

      Купить кассу или комплект торгового оборудования можно с помощью сервиса Контур.ОФД.

      Поставьте кассу на учет в налоговой

      По новым правилам зарегистрировать кассу можно по интернету в личном кабинете на сайте налоговой nalog.ru или в личном кабинете на сайте вашего ОФД. Чтобы зарегистрировать кассу с помощью своего оператора фискальных данных, воспользуйтесь его инструкциями или линией поддержки. А мы расскажем, как зарегистрировать кассу на сайте ФНС.

      Шаг 1. Авторизуйтесь на сайте налоговой

      Для авторизации в личном кабинете на сайте ФНС потребуется сертификат квалифицированной электронной подписи руководителя организации или ИП. Можно использовать сертификат для отчетности. Если у вас его нет, обратитесь в Удостоверяющий центр СКБ Контур.

      На сайте налоговой убедитесь, что номер вашей кассы и фискального накопителя внесены в официальный реестр. Зайдите по ссылке и войдите в раздел “Проверить ККТ”.

      Шаг 2. Заполните заявление на регистрацию

      В личном кабинете заполните заявление на регистрацию ККТ. В электронной форме заполните поля:

      • модель кассы и ее заводской номер;
      • модель фискального накопителя и его номер;
      • ваш ОФД;
      • название своей торговой точки и адрес.

      Подпишите заявление квалифицированной электронной подписью. Налоговая проверит заявление и пришлет уникальный номер вашей кассы. Не уходите с сайта.

      Шаг 3. Введите в кассу регистрационный номер

      Будьте внимательны: если вы введете уникальный номер неправильно, фискальный накопитель заблокируется. Поэтому тщательно проверьте очередность цифр. Если не удастся ввести номер самостоятельно, обратитесь в центр технического обслуживания кассы.

      Шаг 4. Проведите фискализацию кассы

      Укажите в кассе данные вашей организации и оператора фискальных данных. Касса распечатает чек-отчет о фискализации.

      Шаг 5. Введите данные фискализации в личном кабинете на сайте налоговой

      Введите номер из чека-отчета на сайте налоговой, чтобы завершить регистрацию кассы. После этого налоговая проверит работу фискального накопителя и, если ее все устроит, пришлет вам карточку регистрации в электронном виде, заверенную сертифицированной электронной подписью.

      Шаг 6. Привяжите кассу к ОФД в личном кабинете

      После получения карточки регистрации у вас есть 30 дней, чтобы “привязать” кассу к оператору фискальных данных в личном кабинете ОФД. Если вы превысите этот срок, накопитель фискальных данных заблокируется. Для подключения ККТ к Контур.ОФД воспользуйтесь инструкцией. 

      Поздравляем! Вы зарегистрировали кассу и подготовили ее к работе, теперь фискальные данные будут передаваться в ФНС и отражаться в личном кабинете ОФД. В любое время вам доступны чеки, суммы приходов и возвратов, время открытия и закрытия кассовых смен. 

      Удачной работы!

      В веб-сервисе Контур.Бухгалтерия вы можете легко вести учет, начислять зарплату, отправлять отчетность и принимать к учету данные из касс. Первый месяц работы бесплатен для всех новых пользователей.

      Как установить кассовый аппарат

      Если вы собираетесь вести бизнес, связанный с торговлей, производством товаров, оказанием различных услуг, то, скорее всего, вам потребуется установить кассовый аппарат и зарегистрировать его в налоговом органе.

      Инновации в технологиях позволяют современным кассовым аппаратам передавать данные в режиме онлайн. Кроме того, существуют мобильные приложения с возможностью онлайн-кассы, которые можно установить на смартфон.

      Что такое онлайн-касса?

      Предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную с коммерцией, производством товаров и оказанием различных услуг, необходимо приобрести кассовый аппарат с функцией фиксации и (или) передачи данных (онлайн-кассовый аппарат) в соответствии со статьей 166 Налогового кодекса Республики Казахстан. .

      Онлайн-кассовый аппарат — это кассовый аппарат с возможностью передачи данных, то есть это кассовый аппарат или программное обеспечение, которое может передавать данные о денежных операциях в органы государственных доходов (налоговые органы) в режиме онлайн.

      Есть два типа онлайн-кассовых аппаратов:

      • метизы: бытовые; индивидуальное оборудование (кассовые машины, регистраторы), зарегистрированное в Государственном регистре кассовых аппаратов;
      • Программное обеспечение
      • : программное обеспечение, зарегистрированное в Национальном регистре кассовых аппаратов, которое работает как кассовый аппарат (мобильное приложение).

      Программный онлайн-кассовый аппарат, т.е. мобильное приложение с возможностью кассового аппарата, генерирует электронные чеки, которые по закону приравниваются к печатным.Электронную квитанцию ​​можно отправить покупателю онлайн, через мессенджеры или по электронной почте. При необходимости вы можете приобрести специализированный принтер для чеков, который подключается к смартфону по Bluetooth.

      С 2020 года онлайн-кассы должны использоваться в обязательном порядке. Кассовые аппараты, используемые в местах, где нет связи, не подлежат замене на онлайн-кассы.

      Перечень административных единиц Республики Казахстан, на территории которых нет телекоммуникаций общего пользования.

      Регистрация кассовых аппаратов

      Регистрацию / перерегистрацию / снятие с учета кассовых аппаратов производят территориальные органы Комитета государственных доходов (налоговый орган). Регистрация онлайн-кассовых аппаратов осуществляется через сайт Оператора фискальных данных ( oofd.kz ) без необходимости посещения налогового органа.

      Если вы хотите заменить старую кассу без возможности передачи данных на онлайн-кассу, сначала вам нужно приобрести онлайн-кассу и зарегистрировать ее, и только потом вы можете произвести снятие с учета старой кассы в налоговом органе, что вам нужно посетить лично.

      Регистрация онлайн-кассовых аппаратов осуществляется через сайт Оператора фискальных данных (oofd.kz) без посещения налогового органа.

      Через сайт данные о регистрации / изменении регистрационных данных / снятии с учета кассового аппарата передаются в орган государственных доходов (налоговый орган).

      Регистрационная карта кассового аппарата, т.е. результат оказания государственной услуги, также выдается через веб-сайт Оператора фискальных данных.

      Список операторов фискальных данных включает 4 юридических лица (АО «Казахтелеком», АО «ТрансТелеком», АО «Кар-Тел», АО «Казтанском»).

      Ежемесячная подписка в АО «Казахтелеком» — 1 500 тенге в месяц; в АО «ТрансТелеком» он зависит от модели онлайн-кассы и колеблется от 750 до 1 400 тенге; в АО «Kaztanscom» он также зависит от модели онлайн-кассы и варьируется от 1 100 до 1 400 тенге.

      АО «Кар-Тел» не оказывает услуги Оператора фискальных данных, так как ведет отделочные работы по подключению к информационным системам Комитета государственных доходов.

      Для использования онлайн-кассы необходимо получить электронную подпись и приобрести онлайн-кассу с последующей ее регистрацией.

      Для регистрации аппаратуры онлайн-кассовых аппаратов необходимо сначала посетить Оператора фискальных данных и получить SIM-карту для работы в беспроводном режиме и подключить кассовый аппарат с помощью SIM-карты.

      Подробную инструкцию для пользователя можно найти на портале оператора фискальных данных.

      Ответственность за неприменение или отсутствие кассы

      Каждое лицо, использующее кассовый аппарат, должно его зарегистрировать. В случае отсутствия электроснабжения, выхода из строя интернета или кассы необходимо заполнить товарный чек и оформить его в соответствии с Приказом Министра финансов РК от 16 февраля 2018 г.208 «О некоторых вопросах применения кассовых аппаратов».

      Приказ содержит Правила применения кассовых аппаратов.

      Ответственность за нарушение порядка оформления кассовых аппаратов предусмотрена статьей 284 Кодекса Республики Казахстан от 05 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

      Считается нарушением, если при совершении денежных операций по коммерческим операциям, работам, услугам не применяется кассовый аппарат, а также запрещается применение сломанной или незарегистрированной кассы.Если нарушение было обнаружено, то сначала влечет уведомление, а при повторном нарушении в течение года налагается штраф :

      • для частных государственных нотариусов, судебных приставов, субъектов малого предпринимательства: 15 МРП;
      • для субъектов среднего бизнеса: 30 МРП;
      • для субъектов крупного бизнеса: 50 МРП.

      Отказ в выдаче кассового чека или выдача кассового чека на сумму выше или ниже уплаченной за товар или услугу влечет уведомление, а в случае повторного нарушения в течение года налагается штраф :

      • для частных государственных нотариусов, судебных приставов, субъектов малого предпринимательства: 20 МРП;
      • для субъектов среднего бизнеса: 30 МРП;
      • для субъектов крупного бизнеса: 40 МРП.

