Сведения о задолженности по платежам
б) доходы по трудовым договорам (контрактам) от резидентов Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень», а также иные доходы, облагаемые по ставке в размере 9 процентов
б) доходы по трудовым договорам (контрактам) от резидентов Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», а также иные доходы, облагаемые по ставке в размере 9 процентов
б) доходы, полученные по трудовым договорам (контрактам) от резидентов ПВТ, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», иные доходы, облагаемые по ставке 9%
б) доходы, полученные по трудовым договорам (контрактам) от резидентов ПВТ, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»
Налоги физических лиц 2020-2021 — проверить и оплатить по ИНН
По ИНН или СНИЛСПо номеру документа (УИН)
Искать»Нажимая кнопку «Искать», Вы даёте согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N152-Ф3 «О персональных данных»
* Поиск производится в ГИС ГМП.
Проверка проводится по базе «Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» (сокращенно – ГИС ГМП). Поиск можно осуществить по ИНН, СНИЛС или индексу документа (УИН). Регистрация не требуется.
В случае обнаружения текущих начислений или задолженностей, вы можете сразу же оплатить их, в качестве платежного средства принимаются банковские карты MasterCard, Visa, МИР.
Для поиска начислений ФНС необходим номер одного из следующих документов::
- ИНН — Идентификационный номер налогоплательщика
- СНИЛС — Страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России. Номер СНИЛС вводится без дефисов и пробелов, только цифры.
- УИН или индекс документа — номер уведомления ФНС
По ИНН или СНИЛС можно узнать только задолженность, т.е., начисления, которые не были уплачены в установленный законодательством срок. Текущие начисления ФНС можно узнать только по УИН.
После внесения данных в поля формы поиска нажмите кнопку «ИСКАТЬ». Поиск может продолжаться длительное время, пожалуйста, дождитесь результата.
Справочная информация
Ниже представлены ответы на частые вопросы по начислениям ФНС для физических лиц. Если Вы не нашли ответ на свой вопрос – присылайте его через форму обратной связи.
Какие налоги должны уплачивать физические лица?
Имущественные. Это транспортный, земельный и налог на имущество. Их начисляют владельцам машин, земельных участков или недвижимости.
Налог на доходы. Когда вы получаете зарплату, вам начисляют НДФЛ — 13% от суммы дохода. В некоторых случаях НДФЛ нужно начислить и заплатить самостоятельно. Например, при продаже имущества или при получении в подарок недвижимости не от родственника.
Как узнать свой ИНН?
На сайте ФНС налог.ру — https://service.nalog.ru/inn.do можно узнать ИНН по паспортным данным физического лица.
В какой срок необходимо произвести уплату начислений ФНС для физлиц в 2021 году
В соответствии с НК РФ, налоги должны быть уплачены не позднее 1-го декабря года, следующего за истекшим периодом. Таким образом, срок уплаты начислений за 2020 год: до 1-го декабря 2021 года включительно. Со второго декабря 2021 года начнется начисление пени.
Какие виды ответственности перед ФНС существуют у физических лиц?
Пеня. Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в долг. На эту сумму начисляется пеня — ее считают из расчета 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки. п. 1 ст. 75 НК
Требование. Если налог не уплачен вовремя, ИФНС пришлет требование. Там будут указаны суммы недоимки, пеня и срок, до которого нужно погасить задолженность.
Взыскание. Если не погасить долг даже после требования, начнется процедура взыскания. Представитель ИФНС обратится в суд за судебным приказом. Это упрощенный порядок взыскания, когда не нужно вызывать налогоплательщика и запрашивать у него документы. Судья единолично рассматривает заявление и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа — например, его можно отнести в банк или к приставам, чтобы списать деньги с вашего счета. п. 1 ст. 48 НК
Как узнать УИН?
Каждый год ФНС рассылает по почте уведомления, вместе с квитанцией на оплату. УИН обозначается как индекс документа, состоит из 20-ти цифра и располагается вверху квитанции.
Проверка статуса регистрации ККТ | База знаний
В случае если используемая касса отображается в разделе «Мониторинг» в фильтре «Регистрация ККТ не завершена», требуется выполнить следующие действия:
Если касса только введена в эксплуатацию и была зарегистрирована впервые, необходимо проверить была ли полностью завершена процедура регистрации кассового аппарата в ФНС.
Для этого необходимо проверить:
- Был ли на кассе сформирован отчет о регистрации кассового аппарата с регистрационным номером который был присвоен по заявлению о регистрации кассы. Если нет, то необходимо зарегистрировать кассу и сформировать на ней отчет о регистрации.
- Если отчет о регистрации был сформирован, необходимо вернуться в личный кабинет налогоплательщика ФНС и проверить была ли полностью завершена регистрация.
- если регистрация завершена полностью, касса получит статус «ККТ зарегистрирована» и будет отображаться документ, подтверждающий регистрацию, карточка регистрации ККТ, которую можно скачать.
- если статус заявки на регистрацию «Ожидает получения сведений по отчету о регистрации» или иной, значит регистрация не окончена и для ее завершения необходимо открыть заявку и нажать «Завершить регистрацию».
Далее потребуется ввести запрашиваемую информацию из отчета о регистрации и нажать кнопку «Подписать и отправить».
Если касса была перерегистрирована по причине замены фискального накопителя, необходимо проверить была ли полностью завершена процедура перерегистрации кассового аппарата в ФНС.
Для этого необходимо проверить:
- Был ли на кассе сформирован отчет об изменении параметров регистрации по причине замены фискального накопителя. Если нет, то сформировать на кассе с новым фискальным накопителем отчет об изменении параметров регистрации с указанием причины перерегистрации – «Замена ФН».
