Как работать с НДС в грузоперевозках?
Дата публикации: 30.11.2018 12:37
В наше время стала очень выгодна и востребована услуга грузоперевозок Газелью по межгороду . Это понятно, ведь Газель, при средней грузоподъемности, идеально подходит для экономичной и безопасной перевозки не таких уж маленьких партий разнообразных грузов, включая хрупкие.
Многие небольшие перевозчики принимают наличные. Индивидуальные предприниматели используют упрощенную систему налогообложения. А вот с НДС при грузоперевозках мелкие компании и ИП работают плохо.
Это объяснимо требованиями законодательства: переход на работу с НДС требует достаточно обширного количества машин, от 20 и выше. С одной или пятью Газелями на этот налог напрямую не перейти.
Между тем этот вариант сегодня — самый интересный, поскольку многие клиенты предпочитают работать только с плательщиками налога, игнорируя ИП и фирмы, не использующие его.
Мы работаем, выставляем счета с НДС.
Работа с НДС в грузоперевозках
- учет по бухгалтерии, который становится намного сложнее;
- ведение реестров;
- тщательную проверку входящей первичной документации;
- декларации, которые придется составлять и сдавать;
- оборот документов в электронном виде;
- более тщательные налоговые проверки и т.д.
Мы прекрасно оснащены и подготовлены для преодоления этих трудностей. Наша транспортная компания старается предоставить клиентам наиболее комфортные и выгодные условия для бизнеса.
Преимущества работы с налогом на добавленную стоимость
Преимущества для перевозчиков велики:
- Заказчик, работающий с НДС, имеет право его возмещения и это ему выгодно. Поэтому такой спрос на перевозчиков-плательщиков этого налога.
- Перевозчик, работающий с НДС намного привлекательнее для заказчиков, которые тоже работают с НДС, а это, как правило, серьезные заказчики. Если перевозчик — плательщик этого налога, значит это надежная компания с большим парком машин и хорошо налаженной бухгалтерией.
Заказов на грузоперевозки без этого налога становится все меньше, количество запросов на выставление счетов с НДС неуклонно увеличивается.
7511330.ru
Ооо С Ндс Грузоперевозки
Выбор системы налогообложения для ИП, осуществляющего грузоперевозки
- Отсутствие ограничений по количеству парка транспорта, объема выручки.
- Возможность оказывать услуги для организаций или ИП, применяющих ОСН с уплатой НДС. Отсутствие ограничений по нормативам на услуги по грузоперевозкам часто используется предприятиями для снижения налоговой нагрузки.
- Возможность применить одну из двух схем упрощенного учета – «доходы» или «доходы минус расходы». Смена вида осуществляется с начала нового налогового периода. Какую из форм лучше выбрать и сколько необходимо платить в бюджет, определяется в ходе практической деятельности.
- Минимальное число обязательных к ведению учетных форм.
- Возможность снижения налога при наличии уплаты начисленных взносов в ПФР.
КонсультантПлюс: Форумы
у меня несколько вопросов по уплате НДС в организации грузоперевозок. планирую открыть ООО, вычитала — вроде по УСН с учетом прибыли и расходов работать оптимальнее всего. но тут у меня образовалось несколько вопросов по расчетам между мной с заказчиком и мной и перевозчиком. в выставленном счете к заказчику перевозки я обязана указывать НДС, допустим сумма заказа со стороны грузовладельца 12000 — итого НДС будет 2160р с этой суммы, но прибыль моя все таки заключается в разнице которую я оплачу перевозчику ( который работает на вмененке и сотрудничает со мной по договооруподряда или обычного найма ) и суммой которую я получу от заказчика и если оплачивать НДС с суммы которую я получу от заказчика — то я ушла в минус, потому что посреднические услуги чаще всего равняются 500-1000р. и вот отсюда вопрос
Для меня тоже очень, актуальный вопрос,ситуация аналогичная Также работаю с клиентами но пока без ндс(УСН6%), клиенты начинают требовать выставлять счета с вкл НДС, подскажите как правильно это сделать, и что грозит с переходом на ндс. Если взять предыдущий пример 12000 руб, то не понятно с уплатой налога, кто его платит? клиент или мы(как посредники) .