      Также предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 284 за следующие нарушения:

      • нарушение сроков подачи налогового заявления о внесении изменений в регистрационные данные кассового аппарата, о замене (восстановлении) кассовой книги или чековой книжки;
      • отсутствие указания одного или нескольких обязательных реквизитов компании в кассовом чеке;
      • Незаполнение кассовой книги при использовании кассовых аппаратов либо несоответствие показателей отчета данным из кассовой книги на соответствующую дату либо невыполнение записи в кассовой книге при списании в кассу ошибочно внесенной суммы оформление или возврат денежных средств за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги;
      • и др.

      Штат Род-Айленд: Налоговое управление: FAQ

      ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО НАЛОГАМ НА ПРОДАЖУ / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

      Q. Что такое налог с продаж?

      A. Налог с продаж — это сбор, взимаемый с розничной продажи, аренды или аренды многих товаров и услуг по ставке 7%. Любая продажа является розничной продажей, если проданная собственность или услуга будет использоваться, а не перепродаваться в ходе обычной деятельности. Налог взимается продавцом и перечисляется непосредственно государству.В дополнение к налогу с продаж существует также гостиничный налог в размере 6% на аренду номеров в отелях, мотелях или общежитиях.

      Q. Какие предприятия должны собирать налог с продаж?

      A. Бизнес, который продает, арендует или сдает в аренду материальное личное имущество в розницу, которое включает, помимо прочего, следующее: бытовую технику, ремесленные изделия, домашнюю мебель, антиквариат, видеомагнитофоны и кассеты, ювелирные изделия, стерео и телевизионное оборудование. , компьютеры и компьютерное программное обеспечение должны собирать налог с продаж.

      Некоторые услуги также облагаются налогом. Налогооблагаемые услуги включают, помимо прочего, предоставление телекоммуникационных услуг и услуг кабельного телевидения.

      Кроме того, если вы управляете рестораном, где можно поесть и / или выпить, вы также должны собирать и перечислять 1% налог на местные блюда и напитки.

      Q. Как мне зарегистрировать свой бизнес?

      A. Вы можете зарегистрироваться либо по почте, либо лично в Отделе налогообложения, One Capitol Hill, Providence, RI 02908, заполнив бизнес-заявление и регистрационную форму вместе с платой в размере 10 долларов.Ежегодно требуется возобновляемая плата в размере 10 долларов США.

      Q. Нужно ли мне регистрировать свой бизнес для уплаты налога с продаж, если я только оптовый торговец?

      A. Нет. Налоговая регистрация требуется только в том случае, если все или часть ваших продаж осуществляется в розницу.

      Q. Какие еще государственные налоги подлежат оплате бизнесом?

      A. Компания может нести ответственность за:

      Разрешение на участие в уборке мусора — Если вы являетесь розничным продавцом, осуществляющим налогооблагаемую продажу продуктов питания и / или напитков, вы должны ежегодно подавать заявление и вносить плату за разрешение на уборку мусора.

      Удержание подоходного налога штата — Если вы являетесь работодателем, который имеет офис в этом штате или ведет бизнес в этом штате и облагает зарплату подоходным налогом штата Род-Айленд, вы должны удерживать и перечислять подоходный налог штата Род-Айленд. Регистрационный взнос отсутствует.

      Налог на компенсацию по безработице — Вы также должны связаться с Департаментом занятости и обучения штата Род-Айленд по телефону (401) 222-3696, если у вас есть сотрудники.

      Business Corporation Tax — Если ваша компания зарегистрирована, вы можете нести ответственность за уплату корпоративного налога.

      Налог на использование — Если вы приобретаете налогооблагаемые товары и услуги для использования в своем бизнесе без уплаты налога штата Род-Айленд, вы должны уплатить налог на использование в штат, заполнив налоговую декларацию на потребителя. Следует также отметить, что лица, которые приобретают налогооблагаемые товары и услуги для личного пользования без уплаты налога штата Род-Айленд, также должны уплачивать налог на использование в штат, подав налоговую декларацию потребителя.

      ПРИМЕЧАНИЕ: Следует также связаться с налоговой службой (IRS), чтобы определить ваши федеральные налоговые требования. Бесплатный номер телефона налоговой службы: 1-800-829-1040.

      Q. После того, как я получу налоговое разрешение на продажу и использование, мне когда-нибудь понадобится еще одно?

      A. Разрешения на продажу и использование налогов должны обновляться ежегодно, и каждое новое предприятие должно иметь собственное разрешение продавца.

      Если ваш бизнес расширяется и вы открываете второе место, вы должны получить новое разрешение на новое место.

      Кроме того, при изменении формы собственности или структуры бизнеса (например, если индивидуальное предприятие становится партнерством или корпорацией), требуется новое разрешение.

      Q. Что делать, если мой бизнес находится за пределами штата, но я намерен приехать в Род-Айленд и продать его (например, на выставке ремесел)?

      А.Вы должны заполнить заявление на получение разрешения. Вам будет выдано разрешение на взимание налога с продаж для взимания налога с продаж Род-Айленда.

      Q. Как мне получить новую копию моего налогового разрешения на продажу и использование, если я изменил свой адрес или потеряю разрешение?

      A. Уведомить налоговый отдел в письменной форме по следующему адресу:

      Налоговое управление штата Род-Айленд

      Раздел регистрации

      One Capitol Hill

      Providence, RI 02908-5800

      Плата за эту услугу не взимается.

      Q. Должен ли я совершить минимальную сумму продаж, прежде чем я должен буду регистрироваться для сбора налога с продаж?

      A. Нет. Вы должны зарегистрироваться, прежде чем начать свой бизнес.

      Q. Как часто подаются налоговые декларации с продаж и использования?

      A. Как правило, налоговые декларации с продаж и использования должны подаваться ежемесячно не позднее двадцатого числа месяца, следующего за месяцем, за который необходимо подавать декларацию.

      Однако, если ваше налоговое обязательство по налогу на продажи и использование в течение шести (6) последовательных месяцев в среднем составляет менее двухсот долларов (200 долларов США) в месяц, квартальный отчет может быть подан при наличии специального письменного разрешения налогового администратора.

      Q. Должен ли я подавать декларацию, если я не продал товар?

      A. Да. В декларации должны быть указаны «нулевые продажи» и «нулевые налоги».

      Q. По какой цене я рассчитываю налог с продаж?

      А.Налог рассчитывается на основе продажной цены (а не вашей стоимости) налогооблагаемых товаров, аренды, аренды или услуги.

      Q. Когда я могу сообщить о продажах, которые я совершаю?

      A. Как правило, продавцы налогооблагаемых товаров и услуг должны сообщать о продажах по методу начисления. Это означает, что обо всех сделанных вами продажах необходимо сообщать в течение периода подачи документов, в котором была совершена продажа, а не в момент оплаты покупателем.

      Q. Как приобрести товар для перепродажи без уплаты налога с продаж?

      А.Заполните свидетельство о продажах и использовании налоговой перепродажи в Род-Айленде с номером вашего налогового разрешения и передайте его продавцу, у которого вы совершаете покупку товаров или услуг, которые собираетесь перепродать. Если вы не обязаны иметь разрешение, потому что вы не облагаете продажи налогом в этом штате (например, в этом штате не ведутся продажи, оптовые продажи и т. Д.), Тогда в сертификате следует сделать соответствующую отметку в вместо номера разрешения на розничную торговлю.

      Сертификат нельзя использовать для покупки товаров для личного пользования, например, канцелярских товаров, мебели и инвентаря.

      Q. Что ваши клиенты должны предоставить вам, чтобы продемонстрировать, что они освобождены от уплаты налога с продаж?

      A. Клиент должен предоставить вам заполненное свидетельство об уплате налогов на перепродажу в Род-Айленде или один из нескольких типов свидетельств об освобождении от уплаты налогов. Вот некоторые из наиболее распространенных:

      Если заказчик — благотворительная или религиозная организация, он должен предъявить свидетельство об освобождении от уплаты налогов в Род-Айленде.(Розничные торговцы в Род-Айленде не должны принимать свидетельства об освобождении из других штатов.)

      Если заказчик является производителем, он должен предоставить свидетельство об исключении производителя.

      Если клиент является фермером, он должен предоставить копию свидетельства об освобождении от уплаты налогов фермерам.

      Если покупателем является штат Род-Айленд, муниципалитет Род-Айленда или федеральное правительство, продажа освобождена от уплаты налога и сертификат не требуется.Покупки, сделанные правительством штата или муниципалитетом в других штатах, облагаются налогом с продаж Род-Айленда.

      Q. Если я совершу продажу и доставлю товары за пределы Род-Айленда, буду ли я собирать налог с продаж Род-Айленда?

      A. Нет. Однако, в зависимости от вашей деятельности в другом штате, вам может потребоваться зарегистрироваться и взимать налог с продаж для этого штата.

      Однако резидент другого штата, совершающий покупку и вступающий во владение предметом в Род-Айленде, должен заплатить налог с продаж Род-Айленда.