- Если отчет о перерегистрации кассы был сформирован, необходимо вернуться в личный кабинет налогоплательщика ФНС и проверить:
- было ли подано заявление на перерегистрацию кассы, если нет то необходимо открыть детализацию сведений по ККТ, нажать кнопку «Перерегистрировать» и далее следователь указаниям.
- если заявление на перерегистрацию было подано, но перерегистрация не была завершена, то у заявки будет статус «Ожидается отчет о перерегистрации ФН». В данном случае необходимо нажать на регистрационный номер, откроется детализация сведений по ККТ, после чего необходимо нажать на кнопку «Завершить регистрацию» в открывшейся форме требуется ввести данные из отчета о перерегистрации и нажать «Подписать и отправить». В случае если процедура выполнена успешно статус кассы будет – «ККТ перерегистрирована».
Скачать инструкцию по проверке статуса регистрации ККТ
Налоговый номер налогоплательщика — новый реквизит налоговой накладной
Кто-то может возразить, мол, какой же это новый реквизит, когда налоговый номер налогоплательщика (продавца и покупателя) всегда был обязательным реквизитом налоговой накладной. Но был один, а стало два. В новой форме налоговой накладной, которую начинаем применять с 1 декабря 2018 года, придется указывать не только индивидуальный налоговый номер плательщика НДС, но и общий налоговый номер налогоплательщика (продавца и покупателя).
Когда заполнять новый реквизит налоговой накладной, а также является ли он обязательным, рассмотрим в данной консультации
Новые формы налоговой накладной и ее приложений утверждены приказом Минфина от 17.09.2018 г. № 763. Данные изменения дополнили налоговую накладную и расчет корректировки новыми реквизитами. Подробнее об этом читайте в комментарии
Особого внимания заслуживает новая строка «податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» в полях для заполнения данных покупателя и продавца заглавной части налоговой накладной и расчета корректировки к ней. То есть наряду с уже привычным здесь индивидуальным налоговым номером плательщика НДС (далее — ИНН) следует вписывать еще и налоговый номер налогоплательщика. Что же это за номер?
Налоговый номер плательщика налога
Сноска 3 к новым строкам налоговой накладной и расчета корректировки четко свидетельствует о том, что здесь плательщики НДС указывают налоговый номер налогоплательщика в соответствии с Порядком учета плательщиков налогов и сборов, утвержденным приказом Минфина Украины от 09.12.2011 г. № 1588 ( далее — Порядок № 1588). В свою очередь, п. 2.2 данного документа называет налоговым номером налогоплательщика:
- 8-разрядный код ЕГРПОУ — для юрлиц-налогоплательщиков, включенных в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины;
- 10-разрядный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика — для физлиц. Если физлицо (покупатель или продавец) по своим религиозным убеждениям отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеет об этом отметку в паспорте, для него в новой строке указывают серию (при наличии) и номер паспорта;
- 9-разрядный регистрационный (учетный) номер налогоплательщика, предоставленный контролирующим органом (п. 2.4 Порядка № 1588):
- уполномоченным лицам договоров о совместной деятельности на территории Украины без создания юрлица;
- управляющим имущества при постановке на учет договоров управления имуществом;
- инвесторам (операторам) по соглашениям о разделе продукции;
- исполнителям (юрлицам-нерезидентам) проектов (программ) международной технической помощи;
- иностранным дипломатическим представительствам и консульским учреждениям, представительствам международных организаций в Украине;
- нерезидентам и постоянным представительствам нерезидентов на территории Украины при постановке их на учет.
Напомним
ИНН плательщика НДС представляет собой (см. пп. 2 п. 1.6 Положения о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость, утвержденного приказом Минфина от 14.11.2014 г. № 1130):
1) для юрлиц — 12-разрядный цифровой код такой структуры:
- 1–7-й знаки — первых 7 знаков кода ЕГРПОУ без контрольного числа;
- 8-й и 9-й знаки — код области по системе кодирования, принятой в контролирующих органах;
- 10-й и 11-й знаки — код административного района;
- 12-й знак — контрольный разряд, алгоритм формирования которого устанавливает ГФСУ;
2) для физлиц — 10-значный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Как проверить чек онлайн-кассы на сайте налоговой
Поправки, внесенные в закон № 54-ФЗ, обязали большинство предпринимателей перейти на онлайн-кассы. При закрытии сделки ККМ автоматически формирует электронную квитанцию и отправляет в ОФД, откуда далее информация о продажах поступает в службу по налогам и сборам. Нововведения открыли возможность проверять чеки онлайн-кассы на сайте nalog.ru. При выявлении нарушений со стороны продавца покупатель имеет право подать жалобу налоговому инспектору.
Переходите на онлайн-кассу? Подберем ККТ для вашего бизнеса.
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.
Зачем проверять кассовый чек
Проверка чека ККМ проводится для подтверждения факта продажи. Квитанция стандартного образца зафиксирует факт приобретения товара у определенного продавца и будет полезна в случае необходимости вернуть деньги за покупку. При некачественно оказанной услуге официальный документ – основание для возврата денег.
Торговые организации используют распечатанные отчеты при внедрении касс нового образца и тестировании работы бухгалтерского программного обеспечения. В дальнейшем электронные отчетные документы нужны, чтобы удостовериться, что ККТ функционирует корректно. Регулярный контроль позволяет своевременно выявлять ошибки и сбои в работе кассового оборудования и оперативно устранять проблемы.
Руководители и владельцы торговых точек проводят инспектирование финансовой отчетности в целях снижения вероятности административных нарушений. Регулярно контролируя работу кассиров, можно избежать штрафных санкций со стороны налоговиков.
Контролирующие органы сверяют выданные бумажные фискальные документы с полученными от ОФД сведениями в рамках аудита хозяйствующих субъектов. При выявлении несоответствий проводятся более детальные проверки с привлечением владельцев бизнеса к административной ответственности.