ИП (грузоперевозки): есть ли возможность работать с НДС, если у ИП всего 4 грузовых автомобиля
У ИП на ЕНВД нет запрета на работу с НДС. Вы можете выставлять акты и счет-фактуры с НДС, только обязательно подавайте за этот период декларацию по НДС и не забывайте, что ИП на ЕНВД не имеет право на вычеты по НДС. Т.е. сколько начислите НДС, весь полностью заплатите в бюджет.
В части финансового результата — при выделении грузоперевозок на отдельное ООО экономия по налогу НДС будет не большая. Вы сможете принять к вычету НДС по ГСМ, по запчастям, и по автомобилю в случае покупки через салон с НДС. По ГСМ и запчастям много не возместите, автомобили часто не покупаете, а кроме НДС Вам придется еще платить налог на имущество, налог на прибыль и потратиться на грамотного бухгалтера.
Как работать с ндс ип грузоперевозки
у меня несколько вопросов по уплате НДС в организации грузоперевозок. планирую открыть ООО, вычитала — вроде по УСН с учетом прибыли и расходов работать оптимальнее всего. но тут у меня образовалось несколько вопросов по расчетам между мной с заказчиком и мной и перевозчиком. в выставленном счете к заказчику перевозки я обязана указывать НДС, допустим сумма заказа со стороны грузовладельца 12000 — итого НДС будет 2160р с этой суммы, но прибыль моя все таки заключается в разнице которую я оплачу перевозчику ( который работает на вмененке и сотрудничает со мной по договооруподряда или обычного найма ) и суммой которую я получу от заказчика и если оплачивать НДС с суммы которую я получу от заказчика — то я ушла в минус, потому что посреднические услуги чаще всего равняются 500-1000р. и вот отсюда вопрос
А во втором – объектом являются доходы транспортной компании за вычетом расходов, но ставка в этом случае составляет 15 % (сумма налога не может быть менее 1% от налоговой базы). При этом компания, осуществляющая грузоперевозки, может самостоятельно выбирать объект, а также менять его.
Бухгалтерские и юридические услуги
Если взять предыдущий пример руб, то не понятно с уплатой налога, кто его платит? Сообщаю информацию которую узнала. Вышла на грамотного бухгалтера. Есть желание открыть своё ООО по грузоперевозкам оно же Транспортно Экспедиционная Компания, что посоветуете сделать на первоначальном этапе, открывать ООО с ОСНО что пишут на большинстве форумов, ведь грузовладельцы, они же заказчики транспорта желают работать только с НДС или же поступить как-то иначе.
Отдел колонтитула Перейти на форум Касса — вопросов масса! Ответственность за нарушения налогового законодательства Сложные вопросы расчета отпускных Годовое собрание акционеров в году: Применение вычетов в году Сохранение трудового коллектива в условиях кризиса: О компании и продуктах.
Открыть ооо по грузоперевозкам с ндс коды оквэд
- ОСНО (общий режим) — устанавливается по умолчанию, действует без ограничений;
- УСН (упрощённая система) — есть ограничения по штату сотрудников и максимальной выручке;
- ЕНВД (налог с дохода, вменённого государством) — не может применяться, если в автопарке фирмы более 20 машин или количество сотрудников превышает 100 человек;
- Патент (фиксированный налог) — невозможно применять одновременно с ЕНВД.
Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом 52.24 Транспортная обработка грузов 52.24.1 Транспортная обработка контейнеров 52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 53.20.3 Деятельность курьерская 53.20.31 Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта 53.20.32 Деятельность по доставке еды на дом 53.20.39 Деятельность курьерская прочая Коды соответствуют новой редакции ОКВЭД 2 ФАЙЛЫСкачать коды ОКВЭД для транспортных услуг, грузоперевозки, курьерской доставки в .PDFСкачать коды ОКВЭД для транспортных услуг, грузоперевозки, курьерской доставки в .JPG Смотрите также все коды ОКВЭД с расшифровкой и другие подборки кодов ОКВЭД Пояснения и уточнения Перемещение грузов – неотъемлемая часть практически любого бизнес-потока, независимо от его масштабов.
Ооо С Ндс Грузоперевозки
К тому же, он имеет федеральное значение. Поэтому быть плательщиком НДС означает вести полный налоговый и бухгалтерский учет. Это означает: тщательно проверять своих поставщиков; сверять всю входящую «первичку», содержащую НДС; вести необходимые налоговые регистры; заполнять книги учета продаж и книги учета покупок; составлять и сдавать налоговые декларации; иметь в учете дополнительный объект для проверок и внимания органов ФНС.