      Q. Какие будут штрафы и пени, если я запоздалую подачу налоговой декларации с продаж и использования?

      A. За несвоевременную уплату налога взимается штраф в размере 10% от суммы налога. Проценты по текущей ставке начисляются также за недоплату налога, но не менее 12%.

      Q. Какие записи я должен вести для проверки цифр в моей налоговой декларации с продаж и использования?

      A. Следующие записи должны храниться не менее трех лет:

      Квитанция с продаж Налоговые декларации штата и федеральные налоговые декларации

      Счета-фактуры на закупку Документы, показывающие изменение цены

      Кассовые ленты Освобождение от ответственности

      При определенных обстоятельствах от вас могут потребовать предоставлять записи более трех лет.

      Q. Я закрываю свой бизнес. Что я должен делать?

      A. Вы должны отменить свое налоговое разрешение на продажу и использование, выполнив следующие действия:

      Подайте свой ежемесячный или ежеквартальный отчет и отметьте поле «Да» после вопроса «Вы больше не работаете?»

      Введите последнюю деловую дату в предоставленном блоке.

      Также напишите слово ФИНАЛ на видном месте в верхней части декларации.

      Приложите разрешительную карточку к возврату.

      Что изменится для бизнеса, покупателей и городских властей / Новости / Сайт Москвы

      Что изменится?

      Кассы не нужно сильно менять, или их можно модифицировать, однако способ их использования будет другим. Все операции с контрольно-кассовым оборудованием (CRE) будут проводиться через Личный кабинет налогоплательщика на веб-сайте Федеральной налоговой службы, включая онлайн-регистрацию CRE, добавление документов и получение запросов от налоговых органов.Список онлайн-сервисов будет расширен. Для доступа к вашей учетной записи вам потребуется квалифицированная электронная подпись.

      Вместо кассовой ленты в вашем оборудовании будет установлено сменное фискальное запоминающее устройство — специальное устройство для шифрования и защиты всех транзакционных данных, которые будут отправляться в налоговый орган в режиме реального времени.

      Зачем нужна онлайн-касса?

      Благодаря быстрой передаче данных через Интернет и их автоматическому анализу отпадает необходимость в дополнительных проверках, поэтому все участники рынка будут в равных условиях.

      Предприятиям не нужно будет заключать договор на обслуживание своих кассовых аппаратов, что позволит сэкономить деньги. Нововведение также сократит время на регистрацию и перерегистрацию CRE: им больше не нужно будет идти в налоговую инспекцию, просто войдите в свою учетную запись и следите за выручкой в ​​режиме онлайн.

      Покупатели также выиграют от изменения, потому что их права будут защищены с помощью новой технологии. Они получат электронную квитанцию ​​от оператора и (или) по электронной почте.Плюс — возможность быстро проверить законность их получения с помощью бесплатного мобильного приложения; если есть сомнения, сразу могут отправить жалобу в налоговый орган. Приложение доступно в AppStore и Google Play.

      Реформа позволит городским властям в режиме реального времени получать информацию об объемах розничной торговли и покупательной способности москвичей, анализировать структуру товарооборота, отслеживать цены и понимать, как на них реально влияет экономическая политика.Передача данных в режиме онлайн будет способствовать росту декларируемой выручки, а значит, увеличит казну государства. Кроме того, властям будет легче отслеживать уклоняющихся от уплаты налогов и других расходов.

      Переход на новые технологии — это не просто технологическое изменение, а другой уровень осведомленности о состоянии бизнеса в Москве. Эти кассовые аппараты дополнят интернет-аналитику, информацию по сотовой связи, кадастровый и налоговый учет и многое другое.Вместе они составят более полное представление о жизни Москвы и помогут эффективно управлять городом. В Москве давно и успешно используются технологии крупномасштабной обработки данных.

      Какое оборудование мне следует использовать?

      Не нужно спешить с заменой кассы: сначала узнайте, можно ли модернизировать модель. Вы можете обратиться к производителю, на сайте ФНС или в сервисный центр.

      Если устройство можно модернизировать, необходимо приобрести комплект для обновления программного обеспечения и снять кассовый аппарат с регистрации в ФНС.После этого нужно заменить электронную ленту на фискальный накопитель, обновить программное обеспечение, заключить договор с оператором фискальных данных и зарегистрировать устройство в налоговом органе. Это займет некоторое время, поэтому не откладывайте.

      Кассы, которые не модернизируются, подлежат замене.

      Когда нужно переходить на новую кассу?

      Закон о переходе на новый тип оборудования вступил в силу 15 июля 2016 года, а налоговые органы прекратили регистрацию кассовых аппаратов старого типа с 1 февраля 2017 года.Все ранее зарегистрированные устройства могут оставаться в эксплуатации до 1 июля 2017 года, после чего у предприятий не будет другого выхода, кроме как использовать онлайн-кассы.

      Закон распространяется на все компании и частные лица, осуществляющие платежи в России. Это розничные магазины, кафе, рестораны, аптеки, автозаправочные станции, юридические фирмы и другие предприятия, предоставляющие коммунальные услуги.

      Фирмы и индивидуальные предприятия, выпускающие формы отчетности, должны будут до 1 июля 2018 года начать использовать онлайн-кассовые аппараты.Новый закон также не затронет компании, торгующие через торговые автоматы, индивидуальные предприятия, использующие патентную систему налогообложения, и плательщиков единого налога на вмененный доход до этой даты.

      Кассовые системы — Норвежская налоговая администрация

      Кассовые системы, которые размещаются на норвежском рынке, должны соответствовать требованиям, изложенным в норвежском Законе о кассовых системах и Положениях, которые должны быть установлены в соответствии с этим Законом.

      Если бухгалтер не использует кассовую систему одобренного продукта, может быть наложен штраф.Подробнее об обязанности использовать кассовую систему.

      Почему правила?

      Правила усложняют манипулирование системой кассовых аппаратов во избежание уплаты налогов и сборов.

      Перечень кассовых систем

      Вы найдете список над кассовыми системами (на норвежском языке), которые поставщики заявили как соответствующие новым правилам.

      Как заявить, что ваша кассовая система соответствует новым правилам (поставщики)

      Если вы являетесь поставщиком, вам необходимо войти в систему Altinn и отправить форму «Systemleverandørers produkterklæring av kassasystemer — RF-1348» (на норвежском языке), чтобы подтвердить, что ваш кассовый аппарат соответствует норвежскому Закону о кассовых системах и Нормативные документы.Если поставщик не подает декларацию на продукцию или кассовая система не выполняет требования, налоговая администрация Норвегии может наложить штраф. См. Законодательство о кассовых системах или эту переведенную версию кассовой системы для получения дополнительной информации. Так иностранные компании получают доступ к Altinn.

      Технические требования

      Налоговая администрация Норвегии подготовила руководство по проектированию кассовых систем.Для описания и документации технических требований сделана ссылка на Закон о кассовой системе с соответствующими положениями и комментариями, а также вопросы и ответы и другие заявления от налоговой администрации, см. Ссылки ниже.

      На нашей странице сбора документации по форматам SAF-T вы найдете подробные требования к содержанию стандартного файла экспорта (кассовый аппарат SAF-T) и требования к цифровым подписям.

      Функциональность кассового аппарата для Франции — Торговля | Динамика 365

      • 25 минут на чтение

      В этой статье

      В этом разделе представлен обзор функций кассового аппарата, доступных для Франции в Microsoft Dynamics 365 Commerce.Он также содержит рекомендации по настройке функциональности.

      Функциональность кассового аппарата для Франции состоит из следующих частей:

      • Функции общих точек продаж (POS), доступные клиентам во всех странах и регионах, например возможность регистрировать различные события в журнале аудита POS.
      • Особенности, характерные для Франции, например, цифровые подписи для сделок купли-продажи.

      Информация о сертификации

      Эта версия кассового аппарата для Франции прошла аудит в соответствии с требованиями сертификации NF 525 и получила сертификаты соответствия следующих категорий и номеров:

      • Microsoft Dynamics 365 Finance, версия 10 :

        • Категория сертификата: B
        • Номер свидетельства: 0350
      • Microsoft Dynamics 365 Commerce, версия 10 :

        • Категория сертификата: B
        • Номер свидетельства: 0203

      Актуальные сертификаты можно найти на портале органа по сертификации.

      Общие функции POS

      Чтобы узнать о функциях POS, доступных клиентам во всех странах и регионах, см. Домашнюю страницу Commerce.

      Следующие функции локализации POS, доступные клиентам во всех странах и регионах, теперь могут использоваться специально для Франции:

      Особенности POS-терминалов для Франции

      Следующие функции POS для Франции включены, если основной адрес юридического лица, которому принадлежит магазин, находится во Франции.