Подпишись на наш канал в Яндекс Дзен — Онлайн-касса!
Получай первым горячие новости и лайфхаки!
Этапы онлайн-проверки кассового чека
Проверка чека ККМ проходит в два этапа. Первый — изучение реквизитов. Согласно последним изменениям законодательства, свидетельство об оплате должно содержать:
- номер и название документа;
- дату и время проведения финансовой операции;
- адрес, где совершена покупка;
- наименование организации или ФИО ИП;
- ИНН торговой точки;
- вид режима налогообложения;
- информацию о проданном товаре/услуге;
- сумму платежа;
- номер дисконтной карты;
- размер скидки;
вид оплаты — наличный или безналичный расчет; - ФИО и должность сотрудника, принявшего деньги от потребителя;
- регистрационный номер ККТ;
- цифровую подпись;
- реквизиты фискального накопителя (ФН);
- QR-код.
В отдельных случаях распечатанный за покупку счёт содержит больший или меньший перечень реквизитов в зависимости от установленных преференций для отдельных категорий ИП и организаций. Например, торговля в розницу плательщиками ПСН и ЕНВД предполагает выдачу квитанций с меньшим количеством сведений.
Второй этап – подтверждение фискализации (подлинности) отчета о продаже. Процедура предполагает поиск его электронной версии в архиве налоговой инспекции. Для подтверждения фискализации доступно несколько способов. Возможные результаты проверки: документ а) не зарегистрирован на ресурсе налог.ру; б) подтвержден в базе, но некорректен; в) содержит все необходимые данные, хранится в виртуальной базе налоговой.
Отсутствие подтверждения покупки среди учтенных ФНС свидетельствует о следующем:
- квитанция напечатана на устаревшем кассовом оборудовании, не подключенном к серверам контролирующих органов;
- используется новая кассовая техника, но на момент установления легитимности распечатки ККТ еще не отправила отчет в ОФД из-за отсутствия подключения к интернету. Через несколько дней попробуйте проверить его вновь, возможно, сведения уже поступят в налоговую инспекцию;
- оператору отправлены некорректные платежные данные из-за неправильной настройки онлайн-ККТ или печати на чековой ленте неподходящего размера;
- при вводе требуемых реквизитов в строку контроля проверяющим допущена ошибка, рекомендуется внимательно указывать все цифры с распечатки.
Регистрация в ФНС всего за 1 день без посещения налоговой!
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.
Как проверить кассовый чек на подлинность в ФНС онлайн
ФНС предлагает два способа проверки чека онлайн-кассы – на сайте налог.ру или через приложение для смартфонов и планшетов. Первый способ позволяет подтвердить наличие в базе налоговой службы аналога выданной распечатки. Второй вариант наряду с проведением процедуры фискализации открывает возможность сохранить на устройстве электронную версию документа и при необходимости уведомить Федеральную службу по налогам и сборам о нарушении.
Как проверить кассовый чек онлайн на сайте налоговой
Выяснить легальность бланка строгой отчетности с помощью сайта налоговой службы можно бесплатно. Процедура доступна в любое время. Регистрация на ресурсе не требуется. Чтобы проверить кассовый чек на nalog.ru, следуйте пошаговой инструкции:
- Перейдите на указанный ресурс и прокрутите главную страницу вниз, где выберите раздел «Новый порядок использования ККТ».
- Откроется онлайн-сервис с формой установления легитимности фискального документа. Укажите в ней дату и время выдачи, ФПД и ФН.
- Нажмите на кнопку проверки. Система в автоматическом режиме просканирует архив электронных документов.
- Проверка кассового чека на www.nalog.ru занимает около минуты. При совпадении указанных данных с имеющимися система выводит уведомление: «Чек корректен, факт записи расчетов в Федеральной налоговой службе России подтвержден». В случае безрезультатного поиска отображается сообщение «Электронная квитанция в базе отсутствует».
Еще одна наша статья: Образец товарного чека без кассового аппарата для ООО и ИП
Как проверить чек ККМ через мобильное приложение ФНС
ФНС предлагает бесплатное приложение для двух операционных систем – Андроид и iOS. Ссылка для скачивания представлена на сайте ФНС, внизу страницы с окном сверки документов. Загрузка приложения происходит из AppStore и Google Play. Для скачивания программы напрямую из маркета используйте поисковый запрос «Проверка кассового чека».
Для корректной работы приложения на iOS удостоверьтесь, что устройство соответствует следующим требованиям:
- версия операционной системы: iOS 8.0 и более поздняя;
- свободное место для установки: не менее 20 Мб.
Требования для устройств на Андроид:
- версия операционной системы: 4.1 и выше;
- свободное место для установки: не менее 15 Мб.
Рассмотрим, как проверить чек ККМ на подлинность через портативную программу ФНС:
- Запустите утилиту и в приветственном окне выберите вкладку «Моя визитная карточка».
- Заполните предложенную форму личными данными и нажмите на кнопку «Продолжить».
- В течение минуты на мобильный номер поступит SMS с кодом. Укажите его в поле регистрационной формы для подтверждения создания аккаунта.
В главном меню утилиты выберите опцию «Проверить чек». Программа предложит два способа на выбор:
- Сканирование QR-кода, который находится в нижней части документа. Двухмерный штрихкод считывается устройством с помощью видеокамеры. Программа распознает зашифрованные данные QR-кода и в автоматическом режиме запускает сверку документа.
- Введение основных данных распечатки вручную в специальную форму.
Результаты проверки автоматически выводятся на экран устройства:
- Если свидетельство об оплате внесено в базу ФНС, появляется уведомление: «Чек корректен». В нижней части экрана становится доступна опция «Получить квитанцию». Кликните на нее, если хотите детально ознакомиться с электронной версией документа для сравнения его содержания с бумажным вариантом. Копии запрошенных в ФНС квитанций автоматически сохраняются в программе — в разделе «Мои чеки».