Скачать для просмотра и печати: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2017) Как считается Довольно часто бухгалтеру трудно разобраться с налогооблагаемой базой по НДС. Для прояснения ситуации рекомендуется опереться на законодательство.
Какую налоговую систему выбрать при грузоперевозках для ИП и ООО
Обратите внимание! ОСНО (общая система налогообложения) в сфере грузоперевозок здесь не рассматривается, так как относится к одному из самых сложных с точки зрения учета налоговому режиму. Фискальная нагрузка на бизнесе по ОСН также считается обременительной в сравнении с более выгодными специальными режимами.
Чтобы определить с выбором, необходимо принимать во внимание организационно-правовой статус фирмы, количество рабочих единиц транспорта, масштаб планируемых сделок и объем выручки за период. Доступные режимы для ИП и ООО различаются. При этом законодательно варьируются не только уплачиваемые налоги, но и документооборот, а также методология ведения учета.
ООО на УСН 15% (грузоперевозки) нам выставили счет с НДС 0%
Добрый день, подскажите начинающему бухгалтеру пожалуйста! Ситуация такая, я веду бухгалтерию в транспортно-экспедиционной компании (занимаемся грузоперевозками), мы на упрощенке доходы-расходы 15%. Наши коллеги у которых мы арендуем транспорт для перевозки выставляют нам счет ндс 0%, можем ли мы им оплачивать счет при таком ндс? Наша организация Ндс не облагается.
- при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией;
- при осуществлении операций по договору о совместной деятельности, договорам доверительного управления имуществом или концессионным соглашениям на территории Российской Федерации;
- при аренде государственного или муниципального имущества у органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления или казённого учреждения;
- если налогоплательщик выставляет счёт-фактуру, где указан НДС.
Бухгалтерские и юридические услуги
у меня несколько вопросов по уплате НДС в организации грузоперевозок. планирую открыть ООО, вычитала — вроде по УСН с учетом прибыли и расходов работать оптимальнее всего. но тут у меня образовалось несколько вопросов по расчетам между мной с заказчиком и мной и перевозчиком. в выставленном счете к заказчику перевозки я обязана указывать НДС, допустим сумма заказа со стороны грузовладельца 12000 — итого НДС будет 2160р с этой суммы, но прибыль моя все таки заключается в разнице которую я оплачу перевозчику ( который работает на вмененке и сотрудничает со мной по договооруподряда или обычного найма ) и суммой которую я получу от заказчика и если оплачивать НДС с суммы которую я получу от заказчика — то я ушла в минус, потому что посреднические услуги чаще всего равняются 500-1000р. и вот отсюда вопрос
Для меня тоже очень, актуальный вопрос,ситуация аналогичная Также работаю с клиентами но пока без ндс(УСН6%), клиенты начинают требовать выставлять счета с вкл НДС, подскажите как правильно это сделать, и что грозит с переходом на ндс. Если взять предыдущий пример 12000 руб, то не понятно с уплатой налога, кто его платит? клиент или мы(как посредники) .
Ооо С Ндс Грузоперевозки
Основное требования для применения ЕНВД – грузоперевозки ООО попадают под спец. режим, если количество транспорта не превышающим 20 единиц техники. В это число входят: автомобили, находящиеся на балансе организации, используемые по договорам аренды, не эксплуатируемые (поломка, ремонт). Неоднозначно мнение Минфина по поводу транспортных средств, которые организация сдает в аренду. В одних письмах указывается, что передача автотранспорта в аренду с экипажем попадает под вмененную деятельность, следовательно, и при подсчете количества техники эти единицы участвуют (письмо Минфина от 03.06.2010 № 03-11-11/154). В других источниках (письмо от 17.02. 2015 г. № 03-11-11/2/7108) противоположенная точка зрения. В данном случае, скорее всего, стоит руководствоваться более поздней редакцией мнения налоговиков, но и учитывать тот факт, что есть арбитражная практика по этому вопросу.
Часто задают вопрос о том, нужно ли платить налог, если деятельность совсем не велась. Да, перечислить ЕНВД нужно будет исходя из количества транспорта на балансе или в аренде на 1-е число каждого месяца отчетного квартала. Если в течение этого периода происходило изменение физического показателя (взяли в аренду еще одну машину, поломка и т.д.), то его нужно учитывать с начала месяца. Бывают случаи, когда несколько раз за месяц прибывает/убывает несколько единиц техники. Тогда, чтобы минимизировать риск недовольства налоговой инспекции, чтобы это выглядело не как незаконная схема минимизации налогов, учитывается физический показатель на конец месяца.