      Обзор цифровых подписей

      Следующие типы записей (транзакции и события) имеют цифровую подпись в POS:

      • Сделки купли-продажи
      • Копии квитанций
      • Закрытые смены / Z отчеты
      • События аудита

      Подпись создается и записывается в базу данных канала одновременно с завершением транзакции или регистрацией события. Подписанные данные представляют собой текстовую строку, состоящую из нескольких полей данных.Эти поля различаются в зависимости от типа записи. Общий процесс подписания состоит из следующих шагов:

      1. Выберите следующий порядковый номер в целях подписи для того же регистра и типа записи.
      2. Извлеките поля данных, которые должны быть подписаны, из подписываемой записи.
      3. Создайте строку, состоящую из списка полей данных, разделенных запятыми.
      4. Добавить предыдущую подпись для того же регистра и типа записи.
      5. Вычислить хэш-код строки.
      6. Вычислить асимметричную электронную подпись для результирующей строки с помощью цифрового сертификата.
      7. Выполните преобразование base64url для полученной строки.
      8. Сохраните строку, которая используется для подписи, порядковый номер, подпись, идентификацию хеш-алгоритма и отпечаток сертификата в записи финансового ответа, связанной с транзакцией или событием.
      9. Перенести финансовый ответ в систему планирования ресурсов предприятия (ERP) в центральном офисе торговли вместе с транзакцией или событием.

      Примечание

      Следующие хэш-функции недопустимы: CRC16, CRC32, SHA-1 и MD5. Commerce поддерживает только хэш-функции SHA256, SHA384 и SHA512. Если вы хотите использовать другую хеш-функцию, вы должны выполнить настройку.

      Вы можете использовать цифровой сертификат, выданный аккредитованным органом, или самозаверяющий сертификат для цифровой подписи. Допускаются только сертификаты, которые имеют минимальные закрытые ключи RSA-2048-бит или алгоритм цифровой подписи с эллиптической кривой (ECDSA) 224-бит.Commerce поддерживает только ключи RSA-2048 бит или более длинные. Если вы хотите использовать ключ ECDSA, вы должны реализовать настройку.

      Цифровая подпись сделок купли-продажи

      Подписываются только транзакции по продаже за наличный расчет. Вот несколько примеров транзакций, которые исключены из процесса подписания:

      • Предоплата (депозиты на счетах клиентов)
      • Котировки
      • Предоплата по заказам на продажу (депозиты по заказам клиентов)
      • Выпуск подарочной карты и пополнение подарочной карты
      • Внепродажные операции (ввод в обращение, снятие тендера и т. Д.)

      Данные, подписанные для транзакции продажи, представляют собой текстовую строку, состоящую из следующих полей данных:

      • Общая сумма продаж, включая налог по налоговой ставке.
      • Общая сумма продаж, включая налоги.
      • Дата и время транзакции в формате ГГГГММДДЧЧММСС.
      • Номер регистра.
      • Порядковый номер подписанной сделки купли-продажи для регистра.
      • Тип сделки купли-продажи.
      • Значение (Да / Нет), указывающее, является ли транзакция первой подписанной транзакцией продажи для реестра.
      • Предыдущая подпись того же регистра. Пустое значение используется для первой подписанной транзакции продажи.

      Вы можете просмотреть подпись транзакции и данные транзакции, которые использовались для ее создания, на экспресс-вкладке Фискальные транзакции страницы Транзакции магазина в штаб-квартире Commerce. Выбрав Расширенные данные , вы можете просмотреть определенные свойства фискальной транзакции, такие как подпись, порядковый номер, отпечаток сертификата и идентификация хэш-алгоритма.

      Электронная подпись копий квитанции

      При печати копии квитанции событие регистрируется в журнале событий аудита POS.Подписываются только копии чеков подписанных сделок купли-продажи. Данные, подписанные для события копирования квитанции, представляют собой текстовую строку, состоящую из следующих полей данных:

      • Регистрационный номер, с которого печатается копия квитанции.
      • Порядковый номер события копирования подписанной квитанции для регистра.
      • Тип проводки для исходной операции продажи.
      • Номер копии чека по сделке продажи.
      • Персональный идентификатор оператора, который распечатывает копию квитанции.
      • Дата и время события копирования чека в формате ГГГГММДДЧЧММСС.
      • Регистрационный номер исходной операции продажи.
      • Порядковый номер исходной операции продажи для регистра.
      • Значение (Да / Нет), указывающее, является ли транзакция первым событием копирования подписанной квитанции для регистра.
      • Предыдущая подпись того же регистра. Пустое значение используется для первого подписанного события копирования квитанции.

      Вы можете просмотреть подпись копии квитанции вместе с данными событий, которые использовались для ее создания, на вкладке Результаты фискальной регистрации страницы Аудиторские события в штаб-квартире коммерции.

      Цифровая подпись закрытых смен

      При закрытии смены событие регистрируется в журнале событий аудита POS. Данные, подписанные для события закрытия смены, представляют собой текстовую строку, состоящую из следующих полей данных:

      • Общая сумма продаж и возвратов за смену, включая налог по налоговой ставке.
      • Общая сумма продаж и возвратов за смену, включая налоги.
      • Накопленная бессрочная общая сумма абсолютных значений продаж и возвратов за смены одного и того же регистра, включая налоги.
      • Дата и время закрытия смены в формате ГГГГММДДЧЧММСС.
      • Дата и время смены.
      • Порядковый номер события закрытия смены для регистра.
      • Значение (Да / Нет), указывающее, является ли транзакция первым событием закрытия смены со знаком для регистра.
      • Предыдущая подпись того же регистра. Пустое значение используется для первого подписанного события закрытия смены.

      Вы можете просмотреть подпись закрытой смены вместе с данными смены, которые использовались для ее создания, на вкладке Результаты фискальной регистрации страницы Смен в штаб-квартире коммерции.

      Цифровая подпись событий

      Данные, подписанные для события, отличного от копии квитанции или события закрытия смены, представляют собой текстовую строку, состоящую из следующих полей данных:

      • Порядковый номер подписанного события для регистра.
      • Предопределенный код события.
      • Описание события.
      • Дата и время события.
      • Персональный идентификатор оператора, инициировавшего событие.
      • Номер регистра.
      • Значение (Да / Нет), указывающее, является ли транзакция первым подписанным событием для регистра.
      • Предыдущая подпись того же регистра. Пустое значение используется для первого подписанного события.

      Вы можете просмотреть подпись события вместе с данными события, которые использовались для его создания, на вкладке Результаты фискальной регистрации страницы Аудиторские события в штаб-квартире Commerce.

      Квитанции

      Квитанции для Франции могут включать дополнительную информацию, которая была реализована с использованием настраиваемых полей:

      • Тип транзакции — Вы можете добавить поле в макет формата квитанции для определения типа транзакции.Например, товарный чек будет содержать текст «Продажи».

      • Порядковый номер подписанной транзакции продажи — Квитанция может включать порядковый номер подписанной транзакции продажи. Этот номер используется, чтобы связать распечатанный чек с цифровой подписью в базе данных.

      • Выписка из цифровой подписи — Квитанция может включать выписку из цифровой подписи. Эта выписка используется для подтверждения того, что транзакция подписана.Он состоит из комбинации третьего, седьмого, тринадцатого и девятнадцатого символов подписи.

      • Номер повторной печати — Оригинал квитанции или копия квитанции может включать номер копии квитанции. Для оригинала чека это 0 (ноль).

      • Количество строк — квитанция может включать количество напечатанных строк позиции в квитанции.

      • Итоги продаж — настраиваемые поля для итогов поступления исключают суммы, не связанные с продажами, из общих сумм проводок.Внереализационные суммы включают суммы по следующим операциям:

        • Предоплата (депозиты на счетах клиентов)
        • Предоплата по заказам на продажу (депозиты по заказам клиентов)
        • Выдача подарочной карты
        • Пополнение подарочной карты
      • Сертификационные данные — квитанция может включать в себя категорию и номер сертификата соответствия, выданного уполномоченным органом в соответствии с требованиями сертификации NF 525.

      • Версия программного обеспечения — квитанция может включать версию программного обеспечения, которая была сертифицирована в соответствии с требованиями сертификации NF 525 и которая используется для создания квитанций.

      Ограничение продолжительности смены

      Существует возможность принудительного закрытия дневной смены в POS. Смена не может длиться дольше времени, указанного в поле Время закрытия смены . За несколько минут до этого времени оператор начнет получать предупреждения о необходимости закрытия смены. Количество минут определяется значением поля Интервал закрытия смены (минут) .

      X и Z отчеты

      Информация, которая включается в отчеты X и Z, основана на французских требованиях:

      • Всего продаж за смену.Эта информация включает суммы только по операциям продажи за наличный расчет. Предоплата и операции по выпуску подарочной карты исключены.
      • Общая доходность за смену.
      • Совокупный бессрочный итог . Эта сумма рассчитывается как совокупная общая сумма предыдущей смены плюс общая сумма продаж за эту смену минус абсолютное значение общей суммы возврата этой смены.
      • Накопленный бессрочный общий итог (абсолютное значение) .Эта сумма рассчитывается как кумулятивная бессрочная общая сумма предыдущей смены плюс общая сумма продаж за эту смену плюс абсолютное значение общей суммы возврата за эту смену.
      • Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) по налоговой ставке.