- Если квитанция не проходит фискализацию, то при выводе соответствующего уведомления потребителю сразу предлагается сообщить о незарегистрированном факте расчетов в контролирующие органы.
Как проверить чек ККМ на сайте ОФД
Проверка кассового чека онлайн возможна с помощью альтернативного варианта — ОФД. Перейдя на официальную интернет-страницу оператора, выполните следующие действия:
- На главной странице выберите раздел «Проверка чека».
- Откроется форма, где указываются основные пункты расчетного документа. К ним относятся порядковый номер и дата выдачи, сумма платежа, ФН, ФПД. Иногда нужны и другие реквизиты, в зависимости от требований определенного оператора.
- При совпадении искомых и хранящихся у ОФД данных выводится соответствующее уведомление.
Что делать, если проверка чека ККМ не прошла
Если квитанция не прошла фискализацию, подайте жалобу на торговую точку инспектору Федеральной службы по налогам и сборам. Как было сказано выше, в программе есть соответствующая опция. Нажмите на кнопку «Сообщить о нарушении», чтобы заполнить заявку. Укажите в ней следующую информацию:
- адрес выдачи документального подтверждения платежа;
- информацию о приобретенной продукции или услуге;
- сумму платежа.
После ввода требуемых данных отправьте заявку. Налоговые органы получат уведомление, проверят факт нарушения и сообщат о предпринятых мерах.
Для подачи жалобы в контролирующие органы есть альтернативные варианты:
- прийти лично в одно из отделений налоговой службы и подать заявление в письменном виде, прикрепив копию распечатки;
- отправить письмо в ФНС — по e-mail или обычной почтой.
Аналогичные способы применяются в случаях выявления ошибок в реквизитах — даже при наличии электронного варианта отчетного документа в базе налоговой.
При выявлении нарушений должностные лица и владельцы бизнеса привлекаются к административной ответственности:
При систематических нарушениях предусмотрены более серьезные штрафные санкции. Поэтому правильное решение для владельцев торговых точек — оснащение мест продаж современным кассовым оборудованием и регулярный контроль за исправностью работы ККТ.
Подскажем, какая касса из нашего каталога подойдет под ваш бизнес.
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.
Империя Трампа, построенная на внутренних связях и налоговых льготах в размере 885 миллионов долларов
Г-н Трамп сказал в то время, что сокращение выбросов стоило от 7 до 10 миллионов долларов за 10 лет.
Финансовый департамент, однако, сообщил в своем недавнем анализе, что общая сумма пособия составила 22,5 миллиона долларов. Позже Трамп получил дополнительную налоговую льготу в размере 15 миллионов долларов в рамках отдельной программы по ремонту коммерческих помещений башни.
Г-н Трамп продолжал бороться с попытками администрации Коха ограничить налоговые льготы или потребовать взамен уступок застройщика, таких как субсидирование квартир.После того, как администрация отказалась предоставить десятки миллионов долларов льгот для другого проекта в Вест-Сайде Манхэттена, Трамп заявил: «Город под Эдом Кохом — это катастрофа».
«Отличная точка продаж»
Легко понять, почему налоговые льготы были так важны для такого разработчика, как г-н Трамп.
На этапе строительства здания продолжительностью от двух до трех лет, когда не поступают деньги от аренды или продажи, налоговая скидка 421-a может сэкономить застройщику миллионы долларов в виде налогов, поскольку недвижимость облагается налогом по ставке в эффект до внесения улучшений.После завершения строительства и продажи квартир покупатели получают выгоду, значительно снижая налоги и делая квартиры более привлекательными.
В плане предложения на 2004 год нового пентхауса с двумя спальнями на бульваре Риверсайд 120 в районе Трамп-плейс-Риверсайд-Юг, который простирается от 59-й улицы до 72-й улицы в Вест-Сайде Манхэттена, предполагаемые налоги на недвижимость за первый год составляли 617 долларов, поскольку 421-го дома — налоговая льгота. Без субсидии налоги на квартиру, которая была указана в 1 доллар.6 миллионов в 2004 году составили бы 32 916 долларов.
«Это был отличный коммерческий аргумент», — сказал Чарльз П. Рейсс, бывший исполнительный вице-президент по развитию компании Trump Organization. «Для кондоминиумов ежемесячная плата была значительно снижена».
Размер пособия со временем уменьшается, так как владелец квартиры полностью уплачивает налоги через 10 лет.
После победы в судебном разбирательстве за Башню Трампа г-н Трамп получил 421 налоговую льготу от администрации Коха на сумму 20,8 миллиона долларов за свои проекты Trump Plaza и Trump Palace.
Дональда Трампа Trump International Hotel & Tower в Чикаго получает налоговую льготу на недвижимость в размере 300 000 долларов после того, как Фриц Каеги снизил оценку
.Бывший президент Дональд Трамп получил снижение налога на недвижимость на 300 000 долларов в этом году, потому что асессор округа Кук Фриц Каеги снизил стоимость свободных торговых площадей Trump International Hotel & Tower на берегу реки Чикаго.
Трамп заплатил чуть более 1 миллиона долларов в виде налогов на недвижимость в прошлом году на трех уровнях торговых площадей в небоскребе в центре города.Большая его часть так и осталась незавершенной, так как здание было завершено около десяти лет назад.
Его налоговый счет в этом году составляет 698 399 долларов после того, как офис Каэги снизил оценку стоимости здания.
Он пересмотрел эту цифру после того, как адвокат Трампа Патрик Макнерни оспорил сумму в 19,9 млн долларов, которую сотрудники Kaegi первоначально вложили в недостроенное пространство для розничных магазинов в здании.