При какой системе налогообложения ООО не платит НДС
- Упрощенная отчетность и бухгалтерия (не нужно составлять регистры первичной документации, выставлять счета-фактуры).
- Есть возможность выбора объекта налогообложения: налог может уплачиваться с выручки («доходы») или прибыли («доходы-расходы») .
- Более низкое налоговое бремя: налог на прибыль в размере 20% и НДС заменяются при упрощенке едиными налогами в 6% с полученной выручки или 15% с разницы между доходами и расходами.
- ООО на упрощенке с объектом «доходы-расходы» вправе учесть НДС в составе произведенных расходов.
- У компании появляется возможность компенсировать из бюджета разницу между входящим (выставленных ООО за приобретенные товары и услуги) и исходящим НДС.
- Компании, работающие с НДС более привлекательны для крупных контрагентов, которые вынуждены применять ОСНО по законодательным нормам. Такие клиенты нередко отказываются работать с упрощенцами из-за невозможности получить вычет по НДС с перечисленных в их пользу платежей за отгруженные товары и выполненные работы. У ООО с НДС открыт путь для заключения крупных сделок.
- Нет ограничений по размеру годовой выручки и среднесписочной численности для использования ОСНО.
- Убытки прошлых периодов на ОСНО можно учесть в будущем при расчете налога на прибыль.
Как сделать акт с ндс ип грузоперевозки — Aktobeyurist.ru
Пошлина рассчитывается исходя из размера потенциального дохода, который может получить предприниматель или организация, осуществляя ту или иную деятельность. Фирме «вменяется» доход, который потом облагается пошлиной по фиксированной процентной ставке. Размер потенциального дохода зависит от вида работ, которые осуществляет компания.
ЕНВД для ИП по грузоперевозкам в 2019 году
- Декларация по расчёту НДС предоставляется не позднее 26 числа каждого месяца, следующего за отчётным периодом только в электронном виде.
- До предоставления декларации в ИФНС необходимо свести суммы в Книге покупок и продаж.
- Если ИП на УСП выдаёт нулевые счёта-фактуры, не обязан предоставляет декларацию.
Бланк счета ип без ндс грузоперевозки
Зачастую предприниматель на «упрощенке» или «вмененке» пытается заполучить крупного покупателя, но тот требует выставить счет-фактуру, поскольку рассчитывает на вычет НДС. Сможет ли он его получить — вопрос спорный. Минфин в своих разъяснениях неоднократно указывал на то, что вычет в этом случае неправомерен, даже если счет-фактура составлен с НДС. ИП на УСН или ЕНВД не является плательщиком налога и не имеет обязанности выписывать счет-фактуры. Другими словами, ИФНС вычет покупателю, вероятнее всего, не признает. Тогда и счет-фактура, казалось бы, ни к чему. Но если покупатель решит пойти в суд, то шанс отстоять право на вычет у него имеется. В этом случае счет-фактура ему все же понадобится.
Могут ли ИП работать с НДС? ИП с НДС — плюсы и минусы
Продавец выставляет предпринимателю счет-фактуру, где отдельно выделяется НДС, ИП в свою очередь при продаже продукции выставляет такие же счета своим клиентам. По окончанию отчетного квартала на основании записей из книги продаж и книги покупок он выводит разницу между входящим и исходящим налогом, получая сумму, которую необходимо уплатить в бюджет.
Как работать ИП с НДС
у меня несколько вопросов по уплате НДС в организации грузоперевозок. планирую открыть ООО, вычитала — вроде по УСН с учетом прибыли и расходов работать оптимальнее всего. но тут у меня образовалось несколько вопросов по расчетам между мной с заказчиком и мной и перевозчиком. в выставленном счете к заказчику перевозки я обязана указывать НДС, допустим сумма заказа со стороны грузовладельца 12000 — итого НДС будет 2160р с этой суммы, но прибыль моя все таки заключается в разнице которую я оплачу перевозчику ( который работает на вмененке и сотрудничает со мной по договооруподряда или обычного найма ) и суммой которую я получу от заказчика и если оплачивать НДС с суммы которую я получу от заказчика — то я ушла в минус, потому что посреднические услуги чаще всего равняются 500-1000р. и вот отсюда вопрос
2. могу ли я оплатить НДС только с суммы 500, те 90р,а не 2160 указанных в счет фактуре при расчете от заказчика.