      Итоги также сохраняются в записи закрытой смены и передаются в коммерческий центр.

      Журнал общей суммы за период

      Журналы общих итогов за период суммируют итоги продаж по магазину и финансовому периоду (например, за месяц).Кроме того, годовой журнал суммирует итоги продаж по магазину и за финансовый год.

      Журналы общих итогов за период ведутся на странице Журнал общих итогов за период . Для создания нового журнала необходимо указать магазин. Если для магазина существуют предыдущие журналы, следующий финансовый период после последнего закрытого журнала для магазина автоматически используется как новый период журнала. Если предыдущих журналов не существует, вы можете указать дату окончания журнала. В этом случае финансовый период, который включает указанную дату, используется в качестве периода журнала.

      После этого можно рассчитать журнал. Выбираются смены, которые были закрыты в течение периода ведения журнала, и для этих смен рассчитываются итоги. Вы можете просмотреть итоговые суммы налогов журнала по коду налога с продаж. Вы также можете просмотреть смены, включенные в журнал.

      После того, как журнал будет рассчитан, его можно закрыть. Закрытый журнал не может быть изменен, а другой журнал не может быть создан для предыдущего финансового периода, того же периода или пересекающегося периода. Однако последний закрытый журнал для магазина можно отменить.В этом случае можно создать другой журнал для того же филиала и финансового периода.

      Закрытый журнал имеет цифровую подпись. Данные, которые подписываются для закрытого журнала, представляют собой текстовую строку, состоящую из следующих полей данных:

      • Общие суммы продаж и возвратов для магазина за период, включая налог по налоговой ставке.
      • Общая сумма продаж и возвратов за магазин за период, включая налоги.
      • Накопленная постоянная общая сумма абсолютных значений продаж и возвратов для магазина за период, включая налоги.
      • Дата и время закрытия журнала в формате ГГГГММДДЧЧММСС.
      • Даты начала и окончания периода.
      • Порядковый номер журнала общих итогов за период со знаком для магазина.
      • Значение (Да / Нет), указывающее, является ли журнал первым подписанным журналом для магазина.
      • Предыдущая подпись для магазина и периода. Пустое значение используется для первого подписанного журнала для магазина.

      Вы можете просмотреть подпись журнала вместе с данными журнала, которые использовались для ее создания, на вкладке Сведения о подписи страницы журнала общих итогов за период в центральном офисе торговли.

      Журнал общих итогов за период также может быть помечен как Годовой при его создании. Годовой журнал суммирует журналы общей суммы за отчетные периоды финансового года. Годовой журнал может быть создан для финансового года, только если журнал для последнего финансового периода финансового года был создан, рассчитан и закрыт. Однако журналы не обязательно должны существовать для всех финансовых периодов финансового года. Например, если новый магазин открывается в середине года, первый журнал будет соответствовать финансовому периоду, в течение которого открывается магазин.В этом случае первый годовой журнал будет суммировать журналы за финансовые периоды, начиная с финансового периода, в течение которого магазин был открыт, до последнего финансового периода финансового года.

      Финансовый архив

      Финансовый архив — это файл XML, который можно экспортировать из закрытого журнала общих итогов за период. Включает итоги за закрытый период. Он также включает подробные данные о продажах и событиях. Экспортируемый файл имеет цифровую подпись, и подпись содержится в отдельном файле.Экспортированные фискальные архивы должны храниться на защищенных внешних носителях в течение установленного законом срока хранения.

      Commerce также включает инструмент, который можно использовать для проверки целостности финансового архива, а также для обнаружения нарушений подписи архива и цепочек подписанных записей в архиве. Этот инструмент имеет форму сценария Windows PowerShell, доступного в комплекте разработки программного обеспечения Commerce (SDK). Подробную информацию о структуре формата фискального архива и руководство по использованию инструмента проверки целостности фискального архива см. В разделе Фискальный архив для Франции.

      Настройка коммерции для Франции

      В этом разделе описаны настройки торговли, специфичные для Франции и рекомендуемые для нее. Для получения дополнительной информации см. Домашнюю страницу Commerce.

      Для использования функций, специфичных для Франции, необходимо выполнить следующие задачи:

      • Задайте в поле Страна / регион значение FRA (Франция) в основном адресе юридического лица.
      • Задайте для поля код ISO значение FR (Франция) в профиле функциональности POS каждого магазина, расположенного во Франции.

      Также необходимо указать следующие настройки для Франции. Обратите внимание, что после завершения настройки вы должны запустить соответствующие задания по распространению.

      Создать юридическое лицо

      Вы должны внести следующие изменения на странице Юридические лица . Эти настройки используются в формате архива.

      • На экспресс-вкладке Информация о банковском счете в поле Маршрутный номер укажите идентификатор НДС организации.
      • На экспресс-вкладке «Обязательная отчетность » в поле «Код NAF » укажите код организации во французской номенклатуре деятельности (NAF).
      • На экспресс-вкладке Налоговая регистрация в поле Налоговый регистрационный номер укажите номер системы идентификации (SIRET) организации.

      Установить НДС в соответствии с требованиями Франции

      Необходимо создать налоговые коды, налоговые группы и налоговые группы номенклатур.Вы также должны указать информацию о налоге с продаж для продуктов и услуг. Для получения дополнительной информации о том, как настроить и использовать налог с продаж, см. Обзор налога с продаж.

      Также необходимо указать налоговые группы и включить опцию Цены включают налог с продаж для магазинов, расположенных во Франции.

      Настройка профилей функциональности

      Вы должны включить аудит, установив для параметра Audit значение Yes .

      Для принудительного закрытия дневной смены необходимо внести следующие изменения:

      • Установите для параметра Принудительное закрытие дневной смены значение Да .
      • Установите время закрытия смены и Интервал закрытия смены (минуты) полей.

      Настройте настраиваемые поля, чтобы их можно было использовать в форматах чеков для кассовых чеков

      Вы можете настроить язык текста и настраиваемые поля, которые используются в форматах квитанций кассовых терминалов. Компания по умолчанию для пользователя, который создает настройку квитанции, должна быть тем же юридическим лицом, где создана настройка языка текста. В качестве альтернативы, тексты на одном языке должны быть созданы как в компании пользователя по умолчанию, так и в юридическом лице магазина, для которого создана установка.

      На странице Language text добавьте следующие записи для меток настраиваемых полей для макетов чеков. Обратите внимание, что значения Language ID , Text ID и Text , которые показаны в таблице, являются лишь примерами. Вы можете изменить их в соответствии со своими требованиями. Однако используемые вами значения Text ID должны быть уникальными и не должны превышать

      1.

      Идентификатор языка Идентификатор текста Идентификатор текста
      en-US

      1

      Тип транзакции
      en-US

      2

      Порядковый номер
      en-US

      3

      Цифровая подпись
      en-US

      4

      Номер повторной печати
      en-US

      5

      База налога с продаж
      en-US

      6

      Сумма налога с продаж
      en-US

      7

      Всего продаж
      en-US

      8

      Общая сумма налога с продаж
      en-US

      9

      Общая сумма продаж, включая налоги
      en-US0 Сертификат NF 525
      en-US1 Количество строк

      На странице Настраиваемые поля добавьте следующие записи для настраиваемых полей для макетов чеков.Обратите внимание, что значения ID текста заголовка должны соответствовать значениям Text ID , которые вы указали на странице Language text .

      Имя Тип Текст подписи ID
      TRANSACTIONTYPE_FR Квитанция

      1

      SEQUENTIALNUMBER_FR Квитанция

      2

      DIGITALSIGNATURE_FR Квитанция

      3

      REPRINTNUMBER_FR Квитанция

      4

      SALESTAXBASIS_FR Квитанция

      5

      SALESTAXAMOUNT_FR Квитанция

      6

      SALESTOTAL_FR Квитанция

      7

      SALESTOTALTAX_FR Квитанция

      8

      SALESTOTALINCLUDETAX_FR Квитанция

      9

      НОМЕР СЕРТИФИКАТА И КАТЕГОРИЯ_FR Квитанция0
      LINECOUNT_FR Квитанция1

      Настройка форматов чеков

      Для каждого требуемого формата квитанции измените значение поля Режим печати на Всегда печатать .

      В конструкторе формата квитанции добавьте следующие настраиваемые поля в соответствующие разделы квитанции. Обратите внимание, что имена полей соответствуют языковым текстам, которые вы определили в предыдущем разделе.

      • Заголовок: Добавьте следующее поле:

        • Тип транзакции — это поле определяет тип квитанции.
      • Строк: Рекомендуем добавить следующие стандартные поля:

        • Цена за единицу с налогом
        • Итого с НДС
        • ИНН
      • Нижний колонтитул: Добавьте следующие поля:

        • Итого по продажам — В этом поле печатается общая сумма продажи за наличный расчет.Сумма не включает налог. Предоплата и операции с подарочными картами исключаются.