Эксперт урезал стоимость даже больше, чем цифры, представленные Макнерни.Каэги согласился снизить стоимость до 12,5 миллиона долларов. Это примерно на 1 миллион долларов меньше оценки, представленной Макнерни.
Макнерни затем подал апелляцию в Контрольную комиссию округа Кук с просьбой о большей налоговой льготе для Башни Трампа. Но совет директоров отказался, отметив, что Каэги снизил оценку даже ниже оценки Трампа.
сбережений Трампа в этом году последовали за еще одной крупной налоговой выгодой в начале этого года. В июне Апелляционный совет по налогу на имущество штата Иллинойс решил, что бывший президент должен получить возмещение в размере 1 миллиона долларов по счету по налогу на имущество за 2011 год за пустующие витрины и другие коммерческие помещения в Trump Tower, включая рестораны и гостиничные номера.
Наблюдательный совет округа Кук оспаривает решение совета штата, которое может стоить государственным школам Чикаго, получающим самую большую часть налогов на собственность каждого налогоплательщика Чикаго, — 500 000 долларов. Он подал апелляцию в Апелляционный суд Иллинойса.
Представитель Kaegi Скотт Смит защищает налоговые льготы, предоставленные Трампу в отношении налогов в этом году, и отмечает, что экономия относится только к налоговому счету в этом году. В этом году будет проведена переоценка всей собственности в Чикаго.
«Мы сделали скидку на вакансию», — говорит Смит.
Это одна из фотографий, которые адвокат Дональда Трампа подал в офис эксперта округа Кук по поводу торговых площадей в Trump International Hotel & Tower, которые никогда не сдавались в аренду и даже не сдавались с момента завершения строительства.Поскольку 95% площади вакантно, Каэги снизил оценочную стоимость на 37,5% сверх еще 10% кредита на вакансию, который был включен в его первоначальную оценку.
«Наша текущая политика в отношении вакансий гласит, что недвижимость может получить только половину заявленной вакансии», — говорит Смит.«Это изменение по сравнению с предыдущей администрацией, которое снизило бы оценочную стоимость на основе заявленной вакансии, что не является стандартом оценки, используемым где-либо еще. . . Мы определенно относимся к этой собственности иначе, чем раньше ».
Смит говорит, что даже с учетом снижения налогов в этом году Трамп платит за свободные торговые площади больше, чем он платил при предшественнике Каэги, бывшем асессоре округа Кук Джозефе Берриосе.
В этом году Трамп заплатил налоги с пустующих торговых площадей примерно на 200000 долларов больше, чем в последний год при Берриосе.
Эксперт округа Кук Фриц Кэги. Энтони Васкес / Sun-TimesВ прошлом году, в течение первого года пребывания Каэги у власти, он почти вдвое увеличил ценность, которую Берриос придавал пустым витринам. А Каэги в прошлом году отклонил апелляцию Трампа о понижении оценки, потому что, по словам Смита, бывший президент «не соблюдал правила апелляции, предусмотренные нашим офисом». В результате Трамп получил налоговый счет в размере чуть более 1 миллиона долларов — цифра, которую Каэги теперь решил, слишком высока.
Макнерни не будет комментировать.
McNerney and Ald. Эдвард М. Берк, который ранее занимался апелляциями по налогу на недвижимость в Trump Tower, давно утверждал, что бывший президент должен получить значительные налоговые льготы в отношении торговых площадей, которые никогда не были заняты, за исключением небольшой лодочной пристани, сданной в аренду Wendella Tours & Cruises.
Трамп использовал трех разных агентов по аренде, пытаясь найти арендаторов для собственности за последнее десятилетие, сказал Макнерни в офисе оценщика, указав, что торговые аренды были разрушены COVID-19, и утверждая, что это должно быть фактором снижения налогов Трампа. .
Каэги использовал свои полномочия, чтобы снизить налоги на многие из 1,7 миллиона объектов недвижимости в округе Кук из-за COVID, хотя неясно, какие объекты получили эти скидки.
В ответ на запрос публичных отчетов офис оценщика предоставил Chicago Sun-Times письмо, подписанное Каеги, в котором говорилось, что Трампу было дано неуказанное снижение оценки торговых площадей, что привело к снижению налогов на недвижимость. из-за пандемии коронавируса.
Однако в письме не указывается размер этой скидки. Ни один из других документов, выпущенных сотрудниками Каэги, тоже.
Смит говорит, что, несмотря на то, что говорится в письме из его собственного агентства, Трамп не получил никаких налоговых льгот из-за COVID.
«Я не знаю, откуда пришло это письмо, но, если вы не скажете мне иначе, я не понимаю, как оно могло прийти из нашего офиса», — сказал Смит, когда его впервые спросили об этом. «Это свойство не получило поправки на COVID.
«У нас нет записей о получении уведомления о сокращении COVID. Мне сказали, что это невозможно ».
Теперь, Смит говорит: «В некоторых случаях владельцы собственности, подавшие апелляцию в прошлом году, получали это письмо по ошибке, хотя должны были получить письмо с результатами апелляции».
ПРОЧИТАЙТЕ ПИСЬМО «ОБ ИЗМЕНЕНИИ COVID»
Когда Трамп строил свою империю недвижимости, решающую роль сыграли налоговые льготы: NPR
Здание Крайслер отражается в боковой части отеля Grand Hyatt в центре Манхэттена.Отель на 42-й Восточной улице был первым крупным девелоперским проектом Дональда Трампа. Тимоти А. Клэри / AFP / Getty Images скрыть подпись
переключить подпись Тимоти А. Клэри / AFP / Getty ImagesЗдание Крайслер-билдинг отражается в стороне отеля Grand Hyatt в центре Манхэттена.Отель на 42-й Восточной улице был первым крупным девелоперским проектом Дональда Трампа.