3. ну и соответственно как это и где отражать в отчета при сдаче
Как работать с ндс ип грузоперевозки
Здравствуйте, Игорь. Уточните пожалуйста, договор с потребителем заключает ООО с условием о доставке, или ИП самостоятельно заключает договор с потребителем на перевозку груза? В чем именно вопрос — оформление документов между ИП и потребителем или документов между ООО и ИП?
Как оформлять документы на грузоперевозки от ИП
Итак, чтобы грузоперевозки стали вашим бизнесом, необходимо официально открыть ИП. Помните, что подавать документы можно как лично в налоговую, так и по Интернету на ее официальный сайт. Обратите внимание, что для работы вам в обязательном порядке понадобится ИНН. Если вы еще не регистрировались, то вам его оформит налоговый инспектор при проведении процедуры регистрации. Но учтите, что оформление ИП занимает 5 дней, а для ИНН понадобится как минимум две недели.
Как открыть ип на грузоперевозки
Грузоперевозки являются одной из самых популярных сфер бизнеса в России. Несмотря на то, что наиболее распространённой формой налогообложения для грузоперевозок является ЕНВД, ПСН, созданная в 2013 году, набирает большую армию приверженцев среди бизнесменов. Похожие по сути, но разные по основным характеристикам, формы ставят будущих предпринимателей перед вопросом: какая система налогообложения лучше для ИП, занимающихся грузоперевозками. О том, как открыть ИП на грузоперевозки и особенностях налогообложения расскажет статья.
Как открыть ИП по грузоперевозкам в 2019 году пошаговая инструкция
у меня несколько вопросов по уплате НДС в организации грузоперевозок. планирую открыть ООО, вычитала — вроде по УСН с учетом прибыли и расходов работать оптимальнее всего. но тут у меня образовалось несколько вопросов по расчетам между мной с заказчиком и мной и перевозчиком. в выставленном счете к заказчику перевозки я обязана указывать НДС, допустим сумма заказа со стороны грузовладельца 12000 — итого НДС будет 2160р с этой суммы, но прибыль моя все таки заключается в разнице которую я оплачу перевозчику ( который работает на вмененке и сотрудничает со мной по договооруподряда или обычного найма ) и суммой которую я получу от заказчика и если оплачивать НДС с суммы которую я получу от заказчика — то я ушла в минус, потому что посреднические услуги чаще всего равняются 500-1000р. и вот отсюда вопрос
1. могу ли я при сдаче отчета в налоговую отобразить то, что прибыль у меня составила только 500р
2. могу ли я оплатить НДС только с суммы 500, те 90р,а не 2160 указанных в счет фактуре при расчете от заказчика.
3. ну и соответственно как это и где отражать в отчета при сдаче
КонсультантПлюс: Форумы
Грузоперевозки относятся к одному из распространенных видов деятельности ИП. Выбор системы налогообложения определяется индивидуальными условиями деятельности. Предприниматели при оказании услуг используют транспорт, находящийся в собственности физического лица или на правах временного пользования.
Выбор системы налогообложения для ИП, осуществляющего грузоперевозки
Если предприниматель планирует заниматься грузоперевозками, в момент регистрации в территориальном отделении ФНС он должен подать специалисту определённый пакет документации. Формально процедура получения статуса ИП лицом, желающим заключать договоры с контрагентами о транспортировке груза, не отличается от стандартной.
Документы для грузоперевозок для ИП
Там где покупаем товар, отказываются печатать ТТН, мотивируют тем, что «никто никогда не спрашивал и мы не знаем, как их делать, да и не надо нам это». Что делать?
А где путевой лист брать и что в нём писать?
Я понимаю, что документы и прочее это не груз, но мне платят как за перевозку груза и хотят получит соответствующие документы. Как быть?
Тема: ИП, грузоперевозки, документы
Обязательное применение счётов в предпринимательской деятельности законом не регламентируется, т.к. наименование и реквизиты могут быть указаны в иных документах, а оплата может быть произведена и по договоренности сторон. Однако такой документ, как бланк счета для ИП, делает расчеты более точными, поэтому хозяйствующие субъекты предпочитают использовать его, даже если это не предусмотрено договором.