        • Общий налог с продаж — В этом поле печатается общая сумма налога по квитанции для продаж за наличный расчет. Предоплата и операции с подарочными картами исключаются.

        • Общая сумма продаж, включая налоги — В этом поле печатается общая сумма продажи за наличный расчет. Сумма включает налог. Предоплата и операции с подарочными картами исключаются.

        • ИНН — это стандартное поле позволяет распечатать сводку налога с продаж для каждого налогового кода.Поле необходимо добавить в новую строку.

        • Налоговая база — в этом поле печатается налоговая база квитанции для продаж за наличный расчет по налоговому коду. Предоплата и операции с подарочными картами исключаются. Это поле необходимо добавить в ту же строку, что и поле Tax ID .

        • Сумма налога с продаж — В этом поле печатается сумма налога в квитанции для продаж за наличный расчет по коду налога с продаж. Предоплата и операции с подарочными картами исключаются. Это поле необходимо добавить в ту же строку, что и поле Tax ID .

        • Порядковый номер — В этом поле печатается порядковый номер подписанной транзакции продажи.

        • Цифровая подпись — В этом поле печатается отрывок из цифровой подписи.

        • Номер повторной печати — В этом поле печатается номер копии квитанции.

        • Сертификат NF 525 — в этом поле печатается категория и номер сертификата соответствия, выданного уполномоченным органом в соответствии с требованиями сертификации NF 525.

          Примечание

          По умолчанию печатаются категория и номер сертификата, присвоенные отделу «Финансы». Если вы внедряете коммерцию, вы должны переопределить категорию и номер сертификата.

        • Текст — Добавьте текстовое поле и укажите версию программного обеспечения, которое было сертифицировано в соответствии с требованиями сертификации NF 525 и которое используется для создания квитанций (например, Microsoft Dynamics 365 Finance v.10 или Microsoft Dynamics 365 Commerce v.10 ).

          Примечание

          Если вы настраиваете приложение POS, и ваши настройки влияют на соответствие приложения, вам может потребоваться запросить новый сертификат соответствия в аккредитованном органе. В этом случае необходимо переопределить категорию и номер сертификата и указать соответствующий номер версии программного обеспечения. В противном случае будут напечатаны значения по умолчанию для категории и номера сертификата.

        • Счетчик строк — В этом поле печатается количество напечатанных строк товара в квитанции.

        • Текст — Добавьте текстовое поле и укажите идентификатор НДС организации.

        • Текст — Добавьте текстовое поле и укажите NAF-код организации.

        • Текст — Добавьте текстовое поле и укажите номер SIRET организации.

        • Название магазина — В этом стандартном поле печатается название магазина.

        • Адрес магазина — В этом стандартном поле печатается адрес магазина.

      Дополнительные сведения о работе с форматами квитанций см. В разделе Настройка и разработка форматов квитанций.

      Настроить фискальный учет

      Выполните шаги по настройке фискальной регистрации, описанные в разделе Настройка фискальной интеграции для торговых каналов:

      1. Настройте процесс фискальной регистрации. Обязательно обратите внимание на настройки процесса фискальной регистрации, характерные для Франции.
      2. Установить настройки обработки ошибок.
      3. Разрешить ручное выполнение отложенной фискальной регистрации.
      Настройка процесса фискальной регистрации

      Чтобы включить процесс налоговой регистрации для Франции в штаб-квартире Commerce, выполните следующие действия.

      1. Загрузите файлы конфигурации для поставщика фискальных документов и фискального коннектора из Commerce SDK:

        1. Откройте репозиторий Dynamics 365 Commerce Solutions.
        2. Откройте последнюю доступную ветку выпуска (например, release / 9.30 ).
        3. Откройте src> FiscalIntegration> SequentialSignatureFrance> Конфигурации .
        4. Загрузите файл конфигурации фискального коннектора по адресу Connector> ConnectorMicrosoftSequentialSignatureFRA.xml (например, файл для выпуска / 9.30).
        5. Загрузите файл конфигурации поставщика фискальных документов по адресу DocumentProvider> DocumentProviderMicrosoftSequentialSignatureFRA.xml (например, файл для выпуска / 9.30).
      2. Перейдите в Retail and Commerce> Настройка головного офиса> Параметры> Общие параметры . На вкладке Общие установите для параметра Включить финансовую интеграцию значение Да .

      3. Перейдите в Retail and Commerce> Настройка канала> Фискальная интеграция> Фискальные коннекторы и загрузите файл конфигурации фискального коннектора, который вы скачали ранее.

      4. Перейдите в Розничная торговля и коммерция> Настройка канала> Фискальная интеграция> Поставщики финансовых документов и загрузите файл конфигурации поставщика финансовых документов, который вы скачали ранее.

      5. Перейдите в Розничная торговля и коммерция> Настройка канала> Фискальная интеграция> Функциональные профили соединителя . Создайте новый функциональный профиль соединителя и выберите поставщика документов и соединитель, который вы загрузили ранее. При необходимости обновите настройки сопоставления данных.

      6. Перейдите к Retail and Commerce> Настройка канала> Финансовая интеграция> Технические профили соединителя . Создайте новый технический профиль соединителя и выберите соединитель, который вы загрузили ранее.Установите тип разъема на Внутренний . При необходимости обновите другие параметры подключения.

      7. Перейдите в Розничная торговля и коммерция> Настройка канала> Фискальная интеграция> Группы фискальных коннекторов и создайте новую группу фискальных коннекторов для функционального профиля коннектора, который вы создали ранее.

      8. Перейдите к Розничная торговля и коммерция> Настройка канала> Фискальная интеграция> Процессы фискальной регистрации . Создайте новый процесс фискальной регистрации, создайте шаг процесса фискальной регистрации и выберите группу фискальных соединителей, которую вы создали ранее.

      9. Перейдите в Retail and Commerce> Настройка канала> Настройка POS> Профили POS> Профили функций . Выберите функциональный профиль, связанный с магазином, в котором должен быть активирован процесс регистрации. На экспресс-вкладке Процесс фискальной регистрации выберите процесс фискальной регистрации, который вы создали ранее. На экспресс-вкладке Fiscal services выберите технический профиль соединителя, который вы создали ранее.

      10. Перейдите к Розничная торговля и коммерция> Розничная торговля и коммерция ИТ> График распределения .Откройте расписание рассылки и выберите задания 1070 и 1090 для передачи данных в базу данных канала.

      Настроить параметры электронной подписи

      Необходимо настроить сертификаты, которые будут использоваться для цифровой подписи записей на стороне канала Commerce (транзакции продаж и события аудита) и на стороне штаб-квартиры Commerce (журналы общей суммы за период и финансовые архивы). Подпись выполняется с помощью цифрового сертификата, который хранится в Azure Key Vault.Для автономного режима Modern POS подпись также может быть выполнена с помощью цифрового сертификата, который хранится в локальном хранилище машины, на которой установлен Modern POS. Определяемые пользователем профили сертификатов для розничных магазинов позволяют настраивать сертификаты, хранящиеся в Key Vault. Он также поддерживает переключение в автономный режим, когда Key Vault или штаб-квартира Commerce недоступны. Эта функция расширяет возможности управления секретами для каналов розничной торговли.

      Примечание

      Вы можете использовать цифровой сертификат, выданный аккредитованным органом, или самозаверяющий сертификат для цифровой подписи.Допускаются только сертификаты, которые имеют минимальные закрытые ключи RSA-2048-бит или алгоритм цифровой подписи с эллиптической кривой (ECDSA) 224-бит. Commerce поддерживает только ключи RSA-2048 бит или более длинные. Если вы хотите использовать ключ ECDSA, вы должны реализовать настройку.

      Для использования цифрового сертификата, хранящегося в хранилище Key Vault, необходимо выполнить следующие шаги:

      1. Необходимо создать хранилище Key Vault. Мы рекомендуем развернуть хранилище в том же географическом регионе, что и Commerce Scale Unit.
      2. Сертификат необходимо загрузить в хранилище Key Vault.
      3. Приложение Application Object Server (AOS) должно быть авторизовано для чтения секретов из хранилища Key Vault.

      Дополнительные сведения о работе с Key Vault см. В разделе Начало работы с Azure Key Vault.

      Далее на странице параметров Key Vault необходимо указать параметры для доступа к хранилищу Key Vault:

      • Имя и Описание — Имя и описание хранилища Key Vault.
      • URL-адрес хранилища ключей — URL-адрес хранилища ключей.
      • Клиент хранилища ключей — интерактивный идентификатор клиента приложения Azure Active Directory (Azure AD), который связан с хранилищем ключей для целей проверки подлинности. Этот клиент должен иметь доступ для чтения секретов из хранилища.
      • Секретный ключ Key Vault — Секретный ключ, связанный с приложением Azure AD, который используется для аутентификации в хранилище Key Vault.
      • Имя , Описание и Секретная ссылка — Имя, описание и секретная ссылка сертификата.