Тимоти А. Клэри / AFP / Getty ImagesДля молодого Дональда Трампа в 1970-х годах отель Grand Hyatt на 42-й Ист-Стрит был его первым крупным девелоперским проектом, шансом произвести фурор в большом мире нью-йоркской недвижимости.
И все же блестящий отель со стеклянным фасадом был бы невозможен без почти беспрецедентных 40-летних налоговых льгот со стороны города, который в то время восстанавливался после болезненного финансового кризиса.
«По сути, они сказали:« Мы значительно сократим налоги на недвижимость, которые вы должны платить », — сказал Тимоти О’Брайен, автор книги TrumpNation: Искусство быть Дональдом .
«Налоговые льготы имели решающее значение. Это было решающим фактором для того, чтобы сделка имела смысл на момент ее заключения. Это было важно для банков, которые ссудили ему деньги, чтобы выполнить ее», — добавляет О’Брайен.«Так что вместе все эти вещи были очень важны. Без них ничего не было бы».
На протяжении многих лет Трамп активно добивался налоговых льгот на федеральном уровне, уровне штата и местного самоуправления, когда это было возможно, и они значительно увеличили его прибыль. Когда он построил Башню Трампа на Пятой авеню в 1980-х годах, он успешно подал в суд на город, чтобы получить налоговую скидку на собственность.
Когда он не добивался налоговых льгот, Трамп лоббировал местные органы власти, чтобы они понизили оценочную стоимость его отелей и казино, чтобы уменьшить свой счет по налогу на недвижимость.
Хотя Трамп никогда не публиковал свои налоговые декларации, The New York Times оценила в прошлом году, что он получил не менее 885 миллионов долларов в виде налоговых льгот, субсидий и других субсидий для своей собственности в городе.
Это не считая многих льгот, которые он получил для своей собственности во Флориде, Нью-Джерси и Неваде.
«У него были массовые налоговые споры в Палм-Бич около Мар-а-Лаго.Он использовал различные формы налоговых аргументов на своих полях для гольфа, ища экологические сервитуты и различные определения того, как он собирался использовать собственность, чтобы снизить стоимость », — говорит О’Брайен.
Многие города рассматривают налоговые льготы как способ поощрения развития и защиты от упадка, хотя критики говорят, что их иногда раздают за недвижимость, которая на самом деле в них не нуждается.
Получение налоговых скидок не является незаконным, и на самом деле они являются частью переговоров в сфере недвижимости девелопмент занимается по всей стране.Но в Нью-Йорке, по крайней мере, немногие разработчики преуспели так, как Трамп.
«Задолго до того, как Трамп баллотировался в президенты, он был известен в Нью-Йорке как разработчик, который превосходно умел находить и получать эти налоговые льготы, даже когда эти налоговые льготы не были специально предназначены для его проектов», — говорит Николь. Гелинас, старший научный сотрудник Манхэттенского института.
«Если вы посмотрите на то, что сделали другие разработчики за тот же период времени, то то, что сделал Трамп, было необычным по масштабу, но не необычным по типу», — добавляет она.
Трамп смог воспользоваться этими перерывами, потому что это разрешили местные политики, отмечает Гелинас.
«Это были опытные политики городов и штатов, которые разработали эти программы намного лучше. Они могли бы разработать их намного лучше. Они могли бы ликвидировать лазейки, через которые Трамп проложил свои бульдозеры», — говорит она.
Тем не менее, Трамп часто выступал за более простой налоговый кодекс, свободный от множества лазеек и льгот, которые делают налоговые платежи такой болезненной.
Его частое использование налоговых льгот в своих деловых отношениях предполагает, что он не прочь воспользоваться этими льготами.
«Для кандидата, который поддержал многие достоинства свободного рынка, — говорит О’Брайен, — бизнес Дональда Трампа был бы невозможен без крупных государственных субсидий».
налоговых вычетов на НИОКР для отелей во время COVID-19: Cherry Bekaert
Отелимогут получить значительные денежные льготы, имея право на федеральные налоговые льготы на исследования и разработки («НИОКР»), связанные с расходами, связанными с внедрением процедур охраны здоровья и безопасности COVID-19.Эти налоговые льготы могут быть применены к налоговым обязательствам за 2020 год или возвращены для возмещения налогов за 2019 год.
Налоговые льготы на НИОКР доступны отелям любого размера, даже если процедуры и технологии, введенные в действие в связи с COVID-19, были разработаны и предоставлены местному отелю брендом отеля. Кредит основан на сумме затрат, необходимых для настройки, внедрения и обучения сотрудников протоколам, необходимым для обеспечения гостей безопасной и здоровой окружающей средой, которая соответствует стандартам обслуживания отеля.
Примеры квалификационных мероприятий
Виды деятельности, которые могут претендовать на получение кредитов на НИОКР, включают:
- Внедрение новых методов, протоколов и процессов для бесконтактной регистрации заезда и выезда из отелей.
- Протоколы тренировок по обустройству гостиницы.
- Усовершенствования технологий и программного обеспечения для входа в номера без ключа и приложений, которые отслеживают действия гостей, чтобы обеспечить социальное дистанцирование в отеле.
- Улучшения или обновления комнат и внедрение процедур очистки и дезинфекции.
- Создание пробных запусков или тестовых партий для уборки и социального дистанцирования для обеспечения безопасности гостей.
- Обеспечение и проведение научных или лабораторных испытаний при регистрации гостей и использование услуг гостеприимства, чтобы предоставить гостям безопасные условия, свободные от COVID-19.
Применить кредиты к налогам 2019
Основным преимуществом кредита на НИОКР является то, что его можно перенести на один год и применить к ранее уплаченным налогам. Этот возврат имеет большое значение, поскольку он может обеспечить отели столь необходимыми деньгами во время пандемии.
Благодаря кредиту на НИОКР отели могут получить чистый налоговый кредит в соотношении доллар к доллару в размере, как правило, от 6% до 20% от квалифицированных расходов на НИОКР.
Пример экономии
В отеле Marriott Autograph Collection со 137 номерами и люксами внедрены новые и улучшенные процедуры, которые защищают гостей от COVID-19, сохраняя при этом высокий уровень сервиса и комфорта.
Основные технологии, процессы и инструкции по обучению были разработаны Marriott.Затраты на настройку и внедрение процедур были профинансированы местной гостиницей на сумму более 750 000 долларов США для покрытия заработной платы, принадлежностей и оборудования.
С помощью Черри Бекарт отель получил право на получение федерального кредита на НИОКР в размере 150 000 долларов, который будет перенесен на один год для возврата 150 000 долларов наличными.
Чем мы можем вам помочь?
В Cherry Bekaert наша цель — помочь отелям справиться со сложностями налогового и бухгалтерского учета, чтобы предложить клиентам безопасную и здоровую окружающую среду во время пандемии COVID-19.Пожалуйста, свяжитесь с Дарой Саймон или посетите наш Центр рекомендаций по COVID-19, чтобы узнать о других темах, которые могут вас заинтересовать.
Налоговый кредит на проживание и расход
Введение
Схема налогового кредита на проживание и расходы позволяет требовать определенную сумму возврат налога на проживание, еду и безалкогольные напитки, купленные между 1 Октябрь 2020 г. и 30 апреля 2021 г. Эти расходы известны как квалификационные расходы . расходы .
По схеме:
- Сумма транзакции должна быть не менее 25 евро
- Вы можете подавать квитанции на общую сумму до 625 евро или 1250 евро за супружеская пара с совместной оценкой
- Максимальный налоговый кредит, который вы можете получить, составляет 125 евро или до 250 евро за супружеская пара с совместной оценкой
Для того, чтобы воспользоваться этой схемой, вам не обязательно находиться в «гостевом доме». — см. «Кто имеет право требовать?» Ниже.
Чтобы проверить, участвовала ли компания в схеме, см. Список подходящих поставщики услуг.
Кто имеет право требовать?
Любой налогоплательщик, который потратил не менее 25 евро за одну транзакцию на «Соответствующие расходы» в период с 1 октября 2020 г. по 30 апреля 2021 г. имеет право претендовать на налоговую скидку на проживание и расходы.
Для того, чтобы воспользоваться этой схемой, вам не обязательно находиться в «гостевом доме». Вы можете потребовать возмещения расходов, которые вы оплатили в вашем районе, если они соответствуют требованиям.
На какие расходы полагается кредит?
Вы можете потребовать возмещения следующих расходов:
- Жилье
- Продукты питания и безалкогольные напитки
Минимальная сумма расходов на транзакцию составляет 25 евро. Вы должны иметь потратил деньги с 1 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года .
Жилье
Соответствующим требованиям является жилье, зарегистрированное в Fáilte. Ирландия, в том числе:
- Гостиницы, гостевые дома, пансионаты
- С собственной кухней
- Парки-фургоны, кемпинги и базы отдыха
Еда и безалкогольные напитки
Еда и напитки, подаваемые в кафе, ресторане, отеле или пабе, также могут претендовать на для облегчения.
Следующие расходы не применяются :
- Еда на вынос
- Напитки алкогольные
- Напитки (алкогольные или безалкогольные), подаваемые без еды
- Суммы до 25 евро
Вы можете проверить, что ваше жилье или поставщик еды и напитков участие в схеме с использованием списка отвечающих требованиям Revenue поставщики услуг.
Тарифы
Льгота по налогу на проживание и расходы предоставляется по стандартной ставке от 20% до максимальный возврат 125 евро на человека или 250 евро для совместно проживающих в браке пара.
Сумма квалифицируемых расходов ограничена в общей сложности 625 евро на человека, или 1250 евро для супружеской пары с совместной оплатой.
Если счет разделен между двумя или более людьми, вы должны включать только доля счета, которую вы фактически оплатили в своем иске. Если возможно, где счет делится между двумя или более клиентами, поставщики услуг должны предоставлять каждому покупателю — индивидуальный чек за оплаченные услуги.
Как я могу подать претензию?
Вы можете требовать возмещения расходов на проживание и расходы только в том случае, если у вас есть квитанции, подтверждающие ваше требование.
Вы делаете это в два этапа:
- Этап 1. Отправьте квитанции
- Этап 2: подайте электронное заявление на налоговый кредит на проживание и расходы
Этап 1. Отправьте квитанции
Самый простой способ отправить квитанции — использовать Revenue Мобильное приложение Receipts Tracker.
Чтобы отправить подробную информацию о расходах через приложение, выполните следующие действия. шаги:
- При первом входе в систему вас спросят, хотите ли вы синхронизировать какие-либо квитанции, которые вы записываете в приложение в хранилище доходов (если вы это сделаете, вы не нужно хранить бумажные копии)
- Чтобы записать расход, выберите «Остаться и потратить» из списка категории
- Выберите тип соответствующей услуги — либо «размещение», «Проживание и питание» или «питание»
- Затем введите следующие данные:
- Название компании
- Дата расхода
- Итого по счету
- Количество алкоголя (если применимо)
- Нажмите «добавить квитанцию» и загрузите копию квитанции в приложение
Также можно использовать квитанции трекер в myAccount Revenue для хранения ваших детали получения онлайн.
Вы можете продолжать добавлять квитанции, пока не достигнете предела расходов в размере 625 евро или 1250 евро для супружеской пары с совместной оплатой.
Этап 2. Подайте заявку в электронном виде
Если вы платите налог через PAYE, вы можете подать заявку, отправив отчет о доходах налоговая декларация (Форма 12) за период 2020 года в myAccount.
Если вы работаете не по найму, вы можете подать заявление, заполнив Форму 11 на период 2020 года в ROS.
И форма 11, и форма 12 на период 2020 доступны с 1 января. 2021 г.Вы должны предоставить свои квитанции (в качестве подтверждения расходов) до того, как вы отправьте свой отчет — см. «Этап 1» выше.
Вы можете получить пошаговое руководство о том, как загрузить квитанцию и отправить претендовать на налоговый кредит на проживание и расходы в налоговой Руководство по налогам и сборам (pdf).
Как будет оказана помощь?
Налоговая льгота на проживание и расходы уменьшит размер имеющегося у вас подоходного налога. платить (известное как ваше обязательство по подоходному налогу ). Кредит списан после того, как вам были предоставлены все другие надбавки, вычеты или льготы.
Если налоговый кредит превышает размер ваших налоговых обязательств в год оценка, любой излишек кредита может быть изъят из USC, в который вы должны заплатить в том же году.
Кредит может быть использован для уменьшения ваших обязательств по уплате подоходного налога и USC в год оценки до нуля. В случаях, когда доступный налоговый кредит больше чем ваши совокупные обязательства по налогу на прибыль и USC в год оценки, вы не сможете полностью использовать причитающийся вам кредит.
Подробнее о налогах рассчитано.
Определение вычетаSALT | TaxEDU
Вычет по налогам штата и местным налогам (SALT) позволяет налогоплательщикам, которые вносят в налоговую декларацию при подаче федеральных налогов, вычитать определенные налоги, уплачиваемые правительствам штата и местным властям. Закон о сокращении налогов и рабочих местах (TCJA) ограничил его на уровне 10 000 долларов в год, включая налоги на имущество плюс налог на прибыль штата или налог с продаж, но не оба сразу.
Как работает вычет из соли?
Налогоплательщики, составляющие список, могут вычесть до 10 000 долларов США по налогу на недвижимость, продажам или подоходному налогу, уже уплаченным правительствам штата и местным органам власти; до TCJA не было предела стоимости вычета ОСВ.Теоретически вычет SALT существует для компенсации некоторых обязательств федерального налогоплательщика за счет исключения дохода, уже полученного в виде налогов на государственные и местные правительственные услуги. Все больше налогоплательщиков претендуют на вычет ОСВ в штатах с более высокими налоговыми режимами, которые предоставляют больше государственных услуг (например, Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Джерси и т. Д.). Штатный и местный налоговый вычет несоразмерно выгоден налогоплательщикам с высокими доходами, нарушая принцип налоговой нейтральности (не путать с налоговой справедливостью). Фактически, до TCJA 91 процент вычета SALT требовали лица с доходом выше 100000 долларов США и концентрировались в шести штатах: Калифорнии, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Иллинойсе, Техасе и Пенсильвании (Объединенный комитет по налогообложению, «Таблицы по федеральной налоговой системе с 2017 по 2026 год»).
История вычета СОЛ
Вычет ОСВ — это крупные налоговые расходы, то есть среди положений налогового кодекса предусмотрены специальные вычеты, скидки, исключения или другие налоговые льготы, которые не включаются в «обычный» налоговый кодекс. Объединенный комитет по налогообложению (JCT) подсчитал, что вычет уплаченных налогов штата и местных налогов обойдется федеральному правительству в 24,4 миллиарда долларов в 2020 году. Если Конгресс не сделает постоянными отдельные налоговые положения, предел вычета SALT в размере 10 000 долларов на семью истечет, как только планируется после 2025 года.
Городской совет разрешил налоговые льготы для новейшего гостиничного проекта в Спартанбурге
В понедельник были утверждены налоговые льготы для новейшего гостиничного проекта в Спартанбурге.
Городской совет Спартанберга утвердил соглашение о возмещении пошлины с Hawkeye Hotels за отель Fairfield Inn and Suites на 136 номеров на улице Сент-Джон, между зданием Монтгомери и колледжем Джорджа Дина Джонсона-младшего Университета Южной Каролины в северной части штата. Бизнес и экономика.
Соглашение требует, чтобы застройщик инвестировал в проект 20 миллионов долларов и производил платежи вместо налогов в течение 10 лет, начиная с 70 955 долларов в первый год (2025) и заканчивая 10-м годом на уровне 221 760 долларов.После этого владелец отеля будет нести ответственность за уплату стандартной ставки налога на имущество.
Кроме того, город соглашается помочь в перемещении инфраструктуры электроснабжения и предоставить доступ к 140 парковочным местам в городском гараже на Сент-Джон-стрит на 750 мест для сотрудников и гостей по преобладающим тарифам.
Утвержден новый дизайн: Royal Touch выигрывает у совета по дизайну. Fairfield станет 3-м отелем в центре Спартанберга.
В настоящее время автомобилисты могут парковаться в этом гараже бесплатно.Но если ставки когда-либо будут взиматься, отель будет нести ответственность за уплату этих сборов городу, сказал городской менеджер Крис Стори.
Story также сообщила, что когда начнется строительство, движение в западном направлении по Сент-Джон-стрит будет иметь по крайней мере одну полосу, открытую для движения, и что никакие перекрестки не будут заблокированы.
Обновление отеля: Обновление в Спартанбурге: здание окружного суда, объект JUMPSTART, отель в центре города
Не удалось сразу определить, когда начнется строительство.
Городской совет по рассмотрению дизайна 13 апреля утвердил проект многоэтажного дома с ресторанами и магазинами на первом этаже и квартирами наверху.
Это будет третий отель Marriott в центре Спартанберга, который присоединится к Marriott на 247 номеров, который открылся в 2004 году на North Church Street, и к отелю AC на 114 номеров на West Main Street, который открылся в 2017 году.