Счет на оплату услуг от ИП (образец)
Шаг 2. Выберите налоговый режим. Узнать в подробностях, на каких режимах или системах налогообложения работает ИП в России, вы можете в статье: «Системы налогообложения: как сделать правильный выбор?». Здесь же мы только перечислим их: основная система налогообложения (ОСНО) и специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН). От выбора системы налогообложения напрямую зависит налоговая нагрузка ИП. Суммы, которые вы должны выплачивать в бюджет, на разных режимах могут различаться в разы. Если вы не знаете, как сделать расчет налоговой нагрузки, рекомендуем вам получить бесплатную консультацию по налогообложению.
Как ИП вести бухгалтерию самостоятельно: пошаговая инструкция 2019 года
Если же говорить по предполагаемой выше ситуации, то мои знакомые бухгалтеры разделились — надо ли платить НДФЛ или нет. Но они, скорее всего, исходят из того, как им ИФНС предписывает делать (они из разных регионов). Ни те, ни другие не могут обосновать иначе, как я указала или как вы считаете. Официальных разъяснений по такой же ситуации не нашла пока. По судебной практике тоже еще копаю. Если найду, пришлю на указанную вами почту.
ИП на ЕНВД выделил НДС
05 Дек 2018 yurisaktobe 50 Поделитесь записьюaktobeyurist.ru
Как работать с ндс в грузоперевозках ип — Aktobeyurist.ru
Вышла на грамотного бухгалтера. вот что Она мне сообщила: при открытии ООО нужно будет себе установить вид обложения ОСНО. обязательно завести книгу расходов и доходов. при сдаче отчета в налоговую мы (вот дальше пока не могу сказать в каком пункте и более подробно — потому что она со мной разговаривала на своем языке, а я как чайник в НДС не все поняла) указываем в каких то пунктах тот НДС — который мы выставили клиенту, потом еще есть пункт в котором мы указываем расходы ( это то что отдали ИПешнику или перевозчику — соответственно с налом выгоднее не работать) и в следующем пункте мы указываем как раз прибыль которую мы получили при разнице оплат и с нее оплачиваем НДС.
КонсультантПлюс: Форумы
По закону взаимодействие с налоговой службой по НДС, то есть подача деклараций, а при необходимости и пояснений к ним, происходит в электронном виде. Помимо компьютерной техники и выхода в интернет, понадобится заключить договор с оператором электронного документооборота, оформить цифровую подпись и установить специальное программное обеспечение.
Могут ли ИП работать с НДС? ИП с НДС — плюсы и минусы
Согласно нормам НК бизнесмены, выбравшие упрощенную систему обложения налогами, не являются плательщиками НДС. Однако для отельных случаев делается исключение. К примеру, ИП, работающие по договорам комиссии, даже если они выбрали УСН, могут выставлять счета с НДС своим клиентам. При этом предприниматель должен будет подготовить и подать декларацию по НДС в соответствующие сроки (по итогам календарного квартала) и уплатить налог. Вести книги продаж и покупок не нужно.
Как работать ИП с НДС
Предприниматели, которые не знают, какая система налогообложения оптимальна для ведения деятельности, выбирают упрощенный вариант, чтобы не платить НДС. Здесь есть возможность работать по договору комиссии, выставлять счета клиенту. Важно не задерживать подачу декларации и внесение налога. Книгу продаж и покупок не ведут.
Как ип работать с ндс в грузоперевозках
Во-первых, главное преимущество НДС – возможность точного определения налоговой составляющей цены товара на каждой стадии его производства и дальнейшего распределения. Во-вторых, НДС дает возможность освободить от налога экспортную продукцию и облагать налогом импортную, а это, в свою очередь, способствует отмене внутренних фискальных границ и обеспечению конкуренции. Значит, будет достигаться еще одна важная цель – построение внутреннего рынка.
