Проверка налоговой по инн: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Содержание

Проверить и оплатить налоги по ИНН без регистрации на налог.ру

Как получить квитанцию об оплате?

После завершения платежа, вы можете отправить детали операции на электронную почту. Если вы этого не сделали, то напишите нам на [email protected] или через форму обратной связи, указав: —ИНН
-номер телефона, указанный при оплате
-дату платежа
-адрес электронной почты, на который необходимо отправить уведомление
Мы оперативно пришлем детали совершенной операции!

Почему после оплаты начисления все еще отображаются при поиске?

Если вы совершили платеж через nalogi.online, то мы больше не покажем вам эти счета. Вы можете увидеть их, если проверите наличие задолженности через другие сервисы. Такая ситуация возникает из-за того, что государственная система ГИС ГМП, через которую осуществляется информационный обмен, удаляет информацию о задолженности только тогда, когда это подтвердит ФНС.

Обработка данных может занимать от 2-4 недель, несмотря на то, что деньги в Федеральное казначейство поступают на следующий день после оплаты.

Что делать в случае несогласия с найденными начислениями ФНС?

Наш сервис получает информацию из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и полностью отображаем ее в результатах поиска. Мы не располагаем дополнительной информацией об объектах налогообложения. Для уточнения деталей и претензий по вопросам начислений необходимо подать запрос через Личный кабинет на официальном сайте ФНС налог.ру (nalog.ru) или обратиться в ближайшее отделение ФНС.

Как узнать свой ИНН?

Узнать свой

ИНН, по паспортным данным, можно на сайте ФНС России — nalog. ru.

Что такое УИН?

УИН — это уникальный идентификатор начислений, который также называется Индекс документа и указан в письменном или электронном уведомлении от ФНС о ваших начислениях . УИН состоит из 20 или 25 знаков.

Когда деньги поступят в Федеральное казначейство?

Обычно деньги в Федеральное казначейство поступают в течение 1 рабочего дня.

Какой номер использовать для проверки: УИН

или ИНН?

По номеру УИН можно проверить только начисления за текущий год, уплата которых еще не просрочена. Если платеж не сделан вовремя и сформировалась задолженность, то поиск надо проводить по номеру ИНН.

Можно ли оплачивать налоги за третьих лиц?

Да, с 1-го января 2017 года налоговые платежи в бюджет РФ можно совершать за других физических лиц. Обращаем внимание, что возврат денег, в случае переплаты или ошибки, возможен только на счет человека, у которого возникла переплата.

Что может может сделать налогоплательщик в личном кабинете налог.ру?

-Узнать свой ИНН
-Увидеть детали всех начислений
-Подать заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам
-Отправить уведомление о выборе льготного объекта в отношении налога на имущество физических лиц (до 1 ноября текущего года, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется льгота)
-Получить сведения о суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, начисленных работодателем
-Заполнить и отправить декларацию 3НДФЛ
-Получить сведения о справках по форме 2-НДФЛ
-Записаться на прием в инспекцию
Для регистрации на необходимо заполнить анкету на сайте nalog. ru и подтвердить личность в одном из авторизационных центров.
Личный кабинет налогоплательщика доступен по адресу: www.nalog.ru
Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» возможен:

— при помощи логина и пароля, указанных в регистрационной карте получить которую вы можете лично в любой инспекции ФНС России независимо от места постановки на учет (за исключением инспекций ФНС России, на которые возложены специализированные функции единых регистрационных центров).
— с квалифицированной электронной подписью. Сертификат ключа проверки электронной подписи выдается удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России.
— через учетную запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на едином портале государственных и муниципальных услуг. Авторизация возможна только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА (отделения почты России, МФЦ и др.
)

До какого числа необходимо уплатить налоги физических лиц за 2020 год?

Уплата производится один раз в год не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, начисления ФНС за 2020 год должны быть оплачены до 1-го декабря 2021 года.

Как узнать налоги по ИНН и проверить задолженность и налоговые начисления онлайн

Какие налоги должны платить граждане? Как возникает налоговая задолженность? Где можно посмотреть неуплаченные налоги? И как правильно пользоваться своим ИНН, чтобы уточнить размер обязательных платежей в бюджет? Отвечаем на вопросы, которые возникают у каждого налогоплательщика.