      Затем необходимо настроить профиль сертификата для сертификатов, которые хранятся в Key Vault или в локальном хранилище сертификатов. Профиль сертификата используется для подписи на стороне канала.

      Чтобы настроить профиль сертификата для сертификатов в штаб-квартире Commerce, выполните следующие действия.

      1. Перейдите на Системное администрирование> Настройка> Профили сертификатов .

      2. Создайте новый профиль сертификата.

      3. На экспресс-вкладке Юридические лица добавьте необходимые юридические лица.

      4. Выберите Настройки .

      5. Добавить новый сертификат. Поддерживаются как сертификаты, хранящиеся в Key Vault, так и локальные сертификаты. Вы можете добавить любое количество сертификатов и установить для них приоритеты. Если сертификат с более высоким приоритетом недоступен, будет использован следующий сертификат в зависимости от приоритета.

        • Для сертификата, который хранится в Key Vault, необходимо выбрать сертификат в раскрывающемся списке.
        • Для сертификата, который хранится локально, необходимо указать отпечаток сертификата.
      6. Перейдите к Retail and Commerce> Настройка канала> Финансовая интеграция> Технические профили соединителя .

      7. На экспресс-вкладке Настройки укажите следующие параметры для цифровых подписей:

        • Профиль сертификата — выберите профиль сертификата, который вы настроили ранее.
        • Хеш-алгоритм — укажите один из криптографических хеш-алгоритмов, поддерживаемых Microsoft .NET, например SHA256 .
        • Активировать проверку работоспособности — Дополнительные сведения о функции проверки работоспособности см. В разделе Проверка работоспособности фискальной регистрации.

      Наконец, на странице параметров Commerce ( Retail and Commerce> Настройка штаб-квартиры> Параметры> Параметры торговли ) необходимо указать следующие параметры для цифровой подписи на стороне штаб-квартиры Commerce:

      • Сертификат — выберите сертификат, который хранится в Key Vault.
      • Хеш-функция — укажите один из криптографических хеш-алгоритмов, поддерживаемых Microsoft .NET, например SHA256 .
      • Кодировка — укажите кодировку подписанных данных, например UTF-8 .

      Примечание

      Следующие хэш-функции недопустимы: CRC16, CRC32, SHA-1 и MD5. Commerce поддерживает только хэш-функции SHA256, SHA384 и SHA512. Если вы хотите использовать другую хеш-функцию, вы должны выполнить настройку.

      Настроить формат экспорта архива

      Вы можете загрузить конфигурацию электронной отчетности для архива из Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Для получения дополнительной информации см. Импорт конфигураций электронной отчетности. Вы должны загрузить следующие или более поздние версии конфигураций:

      • Данные розничного канала. Версия.2 модель данных
      • Архивирование DMM.version.2.3 Отображение модели данных
      • Архив данных розничной торговли FR.версия 2.5 формат

      После импорта конфигураций в поле формата экспорта архива данных Retail на вкладке Электронные документы страницы Commerce parameters выберите формат Retail data archive FR .version.2.5 или другой формат. вы скачали ранее.

      Повторная инициализация компонентов Commerce

      Примечание

      Вам нужно выполнить шаги этого раздела, только если вы обновляете существующую среду.

      Чтобы включить события аудита, необходимо повторно инициализировать расширяемые перечисления Commerce. Чтобы данные, относящиеся к Франции, передавались из POS в штаб-квартиру Commerce, необходимо повторно инициализировать планировщик Commerce.

      1. На странице Параметры торговли на экспресс-вкладке Общие выберите Инициализировать . Дополнительные сведения см. В разделе Инициализация исходных данных в новых средах розничной торговли.
      2. Есть возможность отдельно настроить планировщик.Перейдите к Commerce scheduler > Initialize Commerce scheduler . В диалоговом окне Initialize Commerce scheduler выберите OK .

      Настроить компоненты канала

      Чтобы включить специфические для Франции функции, необходимо настроить расширения для компонентов канала. Дополнительные сведения см. В руководстве по развертыванию.

      Форум ОЭСР по налоговому администрированию публикует новый отчет об онлайн-кассовых аппаратах, связанных с налоговыми органами

      5 апреля 2019 г.
      2019-0709

      Форум ОЭСР по налоговому администрированию публикует новый отчет об онлайн-кассовых аппаратах, связанных с налоговыми органами

      Резюме

      Форум по налоговому администрированию (FTA) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 1 провел свое 12-е пленарное заседание в Сантьяго, Чили, 26-28 марта 2019 года.На пленарном заседании в этом году FTA сфокусировалось на четырех приоритетах:

      1) Обеспечение на основе размывания базы и перемещения прибыли (BEPS) и налоговой определенности

      2) Улучшение налогового сотрудничества

      3) Поддержка продолжающейся цифровизации налоговой администрации

      4 ) Создание потенциала для развивающихся стран

      Итоги пленарного заседания высокого уровня обсуждаются в отдельном информационном бюллетене EY Global Tax Alert. 2

      На пленарном заседании члены FTA приветствовали публикацию семи отчетов, которые предоставляют налоговым администрациям прямую практическую помощь по четырем приоритетам. Внедрение онлайн-кассовых аппаратов: преимущества, соображения и рекомендации 3 был одним из семи опубликованных отчетов.

      В этом отчете описывается, как в 2014 году Федеральная налоговая служба России (ФНС) разработала и начала тестирование нового решения, позволяющего ФНС поддерживать онлайн-доступ к данным о розничных продажах, генерируемых электронными кассовыми аппаратами, оснащенными защищенными блоками фискальных данных. Эта система также может передавать данные в реальном времени на серверы FTS.После успешного пилотного проекта законодательство предписало использование онлайн-кассовых аппаратов во всех предприятиях розничной торговли по всей России в рамках поэтапного процесса внедрения.

      В отчете отмечается, как после обнадеживающих результатов первого этапа внедрения ФНС России представила свою работу Бюро ЗСТ. По результатам отчета 2017 года ФНС России при координации ЗСТ ОЭСР и при содействии многих других стран-участниц ЗСТ разработала практическое руководство. Это руководство предоставляет полезную информацию для других членов FTA, рассматривающих возможность внедрения онлайн-кассовых систем в их собственных юрисдикциях.Результаты этой работы подробно описаны в отчете ОЭСР.

      Хотя этот отчет потенциально затрагивает только сектор розничной торговли, он показывает, насколько продвинутыми стали цифровые программы и возможности многих налоговых органов, поддерживаемые широким сотрудничеством и обменом передовой практикой.

      Подробное обсуждение

      В розничной торговле данные о продажах являются основным источником информации, которая имеет решающее значение для управления бизнесом, а также для налоговой отчетности, платежей и проверки.Кассовые аппараты были основным инструментом для точной регистрации сделок купли-продажи между бизнесом и потребителем (B2C). Они создают записи и выдают квитанции с указанием товаров и цен, а также предоставляют доказательства продаж. В отчете отмечается, что предыдущее исследование ОЭСР в 2014 г. 4 показало, что технологии в этой области меняют способ работы предприятий розничной торговли, и продемонстрировало, как соблюдение налоговых требований может стать неотъемлемой частью кассовых систем, используемых предприятиями для выполнения своих задач. ежедневные транзакции.

      Использование защищенных электронных кассовых аппаратов является иллюстрацией этого меняющегося ландшафта. Они помогают решать вопросы безопасности, точности и надежности, в том числе для целей отчетности и проверки. Однако по мере того, как в бизнесе растет использование технологий записи транзакций и хранения данных, растет и изощренность мер, используемых теми, кто пытается совершить мошенничество и уклоняться от уплаты налогов, говорится в отчете.

      Выявленные риски и рекомендации

      Исследование, проведенное ОЭСР в 2014 году, выявило многочисленные риски для налоговых администраций и предприятий, связанные с уязвимостью данных электронных кассовых аппаратов для подавления продаж и, как следствие, неполной отчетности о доходах.К ним относятся:

      • Целостность транзакций
      • Программное обеспечение
      • Внутренняя память
      • Внешняя архивация
      • Отчетность

      Каждая область риска представляет возможности для удаления, изменения данных о продажах или (в случае фактических транзакций) невозможности их выполнения. записаны, и все это могло быть выполнено недобросовестными владельцами бизнеса и / или сотрудниками, в том числе путем умышленного неправильного использования оборудования и программного обеспечения.

      В связи с этим ОЭСР рекомендует налоговым администрациям разработать стратегию борьбы с подавлением электронных продаж в рамках их общего подхода к соблюдению налоговых требований, совершенствования мер выявления и противодействия, а также содействия добровольному соблюдению требований.