Как работать с ндс ип грузоперевозки
Период, за который сдается декларация Срок представления За I квартал Не позднее 25 апреля отчетного года. Например, за I квартал 2019 г. нужно отчитаться не позднее 25.04.2019 г. За II квартал Не позднее 25 июля отчетного года За III квартал Не позднее 25 октября отчетного года За IV квартал Не позднее 25 января года, следующего за отчетным
ИП с НДС
Некоторые предприниматели специально и осознанно делают свой выбор в пользу ОСН, чаще всего потому, что их покупатели также являются ИП на ОСН и они предпочитают работать только с теми контрагентами, которые также являются плательщиками НДС. Таким образом, чтобы открыть ИП с НДС, нужно просто выбрать общую систему налогообложения, а при уже открытом ИП — перейти на неё. Кроме того, удобен НДС для тех предпринимателей, у которых есть необходимость в возврате и учете НДС, если только поставщик выставляет ему соответствующую счет-фактуру.
Как ИП работает с НДС
- Декларация по НДС (раз в квартал).
- Декларация 3-НДФЛ (раз в год).
- Декларация 4-НДФЛ (в начале деятельности либо в месячный срок с момента 50% увеличения или уменьшения дохода).
- Сведения о среднесписочной численности (раз в год).
- Расчёт 6-НДФЛ (раз в квартал).
- Справки 2-НДФЛ (раз в год).
- Расчёт по страховым взносам.
Особенности работы ИП с НДС
Что представляет собой НДС и как его считать? Согласно классификации налогов, НДС — косвенный налог, поэтому понять механизм его взимания государством проблематично. Даже предпринимателю, который просто работает, например, в торговле, иногда сложно посчитать сумму НДС, которую он должен перечислить в госбюджет. Для крупных компаний, деятельность которых чрезвычайно многообразна, вопрос расчета и учета НДС еще более сложен.
ИП и ООО с НДС — ставки налога, как рассчитать, сроки уплаты и сдачи отчетности, плюсы и минусы
Для транспортных услуг в рамках УСН часто применяется схема налогообложения «доходы». Если расходная часть минимальна, применение вида учета оправдано. Предприниматель может точно определить, сколько по сумме налогов необходимо платить и имеет право не вести расходную часть налогообложения. При минимальной величине налога система позволяет иметь сокращенный штат обслуживающего персонала.
Выбор системы налогообложения для ИП, осуществляющего грузоперевозки
- Он происходит в надзорном органе по месту жительства ИП, если он занимается деятельностью, которая связана с розничной торговлей разностного или развозного характера. Также в это перечень входит размещение рекламы на транспортных средствах и перевозка пассажиров и грузов.
- Заявление подаётся по месту ведения бизнеса в том случае, если оказываемые услуги не попадают в перечисленный выше перечень.
ЕНВД для ИП по грузоперевозкам в 2019 году
Несмотря на очевидные минусы налога на прибыль, некоторые предприниматели предпочитают открыть ИП с НДС. Как правило, предприниматель на основной системе налогообложения (ОСНО) предпочитает работать только с плательщиками НДС, так как налог изначально включен в их расходы. Поэтому многие предприниматели оперативно переходят с УСН (где не нужно платить НДС) на ОСНО, когда появляется перспектива получить крупный и выгодный заказ.
Особенности работы ИП с НДС
Грузоперевозки попадают под ЕНВД где берется базовая ставка на 1 транспортное средство умножается на коэффициент и получается сумма налога. на сегодняшний день если одна машина сумма налога выходит до 5 тысяч руб в квартал коэффициент в каждом регионе разный и каждый год меняется.
Бизнес форум
ИП в подавляющем большинстве случаев находятся на специальных режимах налогообложения, предусматривающих другие подходы к бухгалтерской отчетности, и, самое главное, к уплате налога на добавленную стоимость. Предприниматели – физические лица чаще всего выбирают УСН, так на этой системе налогов меньше всего налоговое бремя и проще бухгалтерская отчетность. Но вот НДС возмещать при этой налоговой системе нельзя. Поэтому, заплатив за товар или услугу, содержащую НДС, плательщик УСН должен будет возместить сумму этого налога в бюджет, подав соответствующую декларацию. «Присвоение» суммы НДС карается штрафами и пенями за несвоевременную уплату налога.
Почему ООО не хотят работать с ИП
Обязательно счет-фактура должна быть заверена «живой» или электронной подписью ИП и наличие печати со всеми необходимыми параметрами с обязательным указанием номера свидетельства и даты его выдачи. Изменения, вступившие в силу с начала 2019 года, касаются информации в счёте-фактуре, а также начисления и уплаты НДС:
Бланк счета ип без ндс грузоперевозки
05 Дек 2018 yurisaktobe 80 Поделитесь записьюaktobeyurist.ru