Обязательные платежи

В России действует система налоговых платежей и сборов. Налоговое законодательство обязует каждого гражданина платить в казну часть средств от полученных доходов, а также за владение имуществом:

  1. недвижимостью;
  2. землей;
  3. транспортом.

Налог на доходы физлиц (НДФЛ) платит каждый работающий человек и даже не замечает этого. Всю работу выполняет бухгалтерия предприятия: направляет в ФНС отчеты, перечисляет налоговые взносы.

Но в группу доходов физических лиц согласно ‌Налоговому кодексу‌‌ ‌входит не только зарплата. Это еще и прибыль от акций, облигаций и других ценных бумаг, выигрышей, продажи недвижимости, получения ценных подарков. Об уплате налога с этих доходов необходимо беспокоиться самостоятельно. Если этого не сделать, государство может строго наказать.

За неуплату сбора положен ‌штраф‌‌ ‌— 20% от непогашенной суммы. За каждый день просрочки начисляются ‌пени‌. Налоговики имеют право обратиться в суд и взыскать задолженность, наложив арест на имущество или доход. Если речь идет об уклонении от уплаты в крупном размере, неплательщика могут привлечь к ‌уголовной ответственности‌. Максимальное наказание — три года лишения свободы.

Что такое налоговая задолженность

Ежегодно сотрудники ФНС подсчитывают, какую сумму должен уплатить в бюджет гражданин, и направляют ему уведомление. По почте приходит квитанция, а в личном кабинете электронных сервисов ‌Госуслуги‌‌ ‌и ‌ФНС‌ появляется сообщение.

В уведомлении указывают дату, до которой необходимо перечислить средства в бюджет. Если этого не сделать, через пять дней от срока уплаты формируется налоговая задолженность.

Налоговики закрывают глаза на незначительные просрочки. Погасить задолженность без штрафа и единой копейки пеней можно ‌в течение трех месяцев‌‌ ‌с момента ее появления. Через три месяца ФНС направляет в адрес должника требование об уплате с указанием новой конечной даты. Если не погасить задолженность в течение восьми дней, к должнику применяются штрафные санкции.

К сожалению, нередки случаи, когда у человека нет личного кабинета на сайтах «Госуслуги» или ФНС, а налоговое уведомление теряется на почте и не доходит до адресата. Тогда налогоплательщик не знает о том, что должен государству, и не умышленно становится уклонистом от уплаты сборов. От ответственности незнание не освобождает.

Штрафы и пени начисляться все равно будут, что станет неприятным сюрпризом, когда накопится крупная сумма.

Поэтому каждому важно знать, как проверить наличие задолженности. А для этого можно использовать ИНН.

Где можно узнать свой ИНН

ИНН — это идентификатор налогоплательщика, индивидуальный номер, который налоговики присваивают каждому физическому и юридическому лицу. Он используется для контроля налоговых начислений и учета поступлений в бюджет от налогоплательщика.

Физлицам ИНН присваивают один раз и больше не меняют. Раньше это происходило при приеме на работу, при получении наследства, то есть в момент, когда у гражданина возникали налоговые обязательства перед государством. Сегодня — в момент регистрации ребенка в загсе и получения свидетельства о рождении.

Специально обращаться за получением номера в налоговую не нужно. Если вы постоянно живете и работаете в России, он у вас точно есть. Найти данные по ИНН можно на сайте ФНС, для этого достаточно заполнить заявку «‌Узнать ИНН‌».

Как узнать налоги по ИНН для физических лиц

Можно обратиться в отделение налоговой службы в вашем городе. Предварительно придется записаться на прием, для этого есть сервис‌‌ онлайн-записи‌. После этого в указанный день прийти к специалисту с паспортом.

Если недалеко от вашего дома или работы находится центр «Мои документы», можно пойти туда. С собой нужно взять паспорт, а при посещении заполнить заявление о признании конфиденциальности налоговых сведений.

В центре «Мои документы» вам предложат оформить заявку на получение уведомлений о платежах и задолженностях по электронной почте или SMS. Эта услуга бесплатна, и воспользовавшись ею, в будущем вы будете точно знать, когда и сколько должны платить государству.

Как узнать налоги по ИНН для физлиц удаленно

Если обращаться лично в эти службы нет времени или желания, можно воспользоваться онлайн-сервисами.

Госуслуги‌.‌ Чтобы пользоваться сервисом, нужен личный кабинет и подтвержденная учетная запись. Узнать налоги по ИНН без личного кабинета на Госуслугах не получится. Подтвердить запись можно:

  • в центре обслуживания пользователей Госуслуг в вашем городе;
  • в отделениях банков: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Почта банк;
  • отправив заявку из личного профиля Госуслуг на получение кода подтверждения личности по почте.

Если учетная запись подтверждена, после авторизации нужно‌‌ заполнить заявку‌‌ ‌и указать ИНН. Информация появится в уведомлениях в личном кабинете. Таким способом можно получить сведения только о своих задолженностях как физлица.

Личный кабинет налогоплательщика‌.‌ Здесь можно проверить долги по ИНН сразу, без заявки. Уведомления от налоговой поступают без сбоев. И если вы что-то должны в бюджет, вам сообщат. Но и для использования этого сервиса нужна регистрация. Получить пароль и доступ в ЛК можно только после визита в налоговую.

Как проверить налоги по ИНН без регистрации

Если у вас нет времени посещать налоговую, а учетную запись на электронных порталах вы пока не зарегистрировали, воспользуйтесь бесплатным сервисом «‌Автоналоги‌». Наш сайт поможет вам узнать налоги по ИНН без регистрации и оплатить задолженность безопасно онлайн.

Для этого введите в форму справа ваш ИНН и укажите электронный адрес. Через некоторое время на указанную почту поступит уведомление о существующих задолженностях. Вы можете погасить их тут же, без комиссии и переплат.

Как проверить налоги ИП по ИНН

Индивидуальные предприниматели не могут пользоваться своей учетной записью на портале Госуслуг для проверки налоговых задолженностей. Для этого ИП должен авторизоваться как физическое лицо, то есть нужно иметь зарегистрированную и подтвержденную учетную запись.

При наличии‌‌ личного кабинета‌‌ ‌ИП на сайте ФНС сведения можно посмотреть там.

Как узнать налоги по ИНН для другого физического лица

Если вам нужно проверить налоговую задолженность ребенка или пожилого родителя, сделать это с помощью официальных сервисов «Госуслуги» и «Личный кабинет налогоплательщика» не получится. Они не предоставляют информацию о третьих лицах, даже если вы родитель или официальный опекун.

Личный кабинет придется подключать в обычном режиме:

  • регистрировать и подтверждать запись на «Госуслугах» для ребенка старше 14 лет, если у него уже есть паспорт и СНИЛС;
  • регистрировать в налоговой по месту жительства «Личный кабинет налогоплательщика».

С помощью ‌нашего сервиса‌‌ ‌вы можете получить эту информацию без регистрации и посещения налоговой службы. Для этого достаточно ввести ИНН человека, о котором нужны сведения, и ваш электронный адрес. Вы также можете погасить долг: с 2016 года платить налоги можно не только за себя, но и за третьих лиц.

Проверка ИНН: воспользуйтесь Службой проверки ИНН и избегайте штрафов IRS.

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт просмотра и функциональность нашего сайта. Пожалуйста, «Примите» наше использование файлов cookie.
Ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie и конфиденциальности.

Система IRS FIRE в настоящее время закрыта для ежегодных обновлений до 7 января. Мы возобновим подачу документов в электронном виде, как только система станет доступной.

услуги/услуги по проверке жести

Служба проверки идентификационного номера налогоплательщика
Избегайте подачи форм 1099 с ошибками в ИНН.

Распространенной ошибкой является указание неверного идентификационного номера налогоплательщика или имени при подаче формы 1099 в IRS. Иногда это могут быть опечатки, а также это может быть связано с тем, что поставщик предоставляет название своей компании со своим номером социального страхования (SSN) или наоборот. IRS недавно увеличил штрафы за неправильную регистрацию. Чтобы предотвратить штрафы IRS за неточную отчетность и сократить расходы, связанные с выдачей B-Notice и удержанием федеральных налоговых платежей, мы настоятельно рекомендуем вам проверить точность ИНН получателя, прежде чем подавать 1099 форм.

С помощью службы проверки TIN имена и налоговые идентификаторы 1099 поставщиков сверяются с записями IRS. Проверка ИНН позволяет вам убедиться, что вы подаете форму 1099 с указанием фактического имени поставщика и налогового идентификатора.

Количество уведомлений о штрафах, рассылаемых IRS, увеличивается с каждым годом. Штраф IRS за несоответствие комбинации идентификатора налогоплательщика и имени может достигать 280 долларов США за несоответствие. Вы можете избежать этого штрафа, воспользовавшись нашей услугой подбора ИНН. Наша служба сопоставления ИНН позволяет вам проверить ИНН и имя перед отправкой информации в IRS. Налоговый кодекс 6724 предусматривает, что любые штрафы в соответствии с разделом 6721 могут быть сняты, если лицо, подавшее заявление, докажет, что непредставление правильного ИНН в информационном отчете произошло по уважительной причине, а не по умышленному пренебрежению. Заявители могут доказать должную осмотрительность и получить освобождение от предложенных штрафов, если они используют программу сопоставления ИНН.

Как работает сервис проверки ИНН?

Наша служба проверки ИНН без проблем работает с нашей системой электронной подачи документов. Просто выберите вариант сопоставления ИНН при отправке форм. Если вы выбрали услугу сопоставления ИНН, наша система автоматически отправит запрос на сопоставление ИНН перед отправкой электронных форм. Если в результате совпадения ИНН обнаруживается несоответствие, мы информируем вас, чтобы вы могли сверить информацию с вашим получателем и исправить ее. Мы повторно отправляем вашу информацию для проверки. Если это совпадение, мы отправим ваши формы в электронном виде.

Индикатор соответствия

IRS отображает один из следующих кодов «Индикатор соответствия» рядом с комбинацией TIN и имени:

  • 0 = комбинация ИНН и имени соответствует записям IRS.
  • 1 = ИНН отсутствует или ИНН не является 9-значным числом.
  • 2 = введенный ИНН в настоящее время не выдан.
  • 3 = Комбинация ИНН и имени не соответствует записям IRS.
  • 4 = Неверный запрос на соответствие ИНН (т. е. содержит буквы или специальные символы)
  • 5 = Повторный запрос на сопоставление ИНН.
  • 6 = комбинация TIN и имени соответствует записям SSN IRS.
  • 7 = комбинация TIN и имени соответствует записям EIN IRS.
  • 8 = комбинация TIN и имени соответствует записям SSN и EIN IRS.
  • Требуется ли сопоставление ИНН при подаче формы 1099?

    Сопоставление ИНН не требуется, но мы рекомендуем его, чтобы убедиться, что вы правильно подаете 1099. Когда вы подаете 1099 с неточной комбинацией TIN и имени, IRS выдает уведомления CP2100 или CP2100A, информируя вас о том, что вы можете нести ответственность за дополнительное удержание. Затем вы должны отправить B-Notices получателю платежа и попытаться собрать правильную информацию о W-9.сформировать или начать резервное удержание.

    Вы растеряны? Вы не одиноки, указание неверной информации о ИНН в форме 1099 может привести к головной боли. Проще воспользоваться услугой сопоставления ИНН и избежать всей этой лишней работы и проблем. Мы в eFile360 всегда советуем нашим клиентам сопоставлять TIN перед подачей форм 1099.

    Что произойдет, если ИНН не совпадает с записями IRS?

    Если вы воспользуетесь нашей услугой для сопоставления ИНН и получите отрицательный результат, то есть комбинация ИНН и имени не соответствует записям Налогового управления США, вы можете связаться с получателем платежа (получателями), чтобы предоставить правильную информацию. Затем вы можете обновить запись получателя платежа, и наша система автоматически выполнит еще одну проверку ИНН. Мы продолжаем этот процесс (если позволяет время), пока не получим совпадение.

    Передовой опыт:

    Всегда рекомендуется собирать форму W-9 от поставщиков перед осуществлением каких-либо платежей. Продавец, скорее всего, обязуется до оплаты, чем после того, как он получил платеж. Получив форму W-9, установите процесс использования службы сопоставления ИНН для предварительной проверки ИНН. Ожидание последнего момента для сбора информации о поставщике может усилить ваше беспокойство и увеличить вероятность ошибок.

    Как работает проверка TIN с eFile360?

    При подаче форм 1099 с помощью eFile360 мы предлагаем услугу проверки ИНН в качестве дополнительной услуги. На кассе вы можете добавить или удалить эту услугу. Установив флажок в поле ИНН, вы сможете избежать всех хлопот, связанных с подачей неверной информации о ИНН и имени. Есть небольшая стоимость, но она того стоит.

    Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашей услуге сопоставления ИНН 1099.

    Готовы ли вы сэкономить время и деньги, чтобы подавать свои информационные декларации в электронном виде?

    Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сейчас

    Связанные вопросы


    Сопоставление ИНН (сопоставление идентификационного номера налогоплательщика) — это услуга, при которой мы сопоставляем идентификационный номер налогоплательщика (EIN или SSN) и имя 1099 поставщиков с записями IRS. Это помогает выявить любые потенциальные ошибки в именах поставщиков или налоговом идентификаторе до подачи 1099 форм.


    Чтобы подтвердить ИНН с помощью нашего сервиса, выберите вариант совпадения ИНН во время оформления заказа. Это все, что вам нужно сделать. Затем мы сверяем ИНН с IRS и сообщаем вам обо всех ошибках, что позволяет вам исправить ошибки до подачи форм 1099.


    Причин для ИНН может быть много и не по математике. Скорее всего опечатка в имени или ИНН, сменилось имя человека. Продавец использовал свое имя вместе со своим налоговым идентификатором или наоборот. Иногда поставщики используют свое имя DBA (Doing Business As) вместо названия своего юридического лица. IRS признает только название юридического лица.


    Стоимость сопоставления TIN начинается с 1 доллара США за запрос на сопоставление TIN. Чем больше у вас форм, тем большую скидку вы получите. Ознакомьтесь с нашими ценами на совпадение ИНН здесь.


    ИНН — это идентификационный номер налогоплательщика, получающего форму 1099. Это может быть идентификационный номер работодателя (EIN) или номер социального страхования (SSN) поставщика.


    Процесс проверки ИНН используется для проверки идентификационного номера налогоплательщика продавца. Однако обратите внимание, что вы можете использовать услугу сопоставления ИНН только для 1099 целей подачи. Сопоставление ИНН не допускается ни для каких других целей. Плательщики, имеющие отчетные платежи, на которые распространяются положения о дополнительном удержании, могут подтвердить идентификационный номер налогоплательщика.


    Если номер SSN указан неверно, вы должны заполнить форму исправления, чтобы исправить ошибку. IRS сопоставляет имя в форме 1099 с налоговым идентификатором (SSN или EIN), и если они не совпадают с записями IRS, форма помечается. Исправление типа 2 необходимо для исправления ошибок в SSN. Ознакомьтесь с подробностями, чтобы увидеть больше информации об исправлениях типа 2. Вы должны подать исправление в IRS, а также предоставить исправленную копию получателю.


    С помощью нашей дополнительной услуги проверки ИНН мы можем проверить правильность идентификационных номеров налогоплательщика (ИНН), используемых в ваших формах. Мы сопоставляем комбинацию имени и налогового идентификатора поставщика с записями IRS. ИНН может быть либо номером социального страхования (SSN), либо идентификационным номером работодателя (EIN).


    Хорошей практикой является получение идентификационного номера налогоплательщика от поставщиков по форме W-9 до совершения каких-либо платежей. Поставщик должен предоставить свой ИНН предприятиям, с которыми он работает. Если поставщик не зарегистрирован в качестве предприятия, используется его номер социального страхования (SSN).


    Основное различие между ИНН и ИНН заключается в том, что ИНН используется для идентификации компаний. Напротив, TIN используется для идентификации налогооблагаемых лиц в США. Хотя оба они используются для целей отчетности и идентификации, разница заключается в сценариях, в которых может использоваться конкретный номер.


    Не совсем. Для IRS, если номер является действительным девятизначным числом, не имеет значения, как он отформатирован. EIN имеет формат XX-XXXXXXX, тогда как SSN имеет формат XXX-XX-XXXX. Эта разница в форматировании полезна только при печати TIN.


    В форме 1099 необходимо указать идентификационный номер налогоплательщика продавца. ИНН — это единственный способ, с помощью которого IRS определяет налоговые обязательства получателя формы 1099.


    Да, используя наш веб-сайт eFile360.com, вы можете проверить ИНН онлайн. Когда вы отправляете свои формы 1099, вы можете выбрать услугу проверки ИНН, и мы проверим ИНН для ваших поставщиков.


    Программа сопоставления идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) — это бесплатный веб-инструмент, предлагаемый Налоговым управлением США через электронные услуги и предназначенный для плательщиков отчетных платежей, на которые распространяются положения о дополнительном удержании, предусмотренные в разделе 3406 Налогового кодекса.


    Можно подать 1099 без налогового идентификатора получателя. Вы можете использовать все 0 вместо идентификационного номера налогоплательщика. Как правило, об отсутствующих или неправильных идентификационных номерах налогоплательщиков сообщается на 1099, IRS выпускает уведомления CP2100, инструктирующие вас инициировать запрос TIN от вашего поставщика. Чтобы соответствовать требованиям, рекомендуется заблаговременно собирать информацию о ИНН у поставщиков.


    «ИНН» – идентификационный номер налогоплательщика, который получатель должен предоставить плательщику. ИНН может быть идентификационным номером работодателя (EIN), номером социального страхования (SSN) или индивидуальным идентификационным номером налогоплательщика налоговой службы (ITIN).


    Некоторые независимые подрядчики (разновидность индивидуальных предпринимателей) используют идентификационный номер работодателя, а не номер социального страхования, чтобы защититься от кражи личных данных. Индивидуальные владельцы иногда используют EIN, чтобы показать свой статус независимых подрядчиков, а не сотрудников.


    Как плательщик, когда вы подаете 1099 с неправильным TIN (EIN или SSN), IRS выдает вам уведомление CP2100 или CP2100A, в котором сообщается, что вы можете нести ответственность за дополнительное удержание. Это означает, что в следующий раз, когда вы сделаете какие-либо платежи указанному поставщику, вы должны удержать определенный процент от денег, которые вы платите поставщику, и заплатить в IRS.


    Если ваш получатель платежа отказывается предоставить вам свой ИНН, вы должны немедленно начать дополнительное удержание любых отчетных платежей. Вы должны ежегодно запрашивать ИНН у поставщика. Вы должны резервно воздерживаться до тех пор, пока не получите ИНН.


    Предположим, вы получили уведомление CP2100 или CP2100A от IRS о неправильном или отсутствующем TIN в форме 1099. Вы должны отправить уведомление B своему получателю платежа с запросом информации об их ИНН. Если вы еще не начали резервное удержание, начните делать это немедленно и продолжайте до тех пор, пока не получите ИНН.


    Уведомление «B» — это дополнительное уведомление об удержании, которое вы отправляете получателю платежа, если он не предоставил вам свой ИНН. Вы должны отправить Уведомление «B» и Форму W-9 получателю платежа после получения Уведомления CP2100 или CP2100A для запроса правильной комбинации имени и ИНН.


    Вы должны немедленно подать формы исправления, чтобы исправить ИНН в форме 1099. Ознакомьтесь с нашим процессом подачи исправлений для 1099 форм.


    Список наших услуг

    • 1099 Служба электронной подачи документов
    • 1099 почтовых услуг
    • 1099 Объединенная федеральная и государственная регистрация
    • 1099 Подача исправлений
    • 1099 Служба проверки ИНН
    • 1099 Служба электронной доставки
    • Поддерживаемые формы

    Как проверить действителен ли ИНН?

    20 января 2022 г. 20 января 2022 г. | налог1099налог1099 |