      Прогресс в торговой точке

      В отчете отмечается, что после рекомендаций 2014 года был достигнут значительный прогресс. Многие налоговые администрации добились успеха, реализовав стратегии по предотвращению мошенничества с целью пресечения продаж, каждая из которых ищет правильное решение и способ взаимодействия с заинтересованными сторонами в зависимости от своих национальных условий. Однако для некоторых юрисдикций внедрение онлайн-кассовых аппаратов, особого типа электронных кассовых аппаратов, которые динамически представляют данные в реальном или близком к реальному времени национальному налоговому органу, сыграло значительную роль в такой стратегии.

      Онлайн-кассы отличаются своей онлайн-связью с налоговой администрацией. Данные о продажах автоматически и систематически передаются в налоговую администрацию, запускаются либо самой системой продаж, либо по запросу налоговой администрации. Согласно отчету, многие страны, внедрившие онлайн-кассовые аппараты, значительно улучшили соблюдение налогового законодательства в секторе розничной торговли.

      Из дальнейшего изучения, понимания

      На пленарном заседании FTA в сентябре 2017 года члены Комиссии согласились с предложением ФНС России возглавить проект по подготовке отчета об опыте внедрения онлайн-кассовой системы, а также практическое руководство для тех, кто рассматривает аналогичные реализации.

      Это не означало, что использование онлайн-кассовых аппаратов обязательно было оптимальным решением во всех отношениях. Скорее, он был предназначен для оказания помощи налоговым органам в определении потенциальных затрат и выгод, а также для ознакомления стран с уроками, извлеченными теми, кто ранее разработал и внедрил такую ​​систему.

      Отчет состоит из четырех частей:

      1) В главе 1 дается краткое и широкое описание электронных кассовых аппаратов, в том числе онлайн-кассовых аппаратов, и факторов, которые налоговые администрации могут захотеть принять во внимание при рассмотрении вариантов.

      2) Глава 2 посвящена основным элементам успешного внедрения онлайн-кассовых аппаратов, включая бизнес-модель, правовую базу, управление заинтересованными сторонами и управление данными.

      3) В главе 3 обсуждаются четыре небольших тематических исследования (Венгрия, Корея, Россия и Словакия) внедрения системы онлайн-кассовых аппаратов.

      4) Приложение представляет собой практическое руководство, разработанное ФНС России при координации ССТ ОЭСР и при содействии многих других стран-участниц ССТ.В руководстве представлены рекомендации и инструкции, основанные на опыте властей, которые внедрили такие системы онлайн-кассовых аппаратов. Это также может быть полезно для администраций, рассматривающих возможность внедрения других типов защищенных электронных кассовых аппаратов.

      В отчете отмечается, что выводы улучшились благодаря участию как членов FTA, так и не членов FTA. 5 Он также отражает обсуждения, идеи и презентации семинара, организованного Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии, а также выводы и заключения опроса участвующих налоговых администраций.

      В отчете также отмечается, что страны-участницы получили много выгод от введения обязательного использования защищенных электронных кассовых аппаратов. К ним относятся:

      • Лучшее соблюдение налоговых требований за счет меньшего количества возможностей для занижения отчетности и повышения эффективности и своевременности выявления и правоприменения
      • Защита добросовестной конкуренции за счет повышения налогового соблюдения
      • Снижение бремени соблюдения требований, например, проверок на местах, благодаря повышенной надежности данных
      • Усиленная защита потребителей от мошенничества и подделки, а также повышенная точность покупок

      Общее руководство, индивидуальное приложение

      Помимо вышеперечисленных преимуществ, в отчете указывается, что национальные налоговые администрации работают в различных условиях, которые отражают их индивидуальные обстоятельства .Соответственно, то, как они управляют своей системой налогообложения, различается в зависимости от их политики и законодательной среды и в дальнейшем отражает их административную практику и культуру. Соответственно, стандартный подход к налоговому администрированию может быть ни практичным, ни желательным.

      Следовательно, этот отчет и сделанные в нем наблюдения следует интерпретировать с учетом этих факторов. В отчете говорится, что рассмотрение практики, характерной для конкретной страны, необходимо для полного понимания сложных факторов, которые сформировали конкретный подход.Точно так же каждая администрация должна учитывать свои особые задачи и приоритеты.

      Последствия

      Использование онлайн-кассовых систем, связанных с налоговыми органами, набирает обороты, о чем свидетельствует их успешное внедрение во многих странах. В отчете отмечается, что осведомленность налоговых органов о преимуществах и рисках, связанных с этими системами, может подготовить их к будущему. Инициатива по изучению того, как такая система может принести пользу органу власти, может быть полезным следующим шагом, но его следует предпринимать постепенно, учитывая отдельные существующие системы, подходы и проблемы.

      Для предприятий реальность такова, что использование связанных с налоговыми органами онлайн-кассовых систем растет, и их успешное внедрение в ряде стран — в сочетании с продолжающимися исследованиями и сотрудничеством между налоговыми органами — предполагает внедрение в будущем со стороны налоговых органов. многие налоговые органы в настоящее время их не используют. Понимание текущего состояния своего бизнеса и влияния таких онлайн-кассовых систем на инвестиции и операции может помочь предприятиям подготовиться к потенциальному внедрению.

      В более широком смысле, растущее внедрение онлайн-кассовых систем свидетельствует о быстрых темпах цифровизации многих требований к финансовой отчетности и соблюдению налоговых требований. Он также дает более подробное представление о типах сквозного управления цифровым соответствием, которое в настоящее время является целью многих национальных налоговых органов.

      ———————————————
      КОНЕЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

      1 ЗСТ является вспомогательным органом ОЭСР. Он был создан в июле 2002 года Комитетом ОЭСР по фискальным вопросам с целью развития диалога между налоговыми администрациями и выявления передовых практик налогового администрирования.На момент встречи с Чили в ЗСТ входили 53 страны-участницы.

      2 См. EY Global Tax Alert, Форум ОЭСР по налоговому администрированию согласовывает коллективные действия в отношении налоговой определенности, сотрудничества и цифровой трансформации от 29 марта 2019 года.

      3 http: // www .oecd.org / tax / forum-on-Tax-Administration / публикации-и-продукты / реализация-онлайн-кассовых-регистров-льгот-соображений-и-указаний.pdf.

      4 Технологические инструменты для борьбы с уклонением от уплаты налогов и налоговым мошенничеством — ОЭСР, 2014: https: // www.oecd.org/tax/crime/technology-tools-to-tackle-tax-evasion-and-tax-fraud.pdf.

      5 Полный список стран-участниц: Армения, Австралия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Камбоджа, Чили, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Индия, Индонезия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, Сингапур, Словацкая Республика, Словения, Южная Африка, Испания, Швеция и Великобритания.

      ———————————————
      КОНТАКТЫ

      Для получения дополнительной информации по этому предупреждению, пожалуйста, обращайтесь по следующему адресу:

      Ernst & Young LLP (США), Даллас

      Ernst & Young LLP (США), Хьюстон

      Ernst & Young LLP (США), Вашингтон, округ Колумбия

      Ernst & Young LLP (Великобритания), Лондон

      ————————————— ———
      ПРИЛОЖЕНИЕ

      PDF-версия данного налогового оповещения

      Кассовые аппараты GPRS, введенные в БЮР Македония

      Кассовая система GPRS внедрена для повседневного электронного обмена данными между Информационной системой Государственная налоговая инспекция и касса налогоплательщика.Это требование закона, закрепленное в Законе «О регистрации платежей наличными» от 31 мая 2013 г.

      Сроки внедрения кассовой системы GPRS

      Не позднее 31 октября 2014 года для налогоплательщиков, чей оборот в предыдущем году превысил 10 миллионов MKD, налогоплательщики, занимающиеся гостиничным бизнесом, и налогоплательщики, осуществляющие розничную продажу нефтепродуктов (АЗС), должны ввести кассовые аппараты GPRS. Крайний срок для всех остальных налогоплательщиков — 31 января 2015 года.

      Онлайн-мониторинг движения денежных средств каждой кассы

      Ввод в эксплуатацию и внедрение новой интегрированной кассовой системы и внедрение кассовых аппаратов с GPRS, PRO в любое время и автоматически будет контролировать финансовые отчеты и зарегистрированный оборот с каждой кассы, а также будет получать информацию о подробных фискальных поступлениях и контрольных отчетах.

      Система регистрации движения денежных средств PRO обеспечивает безопасность и конфиденциальность информации благодаря передаче данных GPRS из кассы в PRO через защищенную сеть операторов мобильной связи, использование цифровых сертификатов для онлайн-регистрации кассовых аппаратов, электронных обмен данными о движении денежных средств и круглосуточная доступность электронных сервисов PRO.

      Укороченная и упрощенная процедура кассовой регистрации

      Процедура регистрации кассы будет короче и упрощена, без бумажных документов. Вся процедура регистрации и утверждения кассы будет осуществляться в электронном виде, путем обмена регистрационными данными между сервисным центром производителя, где налогоплательщик получает кассу, и PRO.

    Опубликовано в категории: Налог

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *